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文档简介
泓域咨询MACRO/ 成条胶纸投资项目立项申请报告成条胶纸投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入15365.58万元,同比增长12.20%(1670.30万元)。其中,主营业业务成条胶纸生产及销售收入为14583.72万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4046.25万元,较去年同期相比增长1019.13万元,增长率33.67%;实现净利润3034.69万元,较去年同期相比增长596.34万元,增长率24.46%。二、项目概况(一)项目名称成条胶纸投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积56001.32平方米(折合约83.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.32%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度163.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56001.32平方米,建筑物基底占地面积41060.17平方米,总建筑面积85682.02平方米,其中:规划建设主体工程55387.60平方米,项目规划绿化面积5502.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4775.35万元。(七)节能分析“成条胶纸投资项目建设项目”,年用电量533923.69千瓦时,年总用水量17638.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.13吨标准煤/年。达产年综合节能量23.59吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17831.42万元,其中:固定资产投资13733.34万元,占项目总投资的77.02%;流动资金4098.08万元,占项目总投资的22.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29336.00万元,总成本费用22471.77万元,税金及附加337.62万元,利润总额6864.23万元,利税总额8148.64万元,税后净利润5148.17万元,达产年纳税总额3000.47万元;达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.70%,投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位620个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心成条胶纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心成条胶纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“成条胶纸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位620个,达产年纳税总额3000.47万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.70%,全部投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56001.3283.96亩1.1容积率1.531.2建筑系数73.32%1.3投资强度万元/亩163.571.4基底面积平方米41060.171.5总建筑面积平方米85682.021.6绿化面积平方米5502.65绿化率6.42%2总投资万元17831.422.1固定资产投资万元13733.342.1.1土建工程投资万元7327.062.1.1.1土建工程投资占比万元41.09%2.1.2设备投资万元4775.352.1.2.1设备投资占比26.78%2.1.3其它投资万元1630.932.1.3.1其它投资占比9.15%2.1.4固定资产投资占比77.02%2.2流动资金万元4098.082.2.1流动资金占比22.98%3收入万元29336.004总成本万元22471.775利润总额万元6864.236净利润万元5148.177所得税万元1.538增值税万元946.799税金及附加万元337.6210纳税总额万元3000.4711利税总额万元8148.6412投资利润率38.50%13投资利税率45.70%14投资回报率28.87%15回收期年4.9616设备数量台(套)12217年用电量千瓦时533923.6918年用水量立方米17638.9219总能耗吨标准煤67.1320节能率28.22%21节能量吨标准煤23.5922员工数量人620第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.32%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度163.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29029.5429029.5455387.6055387.605210.091.1主要生产车间17417.7217417.7233232.5633232.563230.261.2辅助生产车间9289.459289.4517724.0317724.031667.231.3其他生产车间2322.362322.363212.483212.48312.612仓储工程6159.036159.0319691.3719691.371347.122.1成品贮存1539.761539.764922.844922.84336.782.2原料仓储3202.703202.7010239.5110239.51700.502.3辅助材料仓库1416.581416.584529.024529.02309.843供配电工程328.48328.48328.48328.4825.283.1供配电室328.48328.48328.48328.4825.284给排水工程377.75377.75377.75377.7522.614.1给排水377.75377.75377.75377.7522.615服务性工程3900.723900.723900.723900.72266.855.1办公用房1797.841797.841797.841797.84146.995.2生活服务2102.882102.882102.882102.88131.686消防及环保工程1100.411100.411100.411100.4184.696.1消防环保工程1100.411100.411100.411100.4184.697项目总图工程164.24164.24164.24164.24212.387.1场地及道路硬化11153.571870.811870.817.2场区围墙1870.8111153.5711153.577.3安全保卫室164.24164.24164.24164.248绿化工程4515.44158.04合计41060.1785682.0285682.027327.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9555.51万元,占计划投资的53.59%。其中:完成固定资产投资5880.84万元,占总投资的61.54%;完成流动资金投资3674.67,占总投资的38.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9555.511.1完成比例53.59%2完成固定资产投资万元5880.842.1完成比例61.54%3完成流动资金投资万元3674.673.1完成比例38.46%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员620人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4221.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元2519.552工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元486.283企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元150.904品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元271.685其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元212.076职工工资总额万元16589.53五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13733.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7327.064775.35163.5713733.341.1工程费用万元7327.064775.3520687.611.1.1建筑工程费用万元7327.067327.0641.09%1.1.2设备购置及安装费万元4775.354775.3526.78%1.2工程建设其他费用万元1630.931630.939.15%1.2.1无形资产万元921.56921.561.3预备费万元709.37709.371.3.1基本预备费万元376.73376.731.3.2涨价预备费万元332.64332.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13733.3413733.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4098.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20687.6112863.0013470.3420687.6120687.6120687.611.1应收账款万元6206.283723.774654.716206.286206.286206.281.2存货万元9309.425585.656982.079309.429309.429309.421.2.1原辅材料万元2792.831675.702094.622792.832792.832792.831.2.2燃料动力万元139.6483.78104.73139.64139.64139.641.2.3在产品万元4282.332569.403211.754282.334282.334282.331.2.4产成品万元2094.621256.771570.962094.622094.622094.621.3现金万元5171.903103.143878.935171.905171.905171.902流动负债万元16589.539953.7212442.1516589.5316589.5316589.532.1应付账款万元16589.539953.7212442.1516589.5316589.5316589.533流动资金万元4098.082458.853073.564098.084098.084098.084铺底流动资金万元1366.01819.621024.521366.011366.011366.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17831.42万元,其中:固定资产投资13733.34万元,占项目总投资的77.02%;流动资金4098.08万元,占项目总投资的22.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7327.06万元,占项目总投资的41.09%;设备购置费4775.35万元,占项目总投资的26.78%;其它投资1630.93万元,占项目总投资的9.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13733.34+4098.08=17831.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13733.3477.02%1.1项目建设投资万元13733.3477.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4098.0822.98%3总投资万元万元17831.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17601.60万元,总成本4881.03万元,利润总额12720.57万元,净利润292.17万元,增值税568.07万元,税金及附加9540.43万元,所得税3180.14万元;第二年收入22002.00万元,总成本5834.64万元,利润总额16167.36万元,净利润12125.52万元,增值税710.09万元,税金及附加309.22万元,所得税4041.84万元;第三年生产负荷100%,收入29336.00万元,总成本22471.77万元,利润总额6864.23万元,净利润5148.17万元,增值税946.79万元,税金及附加337.62万元,所得税1716.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=946.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17601.6022002.0029336.0029336.0029336.001.1成条胶纸万元17601.6022002.0029336.0029336.0029336.002现价增加值万元5632.5
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