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泓域咨询MACRO/ 钢博板投资项目立项申请报告钢博板投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19788.60万元,同比增长8.29%(1514.61万元)。其中,主营业业务钢博板生产及销售收入为16563.46万元,占营业总收入的83.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5287.35万元,较去年同期相比增长1180.93万元,增长率28.76%;实现净利润3965.51万元,较去年同期相比增长423.98万元,增长率11.97%。二、项目概况(一)项目名称钢博板投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积44909.11平方米(折合约67.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.91%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度164.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44909.11平方米,建筑物基底占地面积31845.05平方米,总建筑面积69160.03平方米,其中:规划建设主体工程43993.24平方米,项目规划绿化面积4490.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5491.41万元。(七)节能分析“钢博板投资项目建设项目”,年用电量883309.30千瓦时,年总用水量27947.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.95吨标准煤/年。达产年综合节能量27.74吨标准煤/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15011.25万元,其中:固定资产投资11088.58万元,占项目总投资的73.87%;流动资金3922.67万元,占项目总投资的26.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33812.00万元,总成本费用26078.02万元,税金及附加307.65万元,利润总额7733.98万元,利税总额9108.39万元,税后净利润5800.48万元,达产年纳税总额3307.90万元;达产年投资利润率51.52%,投资利税率60.68%,投资回报率38.64%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位517个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区钢博板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区钢博板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钢博板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位517个,达产年纳税总额3307.90万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.52%,投资利税率60.68%,全部投资回报率38.64%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44909.1167.33亩1.1容积率1.541.2建筑系数70.91%1.3投资强度万元/亩164.691.4基底面积平方米31845.051.5总建筑面积平方米69160.031.6绿化面积平方米4490.71绿化率6.49%2总投资万元15011.252.1固定资产投资万元11088.582.1.1土建工程投资万元5394.042.1.1.1土建工程投资占比万元35.93%2.1.2设备投资万元5491.412.1.2.1设备投资占比36.58%2.1.3其它投资万元203.132.1.3.1其它投资占比1.35%2.1.4固定资产投资占比73.87%2.2流动资金万元3922.672.2.1流动资金占比26.13%3收入万元33812.004总成本万元26078.025利润总额万元7733.986净利润万元5800.487所得税万元1.548增值税万元1066.769税金及附加万元307.6510纳税总额万元3307.9011利税总额万元9108.3912投资利润率51.52%13投资利税率60.68%14投资回报率38.64%15回收期年4.0916设备数量台(套)12517年用电量千瓦时883309.3018年用水量立方米27947.8219总能耗吨标准煤110.9520节能率23.08%21节能量吨标准煤27.7422员工数量人517第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.91%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度164.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22514.4522514.4543993.2443993.243774.311.1主要生产车间13508.6713508.6726395.9426395.942340.071.2辅助生产车间7204.627204.6214077.8414077.841207.781.3其他生产车间1801.161801.162551.612551.61226.462仓储工程4776.764776.7616358.4116358.411020.682.1成品贮存1194.191194.194089.604089.60255.172.2原料仓储2483.922483.928506.378506.37530.752.3辅助材料仓库1098.651098.653762.433762.43234.763供配电工程254.76254.76254.76254.7617.883.1供配电室254.76254.76254.76254.7617.884给排水工程292.97292.97292.97292.9715.994.1给排水292.97292.97292.97292.9715.995服务性工程3025.283025.283025.283025.28188.765.1办公用房1241.061241.061241.061241.06109.525.2生活服务1784.221784.221784.221784.22112.296消防及环保工程853.45853.45853.45853.4559.916.1消防环保工程853.45853.45853.45853.4559.917项目总图工程127.38127.38127.38127.38205.727.1场地及道路硬化8863.181701.321701.327.2场区围墙1701.328863.188863.187.3安全保卫室127.38127.38127.38127.388绿化工程3165.35110.79合计31845.0569160.0369160.035394.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9329.51万元,占计划投资的62.15%。其中:完成固定资产投资5974.09万元,占总投资的64.03%;完成流动资金投资3355.42,占总投资的35.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9329.511.1完成比例62.15%2完成固定资产投资万元5974.092.1完成比例64.03%3完成流动资金投资万元3355.423.1完成比例35.97%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员517人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元1868.582工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元458.343企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元155.854品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元244.745其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.875.3年工资额万元104.076职工工资总额万元17181.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11088.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5394.045491.41164.6911088.581.1工程费用万元5394.045491.4121104.451.1.1建筑工程费用万元5394.045394.0435.93%1.1.2设备购置及安装费万元5491.415491.4136.58%1.2工程建设其他费用万元203.13203.131.35%1.2.1无形资产万元107.65107.651.3预备费万元95.4895.481.3.1基本预备费万元52.8552.851.3.2涨价预备费万元42.6342.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元11088.5811088.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3922.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21104.4515128.7914248.6121104.4521104.4521104.451.1应收账款万元6331.344115.374431.936331.346331.346331.341.2存货万元9497.006173.056647.909497.009497.009497.001.2.1原辅材料万元2849.101851.911994.372849.102849.102849.101.2.2燃料动力万元142.4592.6099.72142.45142.45142.451.2.3在产品万元4368.622839.603058.034368.624368.624368.621.2.4产成品万元2136.831388.941495.782136.832136.832136.831.3现金万元5276.113429.473693.285276.115276.115276.112流动负债万元17181.7811168.1612027.2517181.7817181.7817181.782.1应付账款万元17181.7811168.1612027.2517181.7817181.7817181.783流动资金万元3922.672549.742745.873922.673922.673922.674铺底流动资金万元1307.54849.91915.291307.541307.541307.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15011.25万元,其中:固定资产投资11088.58万元,占项目总投资的73.87%;流动资金3922.67万元,占项目总投资的26.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5394.04万元,占项目总投资的35.93%;设备购置费5491.41万元,占项目总投资的36.58%;其它投资203.13万元,占项目总投资的1.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11088.58+3922.67=15011.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11088.5873.87%1.1项目建设投资万元11088.5873.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3922.6726.13%3总投资万元万元15011.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21977.80万元,总成本18382.16万元,利润总额3595.64万元,净利润262.84万元,增值税693.39万元,税金及附加2696.73万元,所得税898.91万元;第二年收入23668.40万元,总成本19472.73万元,利润总额4195.67万元,净利润3146.75万元,增值税746.73万元,税金及附加269.24万元,所得税1048.92万元;第三年生产负荷100%,收入33812.00万元,总成本26078.02万元,利润总额7733.98万元,净利润5800.48万元,增值税1066.76万元,税金及附加307.65万元,所得税1933.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33812.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1066.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21977.8023668.4033812.0033812.0033812.001.1钢博板万元21977.8023668.4033812.0033812.0033812.002现价增加值万元7032.907573.8910819.8410
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