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泓域咨询MACRO/ 钢化玻璃家居投资项目立项申请报告钢化玻璃家居投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入23312.01万元,同比增长18.70%(3672.84万元)。其中,主营业业务钢化玻璃家居生产及销售收入为21412.43万元,占营业总收入的91.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4465.33万元,较去年同期相比增长628.15万元,增长率16.37%;实现净利润3349.00万元,较去年同期相比增长507.67万元,增长率17.87%。二、项目概况(一)项目名称钢化玻璃家居投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30908.78平方米(折合约46.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.37%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度189.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30908.78平方米,建筑物基底占地面积21132.33平方米,总建筑面积38017.80平方米,其中:规划建设主体工程27264.91平方米,项目规划绿化面积2901.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2427.75万元。(七)节能分析“钢化玻璃家居投资项目建设项目”,年用电量690634.61千瓦时,年总用水量23832.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.92吨标准煤/年。达产年综合节能量30.54吨标准煤/年,项目总节能率26.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12766.78万元,其中:固定资产投资8772.63万元,占项目总投资的68.71%;流动资金3994.15万元,占项目总投资的31.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29828.00万元,总成本费用23847.33万元,税金及附加222.63万元,利润总额5980.67万元,利税总额7028.22万元,税后净利润4485.50万元,达产年纳税总额2542.72万元;达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.05%,投资回报率35.13%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区钢化玻璃家居行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区钢化玻璃家居产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“钢化玻璃家居投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额2542.72万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.05%,全部投资回报率35.13%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30908.7846.34亩1.1容积率1.231.2建筑系数68.37%1.3投资强度万元/亩189.311.4基底面积平方米21132.331.5总建筑面积平方米38017.801.6绿化面积平方米2901.68绿化率7.63%2总投资万元12766.782.1固定资产投资万元8772.632.1.1土建工程投资万元2697.402.1.1.1土建工程投资占比万元21.13%2.1.2设备投资万元2427.752.1.2.1设备投资占比19.02%2.1.3其它投资万元3647.482.1.3.1其它投资占比28.57%2.1.4固定资产投资占比68.71%2.2流动资金万元3994.152.2.1流动资金占比31.29%3收入万元29828.004总成本万元23847.335利润总额万元5980.676净利润万元4485.507所得税万元1.238增值税万元824.929税金及附加万元222.6310纳税总额万元2542.7211利税总额万元7028.2212投资利润率46.85%13投资利税率55.05%14投资回报率35.13%15回收期年4.3516设备数量台(套)11517年用电量千瓦时690634.6118年用水量立方米23832.0919总能耗吨标准煤86.9220节能率26.30%21节能量吨标准煤30.5422员工数量人467第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.37%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度189.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14940.5614940.5627264.9127264.912127.921.1主要生产车间8964.348964.3416358.9516358.951319.311.2辅助生产车间4780.984780.988724.778724.77680.931.3其他生产车间1195.241195.241581.361581.36127.682仓储工程3169.853169.856989.386989.38396.722.1成品贮存792.46792.461747.351747.3599.182.2原料仓储1648.321648.323634.483634.48206.292.3辅助材料仓库729.07729.071607.561607.5691.253供配电工程169.06169.06169.06169.0610.803.1供配电室169.06169.06169.06169.0610.804给排水工程194.42194.42194.42194.429.664.1给排水194.42194.42194.42194.429.665服务性工程2007.572007.572007.572007.57113.955.1办公用房977.36977.36977.36977.3658.725.2生活服务1030.211030.211030.211030.2151.576消防及环保工程566.35566.35566.35566.3536.166.1消防环保工程566.35566.35566.35566.3536.167项目总图工程84.5384.5384.5384.53-79.587.1场地及道路硬化5766.561088.441088.447.2场区围墙1088.445766.565766.567.3安全保卫室84.5384.5384.5384.538绿化工程2336.2481.77合计21132.3338017.8038017.802697.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8665.47万元,占计划投资的67.88%。其中:完成固定资产投资5393.68万元,占总投资的62.24%;完成流动资金投资3271.79,占总投资的37.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8665.471.1完成比例67.88%2完成固定资产投资万元5393.682.1完成比例62.24%3完成流动资金投资万元3271.793.1完成比例37.76%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1769.202工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元421.303企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元121.244品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元200.855其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元142.886职工工资总额万元15900.60五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8772.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2697.402427.75189.318772.631.1工程费用万元2697.402427.7519894.751.1.1建筑工程费用万元2697.402697.4021.13%1.1.2设备购置及安装费万元2427.752427.7519.02%1.2工程建设其他费用万元3647.483647.4828.57%1.2.1无形资产万元1626.651626.651.3预备费万元2020.832020.831.3.1基本预备费万元948.19948.191.3.2涨价预备费万元1072.641072.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元8772.638772.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3994.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19894.7512461.1815737.2819894.7519894.7519894.751.1应收账款万元5968.433879.484774.745968.435968.435968.431.2存货万元8952.645819.217162.118952.648952.648952.641.2.1原辅材料万元2685.791745.762148.632685.792685.792685.791.2.2燃料动力万元134.2987.29107.43134.29134.29134.291.2.3在产品万元4118.212676.843294.574118.214118.214118.211.2.4产成品万元2014.341309.321611.482014.342014.342014.341.3现金万元4973.693232.903978.954973.694973.694973.692流动负债万元15900.6010335.3912720.4815900.6015900.6015900.602.1应付账款万元15900.6010335.3912720.4815900.6015900.6015900.603流动资金万元3994.152596.203195.323994.153994.153994.154铺底流动资金万元1331.37865.401065.111331.371331.371331.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12766.78万元,其中:固定资产投资8772.63万元,占项目总投资的68.71%;流动资金3994.15万元,占项目总投资的31.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2697.40万元,占项目总投资的21.13%;设备购置费2427.75万元,占项目总投资的19.02%;其它投资3647.48万元,占项目总投资的28.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8772.63+3994.15=12766.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8772.6368.71%1.1项目建设投资万元8772.6368.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3994.1531.29%3总投资万元万元12766.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19388.20万元,总成本2416.89万元,利润总额16971.31万元,净利润187.98万元,增值税536.20万元,税金及附加12728.48万元,所得税4242.83万元;第二年收入23862.40万元,总成本2877.99万元,利润总额20984.41万元,净利润15738.31万元,增值税659.94万元,税金及附加202.83万元,所得税5246.10万元;第三年生产负荷100%,收入29828.00万元,总成本23847.33万元,利润总额5980.67万元,净利润4485.50万元,增值税824.92万元,税金及附加222.63万元,所得税1495.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29828.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=824.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19388.2023862.4029828.0029828.0029828.001.1钢化玻璃家居万元19388.2023862.4029828.0029828.0029828.002现价增加值万元6204.227635.979544
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