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泓域咨询MACRO/ 化香果栲胶投资项目立项申请报告化香果栲胶投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入21432.32万元,同比增长10.13%(1971.45万元)。其中,主营业业务化香果栲胶生产及销售收入为19019.30万元,占营业总收入的88.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4778.15万元,较去年同期相比增长964.45万元,增长率25.29%;实现净利润3583.61万元,较去年同期相比增长487.71万元,增长率15.75%。二、项目概况(一)项目名称化香果栲胶投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43595.12平方米(折合约65.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.53%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度175.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43595.12平方米,建筑物基底占地面积25952.17平方米,总建筑面积58417.46平方米,其中:规划建设主体工程35413.67平方米,项目规划绿化面积3403.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4731.65万元。(七)节能分析“化香果栲胶投资项目建设项目”,年用电量597633.27千瓦时,年总用水量17451.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.94吨标准煤/年。达产年综合节能量21.14吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14608.26万元,其中:固定资产投资11468.07万元,占项目总投资的78.50%;流动资金3140.19万元,占项目总投资的21.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22510.00万元,总成本费用17438.09万元,税金及附加258.33万元,利润总额5071.91万元,利税总额6029.81万元,税后净利润3803.93万元,达产年纳税总额2225.88万元;达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.28%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位349个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区化香果栲胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区化香果栲胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“化香果栲胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额2225.88万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.28%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43595.1265.36亩1.1容积率1.341.2建筑系数59.53%1.3投资强度万元/亩175.461.4基底面积平方米25952.171.5总建筑面积平方米58417.461.6绿化面积平方米3403.36绿化率5.83%2总投资万元14608.262.1固定资产投资万元11468.072.1.1土建工程投资万元4165.602.1.1.1土建工程投资占比万元28.52%2.1.2设备投资万元4731.652.1.2.1设备投资占比32.39%2.1.3其它投资万元2570.822.1.3.1其它投资占比17.60%2.1.4固定资产投资占比78.50%2.2流动资金万元3140.192.2.1流动资金占比21.50%3收入万元22510.004总成本万元17438.095利润总额万元5071.916净利润万元3803.937所得税万元1.348增值税万元699.579税金及附加万元258.3310纳税总额万元2225.8811利税总额万元6029.8112投资利润率34.72%13投资利税率41.28%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)11417年用电量千瓦时597633.2718年用水量立方米17451.7319总能耗吨标准煤74.9420节能率21.04%21节能量吨标准煤21.1422员工数量人349第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.53%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度175.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18348.1818348.1835413.6735413.672777.781.1主要生产车间11008.9111008.9121248.2021248.201722.221.2辅助生产车间5871.425871.4211332.3711332.37888.891.3其他生产车间1467.851467.852053.992053.99166.672仓储工程3892.833892.8314952.4614952.46852.982.1成品贮存973.21973.213738.113738.11213.252.2原料仓储2024.272024.277775.287775.28443.552.3辅助材料仓库895.35895.353439.073439.07196.193供配电工程207.62207.62207.62207.6213.323.1供配电室207.62207.62207.62207.6213.324给排水工程238.76238.76238.76238.7611.924.1给排水238.76238.76238.76238.7611.925服务性工程2465.462465.462465.462465.46140.645.1办公用房1024.151024.151024.151024.1562.445.2生活服务1441.311441.311441.311441.3175.246消防及环保工程695.52695.52695.52695.5244.646.1消防环保工程695.52695.52695.52695.5244.647项目总图工程103.81103.81103.81103.81244.497.1场地及道路硬化7166.881147.991147.997.2场区围墙1147.997166.887166.887.3安全保卫室103.81103.81103.81103.818绿化工程2280.8379.83合计25952.1758417.4658417.464165.60六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12511.05万元,占计划投资的85.64%。其中:完成固定资产投资10007.80万元,占总投资的79.99%;完成流动资金投资2503.25,占总投资的20.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12511.051.1完成比例85.64%2完成固定资产投资万元10007.802.1完成比例79.99%3完成流动资金投资万元2503.253.1完成比例20.01%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员349人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1198.272工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元312.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元106.494品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元145.385其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元140.906职工工资总额万元12424.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11468.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4165.604731.65175.4611468.071.1工程费用万元4165.604731.6515564.311.1.1建筑工程费用万元4165.604165.6028.52%1.1.2设备购置及安装费万元4731.654731.6532.39%1.2工程建设其他费用万元2570.822570.8217.60%1.2.1无形资产万元1330.491330.491.3预备费万元1240.331240.331.3.1基本预备费万元725.57725.571.3.2涨价预备费万元514.76514.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元11468.0711468.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3140.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15564.317741.1512926.7115564.3115564.3115564.311.1应收账款万元4669.292568.113501.974669.294669.294669.291.2存货万元7003.943852.175252.957003.947003.947003.941.2.1原辅材料万元2101.181155.651575.892101.182101.182101.181.2.2燃料动力万元105.0657.7878.79105.06105.06105.061.2.3在产品万元3221.811772.002416.363221.813221.813221.811.2.4产成品万元1575.89866.741181.911575.891575.891575.891.3现金万元3891.082140.092918.313891.083891.083891.082流动负债万元12424.126833.279318.0912424.1212424.1212424.122.1应付账款万元12424.126833.279318.0912424.1212424.1212424.123流动资金万元3140.191727.102355.143140.193140.193140.194铺底流动资金万元1046.72575.70785.051046.721046.721046.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14608.26万元,其中:固定资产投资11468.07万元,占项目总投资的78.50%;流动资金3140.19万元,占项目总投资的21.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4165.60万元,占项目总投资的28.52%;设备购置费4731.65万元,占项目总投资的32.39%;其它投资2570.82万元,占项目总投资的17.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11468.07+3140.19=14608.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11468.0778.50%1.1项目建设投资万元11468.0778.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3140.1921.50%3总投资万元万元14608.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12380.50万元,总成本16772.88万元,利润总额-4392.38万元,净利润220.55万元,增值税384.76万元,税金及附加-3294.28万元,所得税-1098.10万元;第二年收入16882.50万元,总成本21708.87万元,利润总额-4826.37万元,净利润-3619.78万元,增值税524.68万元,税金及附加237.34万元,所得税-1206.59万元;第三年生产负荷100%,收入22510.00万元,总成本17438.09万元,利润总额5071.91万元,净利润3803.93万元,增值税699.57万元,税金及附加258.33万元,所得税1267.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22510.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=699.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12380.5016882.5022510.0022510.0022510.001.1化香果栲胶万元12380.5016882.5022510.0022510.0022510.002现价增加值万元3961.765402.407203.207203.2

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