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泓域咨询MACRO/ 废油提炼燃料油投资项目立项申请报告废油提炼燃料油投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入3418.03万元,同比增长32.42%(836.81万元)。其中,主营业业务废油提炼燃料油生产及销售收入为2826.92万元,占营业总收入的82.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额988.51万元,较去年同期相比增长85.56万元,增长率9.48%;实现净利润741.38万元,较去年同期相比增长126.37万元,增长率20.55%。二、项目概况(一)项目名称废油提炼燃料油投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积6703.35平方米(折合约10.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.80%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度188.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6703.35平方米,建筑物基底占地面积5148.17平方米,总建筑面积10859.43平方米,其中:规划建设主体工程7865.04平方米,项目规划绿化面积770.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费876.35万元。(七)节能分析“废油提炼燃料油投资项目建设项目”,年用电量651660.29千瓦时,年总用水量3364.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.38吨标准煤/年。达产年综合节能量22.67吨标准煤/年,项目总节能率29.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2704.30万元,其中:固定资产投资1894.43万元,占项目总投资的70.05%;流动资金809.87万元,占项目总投资的29.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5434.00万元,总成本费用4144.33万元,税金及附加48.16万元,利润总额1289.67万元,利税总额1515.72万元,税后净利润967.25万元,达产年纳税总额548.47万元;达产年投资利润率47.69%,投资利税率56.05%,投资回报率35.77%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区废油提炼燃料油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区废油提炼燃料油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“废油提炼燃料油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额548.47万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.69%,投资利税率56.05%,全部投资回报率35.77%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6703.3510.05亩1.1容积率1.621.2建筑系数76.80%1.3投资强度万元/亩188.501.4基底面积平方米5148.171.5总建筑面积平方米10859.431.6绿化面积平方米770.61绿化率7.10%2总投资万元2704.302.1固定资产投资万元1894.432.1.1土建工程投资万元876.632.1.1.1土建工程投资占比万元32.42%2.1.2设备投资万元876.352.1.2.1设备投资占比32.41%2.1.3其它投资万元141.452.1.3.1其它投资占比5.23%2.1.4固定资产投资占比70.05%2.2流动资金万元809.872.2.1流动资金占比29.95%3收入万元5434.004总成本万元4144.335利润总额万元1289.676净利润万元967.257所得税万元1.628增值税万元177.899税金及附加万元48.1610纳税总额万元548.4711利税总额万元1515.7212投资利润率47.69%13投资利税率56.05%14投资回报率35.77%15回收期年4.3016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时651660.2918年用水量立方米3364.8719总能耗吨标准煤80.3820节能率29.66%21节能量吨标准煤22.6722员工数量人81第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.80%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度188.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3639.763639.767865.047865.04698.401.1主要生产车间2183.862183.864719.024719.02433.011.2辅助生产车间1164.721164.722516.812516.81223.491.3其他生产车间291.18291.18456.17456.1741.902仓储工程772.23772.231946.351946.35125.702.1成品贮存193.06193.06486.59486.5931.432.2原料仓储401.56401.561012.101012.1065.362.3辅助材料仓库177.61177.61447.66447.6628.913供配电工程41.1941.1941.1941.192.993.1供配电室41.1941.1941.1941.192.994给排水工程47.3647.3647.3647.362.684.1给排水47.3647.3647.3647.362.685服务性工程489.08489.08489.08489.0831.585.1办公用房273.93273.93273.93273.9318.135.2生活服务215.15215.15215.15215.1516.586消防及环保工程137.97137.97137.97137.9710.026.1消防环保工程137.97137.97137.97137.9710.027项目总图工程20.5920.5920.5920.59-14.347.1场地及道路硬化1386.21259.82259.827.2场区围墙259.821386.211386.217.3安全保卫室20.5920.5920.5920.598绿化工程559.9619.60合计5148.1710859.4310859.43876.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1884.36万元,占计划投资的69.68%。其中:完成固定资产投资1167.57万元,占总投资的61.96%;完成流动资金投资716.79,占总投资的38.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1884.361.1完成比例69.68%2完成固定资产投资万元1167.572.1完成比例61.96%3完成流动资金投资万元716.793.1完成比例38.04%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员81人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人551.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元234.432工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元67.173企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元21.174品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元33.485其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元34.616职工工资总额万元2628.20五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1894.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元876.63876.35188.501894.431.1工程费用万元876.63876.353438.071.1.1建筑工程费用万元876.63876.6332.42%1.1.2设备购置及安装费万元876.35876.3532.41%1.2工程建设其他费用万元141.45141.455.23%1.2.1无形资产万元79.4279.421.3预备费万元62.0362.031.3.1基本预备费万元28.5528.551.3.2涨价预备费万元33.4833.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元1894.431894.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金809.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3438.071483.552663.273438.073438.073438.071.1应收账款万元1031.42412.57773.571031.421031.421031.421.2存货万元1547.13618.851160.351547.131547.131547.131.2.1原辅材料万元464.14185.66348.10464.14464.14464.141.2.2燃料动力万元23.219.2817.4123.2123.2123.211.2.3在产品万元711.68284.67533.76711.68711.68711.681.2.4产成品万元348.10139.24261.08348.10348.10348.101.3现金万元859.52343.81644.64859.52859.52859.522流动负债万元2628.201051.281971.152628.202628.202628.202.1应付账款万元2628.201051.281971.152628.202628.202628.203流动资金万元809.87323.95607.40809.87809.87809.874铺底流动资金万元269.95107.98202.47269.95269.95269.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2704.30万元,其中:固定资产投资1894.43万元,占项目总投资的70.05%;流动资金809.87万元,占项目总投资的29.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资876.63万元,占项目总投资的32.42%;设备购置费876.35万元,占项目总投资的32.41%;其它投资141.45万元,占项目总投资的5.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1894.43+809.87=2704.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1894.4370.05%1.1项目建设投资万元1894.4370.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元809.8729.95%3总投资万元万元2704.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2173.60万元,总成本4487.07万元,利润总额-2313.47万元,净利润35.35万元,增值税71.16万元,税金及附加-1735.10万元,所得税-578.37万元;第二年收入4075.50万元,总成本7242.79万元,利润总额-3167.29万元,净利润-2375.47万元,增值税133.42万元,税金及附加42.82万元,所得税-791.82万元;第三年生产负荷100%,收入5434.00万元,总成本4144.33万元,利润总额1289.67万元,净利润967.25万元,增值税177.89万元,税金及附加48.16万元,所得税322.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5434.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=177.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2173.604075.505434.005434.005434.001.1废油提炼燃料油万元2173.604075.505434.005434.005434.002现价增加值万元695

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