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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电梯轨投资项目立项申请报告电梯轨投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入37848.81万元,同比增长11.47%(3893.53万元)。其中,主营业业务电梯轨生产及销售收入为33289.21万元,占营业总收入的87.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8860.23万元,较去年同期相比增长1830.87万元,增长率26.05%;实现净利润6645.17万元,较去年同期相比增长847.13万元,增长率14.61%。二、项目概况(一)项目名称电梯轨投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积50051.68平方米(折合约75.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.03%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50051.68平方米,建筑物基底占地面积28043.96平方米,总建筑面积73075.45平方米,其中:规划建设主体工程52152.59平方米,项目规划绿化面积4658.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4570.85万元。(七)节能分析“电梯轨投资项目建设项目”,年用电量1021956.96千瓦时,年总用水量20683.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.37吨标准煤/年。达产年综合节能量47.11吨标准煤/年,项目总节能率20.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18755.26万元,其中:固定资产投资13011.94万元,占项目总投资的69.38%;流动资金5743.32万元,占项目总投资的30.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45560.00万元,总成本费用35848.86万元,税金及附加360.94万元,利润总额9711.14万元,利税总额11411.55万元,税后净利润7283.35万元,达产年纳税总额4128.19万元;达产年投资利润率51.78%,投资利税率60.84%,投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位696个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园电梯轨行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园电梯轨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电梯轨投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位696个,达产年纳税总额4128.19万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.78%,投资利税率60.84%,全部投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50051.6875.04亩1.1容积率1.461.2建筑系数56.03%1.3投资强度万元/亩173.401.4基底面积平方米28043.961.5总建筑面积平方米73075.451.6绿化面积平方米4658.86绿化率6.38%2总投资万元18755.262.1固定资产投资万元13011.942.1.1土建工程投资万元5928.462.1.1.1土建工程投资占比万元31.61%2.1.2设备投资万元4570.852.1.2.1设备投资占比24.37%2.1.3其它投资万元2512.632.1.3.1其它投资占比13.40%2.1.4固定资产投资占比69.38%2.2流动资金万元5743.322.2.1流动资金占比30.62%3收入万元45560.004总成本万元35848.865利润总额万元9711.146净利润万元7283.357所得税万元1.468增值税万元1339.479税金及附加万元360.9410纳税总额万元4128.1911利税总额万元11411.5512投资利润率51.78%13投资利税率60.84%14投资回报率38.83%15回收期年4.0816设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1021956.9618年用水量立方米20683.4119总能耗吨标准煤127.3720节能率20.54%21节能量吨标准煤47.1122员工数量人696第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.03%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19827.0819827.0852152.5952152.594654.131.1主要生产车间11896.2511896.2531291.5531291.552885.561.2辅助生产车间6344.676344.6716688.8316688.831489.321.3其他生产车间1586.171586.173024.853024.85279.252仓储工程4206.594206.5913599.8613599.86882.662.1成品贮存1051.651051.653399.973399.97220.662.2原料仓储2187.432187.437071.937071.93458.982.3辅助材料仓库967.52967.523127.973127.97203.013供配电工程224.35224.35224.35224.3516.383.1供配电室224.35224.35224.35224.3516.384给排水工程258.00258.00258.00258.0014.654.1给排水258.00258.00258.00258.0014.655服务性工程2664.182664.182664.182664.18172.915.1办公用房1343.511343.511343.511343.5181.085.2生活服务1320.671320.671320.671320.6792.526消防及环保工程751.58751.58751.58751.5854.886.1消防环保工程751.58751.58751.58751.5854.887项目总图工程112.18112.18112.18112.1837.637.1场地及道路硬化7424.081646.971646.977.2场区围墙1646.977424.087424.087.3安全保卫室112.18112.18112.18112.188绿化工程2720.6695.22合计28043.9673075.4573075.455928.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15556.26万元,占计划投资的82.94%。其中:完成固定资产投资10230.67万元,占总投资的65.77%;完成流动资金投资5325.59,占总投资的34.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15556.261.1完成比例82.94%2完成固定资产投资万元10230.672.1完成比例65.77%3完成流动资金投资万元5325.593.1完成比例34.23%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员696人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4731.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元2307.382工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元548.133企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元202.744品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元288.005其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元178.746职工工资总额万元30115.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13011.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5928.464570.85173.4013011.941.1工程费用万元5928.464570.8535859.011.1.1建筑工程费用万元5928.465928.4631.61%1.1.2设备购置及安装费万元4570.854570.8524.37%1.2工程建设其他费用万元2512.632512.6313.40%1.2.1无形资产万元1506.401506.401.3预备费万元1006.231006.231.3.1基本预备费万元579.12579.121.3.2涨价预备费万元427.11427.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元13011.9413011.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5743.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35859.0116384.3223870.4235859.0135859.0135859.011.1应收账款万元10757.704840.978068.2810757.7010757.7010757.701.2存货万元16136.557261.4512102.4216136.5516136.5516136.551.2.1原辅材料万元4840.962178.433630.724840.964840.964840.961.2.2燃料动力万元242.05108.92181.54242.05242.05242.051.2.3在产品万元7422.813340.275567.117422.817422.817422.811.2.4产成品万元3630.721633.832723.043630.723630.723630.721.3现金万元8964.754034.146723.568964.758964.758964.752流动负债万元30115.6913552.0622586.7730115.6930115.6930115.692.1应付账款万元30115.6913552.0622586.7730115.6930115.6930115.693流动资金万元5743.322584.494307.495743.325743.325743.324铺底流动资金万元1914.42861.501435.831914.421914.421914.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18755.26万元,其中:固定资产投资13011.94万元,占项目总投资的69.38%;流动资金5743.32万元,占项目总投资的30.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5928.46万元,占项目总投资的31.61%;设备购置费4570.85万元,占项目总投资的24.37%;其它投资2512.63万元,占项目总投资的13.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13011.94+5743.32=18755.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13011.9469.38%1.1项目建设投资万元13011.9469.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5743.3230.62%3总投资万元万元18755.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20502.00万元,总成本9677.41万元,利润总额10824.59万元,净利润272.54万元,增值税602.76万元,税金及附加8118.44万元,所得税2706.15万元;第二年收入34170.00万元,总成本14305.56万元,利润总额19864.44万元,净利润14898.33万元,增值税1004.60万元,税金及附加320.76万元,所得税4966.11万元;第三年生产负荷100%,收入45560.00万元,总成本35848.86万元,利润总额9711.14万元,净利润7283.35万元,增值税1339.47万元,税金及附加360.94万元,所得税2427.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45560.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1339.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20502.0034170.0045560.0045560.0045560.001.1电梯轨万元20502.0034170.0045560.0045560.0045560.002现价增加值万元6560.6410934.4014579.2014579.201
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