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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电力电缆投资项目立项申请报告电力电缆投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12265.23万元,同比增长16.80%(1764.42万元)。其中,主营业业务电力电缆生产及销售收入为11147.65万元,占营业总收入的90.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3542.73万元,较去年同期相比增长654.17万元,增长率22.65%;实现净利润2657.05万元,较去年同期相比增长341.90万元,增长率14.77%。二、项目概况(一)项目名称电力电缆投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19789.89平方米(折合约29.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度191.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19789.89平方米,建筑物基底占地面积14919.60平方米,总建筑面积27112.15平方米,其中:规划建设主体工程21153.50平方米,项目规划绿化面积2087.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2256.56万元。(七)节能分析“电力电缆投资项目建设项目”,年用电量1156617.69千瓦时,年总用水量6959.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.74吨标准煤/年。达产年综合节能量61.17吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7187.58万元,其中:固定资产投资5682.70万元,占项目总投资的79.06%;流动资金1504.88万元,占项目总投资的20.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13924.00万元,总成本费用10533.08万元,税金及附加135.28万元,利润总额3390.92万元,利税总额3993.91万元,税后净利润2543.19万元,达产年纳税总额1450.72万元;达产年投资利润率47.18%,投资利税率55.57%,投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区电力电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区电力电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电力电缆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1450.72万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.18%,投资利税率55.57%,全部投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19789.8929.67亩1.1容积率1.371.2建筑系数75.39%1.3投资强度万元/亩191.531.4基底面积平方米14919.601.5总建筑面积平方米27112.151.6绿化面积平方米2087.16绿化率7.70%2总投资万元7187.582.1固定资产投资万元5682.702.1.1土建工程投资万元2233.472.1.1.1土建工程投资占比万元31.07%2.1.2设备投资万元2256.562.1.2.1设备投资占比31.40%2.1.3其它投资万元1192.672.1.3.1其它投资占比16.59%2.1.4固定资产投资占比79.06%2.2流动资金万元1504.882.2.1流动资金占比20.94%3收入万元13924.004总成本万元10533.085利润总额万元3390.926净利润万元2543.197所得税万元1.378增值税万元467.719税金及附加万元135.2810纳税总额万元1450.7211利税总额万元3993.9112投资利润率47.18%13投资利税率55.57%14投资回报率35.38%15回收期年4.3316设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1156617.6918年用水量立方米6959.9819总能耗吨标准煤142.7420节能率23.21%21节能量吨标准煤61.1722员工数量人183第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度191.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10548.1610548.1621153.5021153.501916.861.1主要生产车间6328.906328.9012692.1012692.101188.451.2辅助生产车间3375.413375.416769.126769.12613.401.3其他生产车间843.85843.851226.901226.90115.012仓储工程2237.942237.943873.123873.12255.252.1成品贮存559.49559.49968.28968.2863.812.2原料仓储1163.731163.732014.022014.02132.732.3辅助材料仓库514.73514.73890.82890.8258.713供配电工程119.36119.36119.36119.368.853.1供配电室119.36119.36119.36119.368.854给排水工程137.26137.26137.26137.267.924.1给排水137.26137.26137.26137.267.925服务性工程1417.361417.361417.361417.3693.415.1办公用房583.50583.50583.50583.5048.175.2生活服务833.86833.86833.86833.8650.616消防及环保工程399.85399.85399.85399.8529.656.1消防环保工程399.85399.85399.85399.8529.657项目总图工程59.6859.6859.6859.68-123.497.1场地及道路硬化3927.73795.34795.347.2场区围墙795.343927.733927.737.3安全保卫室59.6859.6859.6859.688绿化工程1286.3345.02合计14919.6027112.1527112.152233.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6826.70万元,占计划投资的94.98%。其中:完成固定资产投资5009.01万元,占总投资的73.37%;完成流动资金投资1817.69,占总投资的26.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6826.701.1完成比例94.98%2完成固定资产投资万元5009.012.1完成比例73.37%3完成流动资金投资万元1817.693.1完成比例26.63%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元672.352工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元143.313企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元55.474品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元88.915其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元48.436职工工资总额万元7061.67五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5682.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2233.472256.56191.535682.701.1工程费用万元2233.472256.568566.551.1.1建筑工程费用万元2233.472233.4731.07%1.1.2设备购置及安装费万元2256.562256.5631.40%1.2工程建设其他费用万元1192.671192.6716.59%1.2.1无形资产万元557.79557.791.3预备费万元634.88634.881.3.1基本预备费万元268.27268.271.3.2涨价预备费万元366.61366.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元5682.705682.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1504.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8566.556799.937306.158566.558566.558566.551.1应收账款万元2569.961670.482055.972569.962569.962569.961.2存货万元3854.952505.723083.963854.953854.953854.951.2.1原辅材料万元1156.48751.72925.191156.481156.481156.481.2.2燃料动力万元57.8237.5946.2657.8257.8257.821.2.3在产品万元1773.281152.631418.621773.281773.281773.281.2.4产成品万元867.36563.79693.89867.36867.36867.361.3现金万元2141.641392.061713.312141.642141.642141.642流动负债万元7061.674590.095649.347061.677061.677061.672.1应付账款万元7061.674590.095649.347061.677061.677061.673流动资金万元1504.88978.171203.901504.881504.881504.884铺底流动资金万元501.62326.06401.30501.62501.62501.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7187.58万元,其中:固定资产投资5682.70万元,占项目总投资的79.06%;流动资金1504.88万元,占项目总投资的20.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2233.47万元,占项目总投资的31.07%;设备购置费2256.56万元,占项目总投资的31.40%;其它投资1192.67万元,占项目总投资的16.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5682.70+1504.88=7187.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5682.7079.06%1.1项目建设投资万元5682.7079.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1504.8820.94%3总投资万元万元7187.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9050.60万元,总成本6008.22万元,利润总额3042.38万元,净利润115.64万元,增值税304.01万元,税金及附加2281.78万元,所得税760.60万元;第二年收入11139.20万元,总成本7117.87万元,利润总额4021.33万元,净利润3016.00万元,增值税374.17万元,税金及附加124.06万元,所得税1005.33万元;第三年生产负荷100%,收入13924.00万元,总成本10533.08万元,利润总额3390.92万元,净利润2543.19万元,增值税467.71万元,税金及附加135.28万元,所得税847.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13924.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=467.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9050.6011139.2013924.0013924.0013924.001.1电力电缆万元9050.6011139.2013924.0013924.0013924.002现价增加值万元2896.193564.544455.684455.684455.

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