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泓域咨询MACRO/ 回油管投资项目立项申请报告回油管投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6498.02万元,同比增长23.70%(1245.17万元)。其中,主营业业务回油管生产及销售收入为5669.33万元,占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1487.25万元,较去年同期相比增长194.04万元,增长率15.00%;实现净利润1115.44万元,较去年同期相比增长139.47万元,增长率14.29%。二、项目概况(一)项目名称回油管投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16634.98平方米(折合约24.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度188.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16634.98平方米,建筑物基底占地面积9112.64平方米,总建筑面积21958.17平方米,其中:规划建设主体工程13258.37平方米,项目规划绿化面积1258.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1738.50万元。(七)节能分析“回油管投资项目建设项目”,年用电量898117.91千瓦时,年总用水量12964.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.49吨标准煤/年。达产年综合节能量37.16吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6143.05万元,其中:固定资产投资4695.70万元,占项目总投资的76.44%;流动资金1447.35万元,占项目总投资的23.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11368.00万元,总成本费用9076.24万元,税金及附加104.47万元,利润总额2291.76万元,利税总额2712.33万元,税后净利润1718.82万元,达产年纳税总额993.51万元;达产年投资利润率37.31%,投资利税率44.15%,投资回报率27.98%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区回油管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区回油管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“回油管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额993.51万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.31%,投资利税率44.15%,全部投资回报率27.98%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16634.9824.94亩1.1容积率1.321.2建筑系数54.78%1.3投资强度万元/亩188.281.4基底面积平方米9112.641.5总建筑面积平方米21958.171.6绿化面积平方米1258.70绿化率5.73%2总投资万元6143.052.1固定资产投资万元4695.702.1.1土建工程投资万元1624.932.1.1.1土建工程投资占比万元26.45%2.1.2设备投资万元1738.502.1.2.1设备投资占比28.30%2.1.3其它投资万元1332.272.1.3.1其它投资占比21.69%2.1.4固定资产投资占比76.44%2.2流动资金万元1447.352.2.1流动资金占比23.56%3收入万元11368.004总成本万元9076.245利润总额万元2291.766净利润万元1718.827所得税万元1.328增值税万元316.109税金及附加万元104.4710纳税总额万元993.5111利税总额万元2712.3312投资利润率37.31%13投资利税率44.15%14投资回报率27.98%15回收期年5.0716设备数量台(套)10217年用电量千瓦时898117.9118年用水量立方米12964.5219总能耗吨标准煤111.4920节能率22.60%21节能量吨标准煤37.1622员工数量人238第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度188.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6442.646442.6413258.3713258.371079.251.1主要生产车间3865.583865.587955.027955.02669.131.2辅助生产车间2061.642061.644242.684242.68345.361.3其他生产车间515.41515.41768.99768.9964.752仓储工程1366.901366.905654.875654.87334.772.1成品贮存341.73341.731413.721413.7283.692.2原料仓储710.79710.792940.532940.53174.082.3辅助材料仓库314.39314.391300.621300.6277.003供配电工程72.9072.9072.9072.904.863.1供配电室72.9072.9072.9072.904.864给排水工程83.8483.8483.8483.844.344.1给排水83.8483.8483.8483.844.345服务性工程865.70865.70865.70865.7051.255.1办公用房493.90493.90493.90493.9025.265.2生活服务371.80371.80371.80371.8027.526消防及环保工程244.22244.22244.22244.2216.276.1消防环保工程244.22244.22244.22244.2216.277项目总图工程36.4536.4536.4536.4598.047.1场地及道路硬化2299.06420.08420.087.2场区围墙420.082299.062299.067.3安全保卫室36.4536.4536.4536.458绿化工程1032.8236.15合计9112.6421958.1721958.171624.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3624.14万元,占计划投资的59.00%。其中:完成固定资产投资2606.10万元,占总投资的71.91%;完成流动资金投资1018.04,占总投资的28.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3624.141.1完成比例59.00%2完成固定资产投资万元2606.102.1完成比例71.91%3完成流动资金投资万元1018.043.1完成比例28.09%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元939.502工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元213.313企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元69.924品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元95.205其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.525.3年工资额万元76.776职工工资总额万元6685.30五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4695.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1624.931738.50188.284695.701.1工程费用万元1624.931738.508132.651.1.1建筑工程费用万元1624.931624.9326.45%1.1.2设备购置及安装费万元1738.501738.5028.30%1.2工程建设其他费用万元1332.271332.2721.69%1.2.1无形资产万元798.12798.121.3预备费万元534.15534.151.3.1基本预备费万元267.97267.971.3.2涨价预备费万元266.18266.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元4695.704695.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1447.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8132.654020.725961.908132.658132.658132.651.1应收账款万元2439.791341.891829.852439.792439.792439.791.2存货万元3659.692012.832744.773659.693659.693659.691.2.1原辅材料万元1097.91603.85823.431097.911097.911097.911.2.2燃料动力万元54.9030.1941.1754.9054.9054.901.2.3在产品万元1683.46925.901262.591683.461683.461683.461.2.4产成品万元823.43452.89617.57823.43823.43823.431.3现金万元2033.161118.241524.872033.162033.162033.162流动负债万元6685.303676.925013.976685.306685.306685.302.1应付账款万元6685.303676.925013.976685.306685.306685.303流动资金万元1447.35796.041085.511447.351447.351447.354铺底流动资金万元482.45265.35361.84482.45482.45482.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6143.05万元,其中:固定资产投资4695.70万元,占项目总投资的76.44%;流动资金1447.35万元,占项目总投资的23.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1624.93万元,占项目总投资的26.45%;设备购置费1738.50万元,占项目总投资的28.30%;其它投资1332.27万元,占项目总投资的21.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4695.70+1447.35=6143.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4695.7076.44%1.1项目建设投资万元4695.7076.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1447.3523.56%3总投资万元万元6143.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6252.40万元,总成本11415.62万元,利润总额-5163.22万元,净利润87.40万元,增值税173.86万元,税金及附加-3872.41万元,所得税-1290.81万元;第二年收入8526.00万元,总成本14587.06万元,利润总额-6061.06万元,净利润-4545.79万元,增值税237.08万元,税金及附加94.99万元,所得税-1515.27万元;第三年生产负荷100%,收入11368.00万元,总成本9076.24万元,利润总额2291.76万元,净利润1718.82万元,增值税316.10万元,税金及附加104.47万元,所得税572.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11368.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=316.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6252.408526.0011368.0011368.0011368.001.1回油管万元6252.408526.0011368.0011368.0011368.002现价增加值万元2000.772728.323637.76363

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