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文档简介
泓域咨询MACRO/ 放环器投资项目立项申请报告放环器投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入24786.52万元,同比增长14.97%(3226.66万元)。其中,主营业业务放环器生产及销售收入为22496.13万元,占营业总收入的90.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6630.97万元,较去年同期相比增长1622.25万元,增长率32.39%;实现净利润4973.23万元,较去年同期相比增长795.45万元,增长率19.04%。二、项目概况(一)项目名称放环器投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48130.72平方米(折合约72.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度185.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48130.72平方米,建筑物基底占地面积31179.08平方米,总建筑面积51981.18平方米,其中:规划建设主体工程32860.01平方米,项目规划绿化面积3477.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5681.03万元。(七)节能分析“放环器投资项目建设项目”,年用电量784368.24千瓦时,年总用水量15792.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.75吨标准煤/年。达产年综合节能量24.44吨标准煤/年,项目总节能率21.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16527.30万元,其中:固定资产投资13400.11万元,占项目总投资的81.08%;流动资金3127.19万元,占项目总投资的18.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30287.00万元,总成本费用23344.50万元,税金及附加307.43万元,利润总额6942.50万元,利税总额8207.52万元,税后净利润5206.88万元,达产年纳税总额3000.65万元;达产年投资利润率42.01%,投资利税率49.66%,投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位497个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区放环器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区放环器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“放环器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位497个,达产年纳税总额3000.65万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.01%,投资利税率49.66%,全部投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48130.7272.16亩1.1容积率1.081.2建筑系数64.78%1.3投资强度万元/亩185.701.4基底面积平方米31179.081.5总建筑面积平方米51981.181.6绿化面积平方米3477.34绿化率6.69%2总投资万元16527.302.1固定资产投资万元13400.112.1.1土建工程投资万元4470.012.1.1.1土建工程投资占比万元27.05%2.1.2设备投资万元5681.032.1.2.1设备投资占比34.37%2.1.3其它投资万元3249.072.1.3.1其它投资占比19.66%2.1.4固定资产投资占比81.08%2.2流动资金万元3127.192.2.1流动资金占比18.92%3收入万元30287.004总成本万元23344.505利润总额万元6942.506净利润万元5206.887所得税万元1.088增值税万元957.599税金及附加万元307.4310纳税总额万元3000.6511利税总额万元8207.5212投资利润率42.01%13投资利税率49.66%14投资回报率31.50%15回收期年4.6716设备数量台(套)16017年用电量千瓦时784368.2418年用水量立方米15792.7319总能耗吨标准煤97.7520节能率21.78%21节能量吨标准煤24.4422员工数量人497第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度185.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22043.6122043.6132860.0132860.013108.301.1主要生产车间13226.1713226.1719716.0119716.011927.151.2辅助生产车间7053.967053.9610515.2010515.20994.661.3其他生产车间1763.491763.491905.881905.88186.502仓储工程4676.864676.8612428.7612428.76855.032.1成品贮存1169.211169.213107.193107.19213.762.2原料仓储2431.972431.976462.966462.96444.622.3辅助材料仓库1075.681075.682858.612858.61196.663供配电工程249.43249.43249.43249.4319.303.1供配电室249.43249.43249.43249.4319.304给排水工程286.85286.85286.85286.8517.274.1给排水286.85286.85286.85286.8517.275服务性工程2962.012962.012962.012962.01203.775.1办公用房1633.751633.751633.751633.7584.255.2生活服务1328.261328.261328.261328.2685.976消防及环保工程835.60835.60835.60835.6064.676.1消防环保工程835.60835.60835.60835.6064.677项目总图工程124.72124.72124.72124.72106.727.1场地及道路硬化8443.941626.901626.907.2场区围墙1626.908443.948443.947.3安全保卫室124.72124.72124.72124.728绿化工程2712.9794.95合计31179.0851981.1851981.184470.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14350.61万元,占计划投资的86.83%。其中:完成固定资产投资9513.87万元,占总投资的66.30%;完成流动资金投资4836.74,占总投资的33.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14350.611.1完成比例86.83%2完成固定资产投资万元9513.872.1完成比例66.30%3完成流动资金投资万元4836.743.1完成比例33.70%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员497人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3381.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1619.952工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元514.963企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元148.984品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元232.425其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元146.116职工工资总额万元20774.27五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13400.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4470.015681.03185.7013400.111.1工程费用万元4470.015681.0323901.461.1.1建筑工程费用万元4470.014470.0127.05%1.1.2设备购置及安装费万元5681.035681.0334.37%1.2工程建设其他费用万元3249.073249.0719.66%1.2.1无形资产万元1722.411722.411.3预备费万元1526.661526.661.3.1基本预备费万元794.58794.581.3.2涨价预备费万元732.08732.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元13400.1113400.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3127.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23901.4613305.2618238.0523901.4623901.4623901.461.1应收账款万元7170.443943.745736.357170.447170.447170.441.2存货万元10755.665915.618604.5310755.6610755.6610755.661.2.1原辅材料万元3226.701774.682581.363226.703226.703226.701.2.2燃料动力万元161.3388.73129.07161.33161.33161.331.2.3在产品万元4947.602721.183958.084947.604947.604947.601.2.4产成品万元2420.021331.011936.022420.022420.022420.021.3现金万元5975.363286.454780.295975.365975.365975.362流动负债万元20774.2711425.8516619.4220774.2720774.2720774.272.1应付账款万元20774.2711425.8516619.4220774.2720774.2720774.273流动资金万元3127.191719.952501.753127.193127.193127.194铺底流动资金万元1042.39573.32833.921042.391042.391042.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16527.30万元,其中:固定资产投资13400.11万元,占项目总投资的81.08%;流动资金3127.19万元,占项目总投资的18.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4470.01万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费5681.03万元,占项目总投资的34.37%;其它投资3249.07万元,占项目总投资的19.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13400.11+3127.19=16527.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13400.1181.08%1.1项目建设投资万元13400.1181.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3127.1918.92%3总投资万元万元16527.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16657.85万元,总成本9191.91万元,利润总额7465.94万元,净利润255.72万元,增值税526.67万元,税金及附加5599.45万元,所得税1866.48万元;第二年收入24229.60万元,总成本12078.01万元,利润总额12151.59万元,净利润9113.69万元,增值税766.07万元,税金及附加284.45万元,所得税3037.90万元;第三年生产负荷100%,收入30287.00万元,总成本23344.50万元,利润总额6942.50万元,净利润5206.88万元,增值税957.59万元,税金及附加307.43万元,所得税1735.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30287.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=957.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16657.8524229.6030287.0030287.0030287.001.1放环器万元16657.8524229.6030287.0030287.0030287.002现价增加值万元5330.517753.4
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