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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属镱冶炼投资项目立项申请报告金属镱冶炼投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8092.53万元,同比增长31.14%(1921.55万元)。其中,主营业业务金属镱冶炼生产及销售收入为7311.35万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1629.59万元,较去年同期相比增长221.16万元,增长率15.70%;实现净利润1222.19万元,较去年同期相比增长149.78万元,增长率13.97%。二、项目概况(一)项目名称金属镱冶炼投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积19262.96平方米(折合约28.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.04%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度190.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19262.96平方米,建筑物基底占地面积10602.33平方米,总建筑面积28894.44平方米,其中:规划建设主体工程20107.03平方米,项目规划绿化面积1551.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1931.44万元。(七)节能分析“金属镱冶炼投资项目建设项目”,年用电量1279398.98千瓦时,年总用水量8908.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.00吨标准煤/年。达产年综合节能量44.56吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7092.60万元,其中:固定资产投资5512.04万元,占项目总投资的77.72%;流动资金1580.56万元,占项目总投资的22.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12236.00万元,总成本费用9677.88万元,税金及附加119.39万元,利润总额2558.12万元,利税总额3030.35万元,税后净利润1918.59万元,达产年纳税总额1111.76万元;达产年投资利润率36.07%,投资利税率42.73%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心金属镱冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心金属镱冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“金属镱冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1111.76万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.07%,投资利税率42.73%,全部投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19262.9628.88亩1.1容积率1.501.2建筑系数55.04%1.3投资强度万元/亩190.861.4基底面积平方米10602.331.5总建筑面积平方米28894.441.6绿化面积平方米1551.88绿化率5.37%2总投资万元7092.602.1固定资产投资万元5512.042.1.1土建工程投资万元2289.022.1.1.1土建工程投资占比万元32.27%2.1.2设备投资万元1931.442.1.2.1设备投资占比27.23%2.1.3其它投资万元1291.582.1.3.1其它投资占比18.21%2.1.4固定资产投资占比77.72%2.2流动资金万元1580.562.2.1流动资金占比22.28%3收入万元12236.004总成本万元9677.885利润总额万元2558.126净利润万元1918.597所得税万元1.508增值税万元352.849税金及附加万元119.3910纳税总额万元1111.7611利税总额万元3030.3512投资利润率36.07%13投资利税率42.73%14投资回报率27.05%15回收期年5.2016设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1279398.9818年用水量立方米8908.5319总能耗吨标准煤158.0020节能率21.45%21节能量吨标准煤44.5622员工数量人193第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.04%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度190.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7495.857495.8520107.0320107.031752.171.1主要生产车间4497.514497.5112064.2212064.221086.351.2辅助生产车间2398.672398.676434.256434.25560.691.3其他生产车间599.67599.671166.211166.21105.132仓储工程1590.351590.355711.825711.82361.992.1成品贮存397.59397.591427.951427.9590.502.2原料仓储826.98826.982970.152970.15188.232.3辅助材料仓库365.78365.781313.721313.7283.263供配电工程84.8284.8284.8284.826.053.1供配电室84.8284.8284.8284.826.054给排水工程97.5497.5497.5497.545.414.1给排水97.5497.5497.5497.545.415服务性工程1007.221007.221007.221007.2263.835.1办公用房529.30529.30529.30529.3030.855.2生活服务477.92477.92477.92477.9236.396消防及环保工程284.14284.14284.14284.1420.266.1消防环保工程284.14284.14284.14284.1420.267项目总图工程42.4142.4142.4142.4136.907.1场地及道路硬化2895.49469.59469.597.2场区围墙469.592895.492895.497.3安全保卫室42.4142.4142.4142.418绿化工程1211.7542.41合计10602.3328894.4428894.442289.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4107.44万元,占计划投资的57.91%。其中:完成固定资产投资2653.12万元,占总投资的64.59%;完成流动资金投资1454.32,占总投资的35.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4107.441.1完成比例57.91%2完成固定资产投资万元2653.122.1完成比例64.59%3完成流动资金投资万元1454.323.1完成比例35.41%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元734.092工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元181.523企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元49.984品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元75.835其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.085.3年工资额万元47.716职工工资总额万元6438.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5512.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2289.021931.44190.865512.041.1工程费用万元2289.021931.448018.921.1.1建筑工程费用万元2289.022289.0232.27%1.1.2设备购置及安装费万元1931.441931.4427.23%1.2工程建设其他费用万元1291.581291.5818.21%1.2.1无形资产万元650.65650.651.3预备费万元640.93640.931.3.1基本预备费万元342.34342.341.3.2涨价预备费万元298.59298.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5512.045512.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1580.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8018.924532.787105.888018.928018.928018.921.1应收账款万元2405.681323.121924.542405.682405.682405.681.2存货万元3608.511984.682886.813608.513608.513608.511.2.1原辅材料万元1082.55595.40866.041082.551082.551082.551.2.2燃料动力万元54.1329.7743.3054.1354.1354.131.2.3在产品万元1659.91912.951327.931659.911659.911659.911.2.4产成品万元811.91446.55649.53811.91811.91811.911.3现金万元2004.731102.601603.782004.732004.732004.732流动负债万元6438.363541.105150.696438.366438.366438.362.1应付账款万元6438.363541.105150.696438.366438.366438.363流动资金万元1580.56869.311264.451580.561580.561580.564铺底流动资金万元526.85289.77421.48526.85526.85526.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7092.60万元,其中:固定资产投资5512.04万元,占项目总投资的77.72%;流动资金1580.56万元,占项目总投资的22.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2289.02万元,占项目总投资的32.27%;设备购置费1931.44万元,占项目总投资的27.23%;其它投资1291.58万元,占项目总投资的18.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5512.04+1580.56=7092.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5512.0477.72%1.1项目建设投资万元5512.0477.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1580.5622.28%3总投资万元万元7092.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6729.80万元,总成本10888.06万元,利润总额-4158.26万元,净利润100.34万元,增值税194.06万元,税金及附加-3118.70万元,所得税-1039.57万元;第二年收入9788.80万元,总成本14763.31万元,利润总额-4974.51万元,净利润-3730.88万元,增值税282.27万元,税金及附加110.92万元,所得税-1243.63万元;第三年生产负荷100%,收入12236.00万元,总成本9677.88万元,利润总额2558.12万元,净利润1918.59万元,增值税352.84万元,税金及附加119.39万元,所得税639.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12236.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=352.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6729.809788.8012236.0012236.0012236.001.1金属镱冶炼万元6729.809788.8012236.0012236.0012236.002现价增加值万元2153.543132
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