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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑墙地砖投资项目立项申请报告建筑墙地砖投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入1504.63万元,同比增长30.65%(353.02万元)。其中,主营业业务建筑墙地砖生产及销售收入为1283.53万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额387.20万元,较去年同期相比增长48.99万元,增长率14.48%;实现净利润290.40万元,较去年同期相比增长58.97万元,增长率25.48%。二、项目概况(一)项目名称建筑墙地砖投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积6790.06平方米(折合约10.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.23%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度171.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6790.06平方米,建筑物基底占地面积3953.85平方米,总建筑面积9302.38平方米,其中:规划建设主体工程6520.71平方米,项目规划绿化面积484.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费693.87万元。(七)节能分析“建筑墙地砖投资项目建设项目”,年用电量442142.84千瓦时,年总用水量2395.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.54吨标准煤/年。达产年综合节能量17.22吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2033.34万元,其中:固定资产投资1749.23万元,占项目总投资的86.03%;流动资金284.11万元,占项目总投资的13.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2650.00万元,总成本费用2000.07万元,税金及附加37.92万元,利润总额649.93万元,利税总额777.50万元,税后净利润487.45万元,达产年纳税总额290.05万元;达产年投资利润率31.96%,投资利税率38.24%,投资回报率23.97%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位46个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园建筑墙地砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园建筑墙地砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑墙地砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位46个,达产年纳税总额290.05万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.96%,投资利税率38.24%,全部投资回报率23.97%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6790.0610.18亩1.1容积率1.371.2建筑系数58.23%1.3投资强度万元/亩171.831.4基底面积平方米3953.851.5总建筑面积平方米9302.381.6绿化面积平方米484.69绿化率5.21%2总投资万元2033.342.1固定资产投资万元1749.232.1.1土建工程投资万元807.952.1.1.1土建工程投资占比万元39.74%2.1.2设备投资万元693.872.1.2.1设备投资占比34.12%2.1.3其它投资万元247.412.1.3.1其它投资占比12.17%2.1.4固定资产投资占比86.03%2.2流动资金万元284.112.2.1流动资金占比13.97%3收入万元2650.004总成本万元2000.075利润总额万元649.936净利润万元487.457所得税万元1.378增值税万元89.659税金及附加万元37.9210纳税总额万元290.0511利税总额万元777.5012投资利润率31.96%13投资利税率38.24%14投资回报率23.97%15回收期年5.6716设备数量台(套)8017年用电量千瓦时442142.8418年用水量立方米2395.5719总能耗吨标准煤54.5420节能率24.49%21节能量吨标准煤17.2222员工数量人46第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.23%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度171.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2795.372795.376520.716520.71622.991.1主要生产车间1677.221677.223912.433912.43386.251.2辅助生产车间894.52894.522086.632086.63199.361.3其他生产车间223.63223.63378.20378.2037.382仓储工程593.08593.081808.091808.09125.632.1成品贮存148.27148.27452.02452.0231.412.2原料仓储308.40308.40940.21940.2165.332.3辅助材料仓库136.41136.41415.86415.8628.893供配电工程31.6331.6331.6331.632.473.1供配电室31.6331.6331.6331.632.474给排水工程36.3836.3836.3836.382.214.1给排水36.3836.3836.3836.382.215服务性工程375.62375.62375.62375.6226.105.1办公用房207.21207.21207.21207.2110.695.2生活服务168.41168.41168.41168.4114.806消防及环保工程105.96105.96105.96105.968.286.1消防环保工程105.96105.96105.96105.968.287项目总图工程15.8215.8215.8215.828.457.1场地及道路硬化1004.91194.37194.377.2场区围墙194.371004.911004.917.3安全保卫室15.8215.8215.8215.828绿化工程337.5811.82合计3953.859302.389302.38807.95六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1101.26万元,占计划投资的54.16%。其中:完成固定资产投资860.76万元,占总投资的78.16%;完成流动资金投资240.50,占总投资的21.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1101.261.1完成比例54.16%2完成固定资产投资万元860.762.1完成比例78.16%3完成流动资金投资万元240.503.1完成比例21.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员46人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人311.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元131.792工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元45.793企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元12.304品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元21.975其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元15.226职工工资总额万元1800.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1749.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元807.95693.87171.831749.231.1工程费用万元807.95693.872084.301.1.1建筑工程费用万元807.95807.9539.74%1.1.2设备购置及安装费万元693.87693.8734.12%1.2工程建设其他费用万元247.41247.4112.17%1.2.1无形资产万元139.47139.471.3预备费万元107.94107.941.3.1基本预备费万元45.5145.511.3.2涨价预备费万元62.4362.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元1749.231749.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金284.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2084.30753.941288.682084.302084.302084.301.1应收账款万元625.29250.12437.70625.29625.29625.291.2存货万元937.94375.17656.55937.94937.94937.941.2.1原辅材料万元281.38112.55196.97281.38281.38281.381.2.2燃料动力万元14.075.639.8514.0714.0714.071.2.3在产品万元431.45172.58302.02431.45431.45431.451.2.4产成品万元211.0484.41147.73211.04211.04211.041.3现金万元521.08208.43364.75521.08521.08521.082流动负债万元1800.19720.081260.131800.191800.191800.192.1应付账款万元1800.19720.081260.131800.191800.191800.193流动资金万元284.11113.64198.88284.11284.11284.114铺底流动资金万元94.7037.8866.2994.7094.7094.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2033.34万元,其中:固定资产投资1749.23万元,占项目总投资的86.03%;流动资金284.11万元,占项目总投资的13.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资807.95万元,占项目总投资的39.74%;设备购置费693.87万元,占项目总投资的34.12%;其它投资247.41万元,占项目总投资的12.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1749.23+284.11=2033.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1749.2386.03%1.1项目建设投资万元1749.2386.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元284.1113.97%3总投资万元万元2033.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1060.00万元,总成本1123.27万元,利润总额-63.27万元,净利润31.46万元,增值税35.86万元,税金及附加-47.45万元,所得税-15.82万元;第二年收入1855.00万元,总成本1713.57万元,利润总额141.43万元,净利润106.07万元,增值税62.76万元,税金及附加34.69万元,所得税35.36万元;第三年生产负荷100%,收入2650.00万元,总成本2000.07万元,利润总额649.93万元,净利润487.45万元,增值税89.65万元,税金及附加37.92万元,所得税162.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2650.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=89.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1060.001855.002650.002650.002650.001.1建筑墙地砖万元1060.001855.002650.0
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