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泓域咨询MACRO/ 锅炉用不锈钢无缝钢管投资项目立项申请报告锅炉用不锈钢无缝钢管投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5756.72万元,同比增长19.08%(922.30万元)。其中,主营业业务锅炉用不锈钢无缝钢管生产及销售收入为5123.98万元,占营业总收入的89.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1311.33万元,较去年同期相比增长272.10万元,增长率26.18%;实现净利润983.50万元,较去年同期相比增长212.48万元,增长率27.56%。二、项目概况(一)项目名称锅炉用不锈钢无缝钢管投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积8610.97平方米(折合约12.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.40%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8610.97平方米,建筑物基底占地面积4856.59平方米,总建筑面积10677.60平方米,其中:规划建设主体工程8516.17平方米,项目规划绿化面积727.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1028.79万元。(七)节能分析“锅炉用不锈钢无缝钢管投资项目建设项目”,年用电量1222605.52千瓦时,年总用水量6142.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.78吨标准煤/年。达产年综合节能量58.64吨标准煤/年,项目总节能率24.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3159.45万元,其中:固定资产投资2328.71万元,占项目总投资的73.71%;流动资金830.74万元,占项目总投资的26.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7141.00万元,总成本费用5683.98万元,税金及附加58.56万元,利润总额1457.02万元,利税总额1716.55万元,税后净利润1092.76万元,达产年纳税总额623.78万元;达产年投资利润率46.12%,投资利税率54.33%,投资回报率34.59%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区锅炉用不锈钢无缝钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区锅炉用不锈钢无缝钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锅炉用不锈钢无缝钢管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位149个,达产年纳税总额623.78万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.12%,投资利税率54.33%,全部投资回报率34.59%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8610.9712.91亩1.1容积率1.241.2建筑系数56.40%1.3投资强度万元/亩180.381.4基底面积平方米4856.591.5总建筑面积平方米10677.601.6绿化面积平方米727.46绿化率6.81%2总投资万元3159.452.1固定资产投资万元2328.712.1.1土建工程投资万元831.282.1.1.1土建工程投资占比万元26.31%2.1.2设备投资万元1028.792.1.2.1设备投资占比32.56%2.1.3其它投资万元468.642.1.3.1其它投资占比14.83%2.1.4固定资产投资占比73.71%2.2流动资金万元830.742.2.1流动资金占比26.29%3收入万元7141.004总成本万元5683.985利润总额万元1457.026净利润万元1092.767所得税万元1.248增值税万元200.979税金及附加万元58.5610纳税总额万元623.7811利税总额万元1716.5512投资利润率46.12%13投资利税率54.33%14投资回报率34.59%15回收期年4.3916设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1222605.5218年用水量立方米6142.9019总能耗吨标准煤150.7820节能率24.16%21节能量吨标准煤58.6422员工数量人149第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.40%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3433.613433.618516.178516.17729.311.1主要生产车间2060.172060.175109.705109.70452.171.2辅助生产车间1098.761098.762725.172725.17233.381.3其他生产车间274.69274.69493.94493.9443.762仓储工程728.49728.491404.931404.9387.502.1成品贮存182.12182.12351.23351.2321.882.2原料仓储378.81378.81730.56730.5645.502.3辅助材料仓库167.55167.55323.13323.1320.133供配电工程38.8538.8538.8538.852.723.1供配电室38.8538.8538.8538.852.724给排水工程44.6844.6844.6844.682.434.1给排水44.6844.6844.6844.682.435服务性工程461.38461.38461.38461.3828.745.1办公用房275.46275.46275.46275.4613.785.2生活服务185.92185.92185.92185.9216.976消防及环保工程130.16130.16130.16130.169.126.1消防环保工程130.16130.16130.16130.169.127项目总图工程19.4319.4319.4319.43-44.657.1场地及道路硬化1242.79267.68267.687.2场区围墙267.681242.791242.797.3安全保卫室19.4319.4319.4319.438绿化工程460.2916.11合计4856.5910677.6010677.60831.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2585.03万元,占计划投资的81.82%。其中:完成固定资产投资1997.36万元,占总投资的77.27%;完成流动资金投资587.67,占总投资的22.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2585.031.1完成比例81.82%2完成固定资产投资万元1997.362.1完成比例77.27%3完成流动资金投资万元587.673.1完成比例22.73%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元541.222工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元151.523企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元39.904品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元67.505其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元58.326职工工资总额万元3748.29五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2328.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元831.281028.79180.382328.711.1工程费用万元831.281028.794579.031.1.1建筑工程费用万元831.28831.2826.31%1.1.2设备购置及安装费万元1028.791028.7932.56%1.2工程建设其他费用万元468.64468.6414.83%1.2.1无形资产万元255.90255.901.3预备费万元212.74212.741.3.1基本预备费万元125.38125.381.3.2涨价预备费万元87.3687.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元2328.712328.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金830.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4579.033366.783660.244579.034579.034579.031.1应收账款万元1373.71892.911098.971373.711373.711373.711.2存货万元2060.561339.371648.452060.562060.562060.561.2.1原辅材料万元618.17401.81494.53618.17618.17618.171.2.2燃料动力万元30.9120.0924.7330.9130.9130.911.2.3在产品万元947.86616.11758.29947.86947.86947.861.2.4产成品万元463.63301.36370.90463.63463.63463.631.3现金万元1144.76744.09915.811144.761144.761144.762流动负债万元3748.292436.392998.633748.293748.293748.292.1应付账款万元3748.292436.392998.633748.293748.293748.293流动资金万元830.74539.98664.59830.74830.74830.744铺底流动资金万元276.91179.99221.53276.91276.91276.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3159.45万元,其中:固定资产投资2328.71万元,占项目总投资的73.71%;流动资金830.74万元,占项目总投资的26.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资831.28万元,占项目总投资的26.31%;设备购置费1028.79万元,占项目总投资的32.56%;其它投资468.64万元,占项目总投资的14.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2328.71+830.74=3159.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2328.7173.71%1.1项目建设投资万元2328.7173.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元830.7426.29%3总投资万元万元3159.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4641.65万元,总成本12433.95万元,利润总额-7792.30万元,净利润50.12万元,增值税130.63万元,税金及附加-5844.23万元,所得税-1948.08万元;第二年收入5712.80万元,总成本14656.86万元,利润总额-8944.06万元,净利润-6708.05万元,增值税160.78万元,税金及附加53.74万元,所得税-2236.01万元;第三年生产负荷100%,收入7141.00万元,总成本5683.98万元,利润总额1457.02万元,净利润1092.76万元,增值税200.97万元,税金及附加58.56万元,所得税364.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7141.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4641.655712.807141.007141.007141.001.1锅炉用不锈钢无缝钢管万元4641.655712.807141.007141.007141.002现价增加值万元1485
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