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文档简介
泓域咨询MACRO/ 磨砂投资项目立项申请报告磨砂投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4139.75万元,同比增长29.24%(936.51万元)。其中,主营业业务磨砂生产及销售收入为3404.34万元,占营业总收入的82.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1092.23万元,较去年同期相比增长207.42万元,增长率23.44%;实现净利润819.17万元,较去年同期相比增长172.52万元,增长率26.68%。二、项目概况(一)项目名称磨砂投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积16394.86平方米(折合约24.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.25%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度187.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16394.86平方米,建筑物基底占地面积12173.18平方米,总建筑面积16558.81平方米,其中:规划建设主体工程13124.17平方米,项目规划绿化面积1154.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1559.72万元。(七)节能分析“磨砂投资项目建设项目”,年用电量882577.00千瓦时,年总用水量3720.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.79吨标准煤/年。达产年综合节能量28.92吨标准煤/年,项目总节能率20.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5281.51万元,其中:固定资产投资4606.29万元,占项目总投资的87.22%;流动资金675.22万元,占项目总投资的12.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5264.00万元,总成本费用3966.04万元,税金及附加87.06万元,利润总额1297.96万元,利税总额1564.05万元,税后净利润973.47万元,达产年纳税总额590.58万元;达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.61%,投资回报率18.43%,全部投资回收期6.93年,提供就业职位87个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城磨砂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城磨砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“磨砂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位87个,达产年纳税总额590.58万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.61%,全部投资回报率18.43%,全部投资回收期6.93年,固定资产投资回收期6.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录,组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动,推广先进适用节能环保技术装备产业化应用,引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业,推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了“十三五”节能环保产业发展规划,提出促进各类型企业协调发展,充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力,引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设,在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款;鼓励在项目层面开展混合所有制合作,促进国有资本和民营资本协同发展。未来,发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境,推动社会资本设立绿色产业投资基金,促进节能环保产业快速健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16394.8624.58亩1.1容积率1.011.2建筑系数74.25%1.3投资强度万元/亩187.401.4基底面积平方米12173.181.5总建筑面积平方米16558.811.6绿化面积平方米1154.44绿化率6.97%2总投资万元5281.512.1固定资产投资万元4606.292.1.1土建工程投资万元1333.852.1.1.1土建工程投资占比万元25.26%2.1.2设备投资万元1559.722.1.2.1设备投资占比29.53%2.1.3其它投资万元1712.722.1.3.1其它投资占比32.43%2.1.4固定资产投资占比87.22%2.2流动资金万元675.222.2.1流动资金占比12.78%3收入万元5264.004总成本万元3966.045利润总额万元1297.966净利润万元973.477所得税万元1.018增值税万元179.039税金及附加万元87.0610纳税总额万元590.5811利税总额万元1564.0512投资利润率24.58%13投资利税率29.61%14投资回报率18.43%15回收期年6.9316设备数量台(套)10317年用电量千瓦时882577.0018年用水量立方米3720.8519总能耗吨标准煤108.7920节能率20.11%21节能量吨标准煤28.9222员工数量人87第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.25%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度187.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8606.448606.4413124.1713124.171162.901.1主要生产车间5163.865163.867874.507874.50721.001.2辅助生产车间2754.062754.064199.734199.73372.131.3其他生产车间688.52688.52761.20761.2069.772仓储工程1825.981825.982232.522232.52143.872.1成品贮存456.50456.50558.13558.1335.972.2原料仓储949.51949.511160.911160.9174.812.3辅助材料仓库419.98419.98513.48513.4833.093供配电工程97.3997.3997.3997.397.063.1供配电室97.3997.3997.3997.397.064给排水工程111.99111.99111.99111.996.314.1给排水111.99111.99111.99111.996.315服务性工程1156.451156.451156.451156.4574.525.1办公用房649.50649.50649.50649.5035.135.2生活服务506.95506.95506.95506.9544.586消防及环保工程326.24326.24326.24326.2423.656.1消防环保工程326.24326.24326.24326.2423.657项目总图工程48.6948.6948.6948.69-118.827.1场地及道路硬化3312.57561.21561.217.2场区围墙561.213312.573312.577.3安全保卫室48.6948.6948.6948.698绿化工程981.7534.36合计12173.1816558.8116558.811333.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4040.35万元,占计划投资的76.50%。其中:完成固定资产投资2680.04万元,占总投资的66.33%;完成流动资金投资1360.31,占总投资的33.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4040.351.1完成比例76.50%2完成固定资产投资万元2680.042.1完成比例66.33%3完成流动资金投资万元1360.313.1完成比例33.67%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员87人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人591.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元344.612工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元87.273企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元20.184品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元39.505其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元26.236职工工资总额万元2878.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4606.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1333.851559.72187.404606.291.1工程费用万元1333.851559.723553.621.1.1建筑工程费用万元1333.851333.8525.26%1.1.2设备购置及安装费万元1559.721559.7229.53%1.2工程建设其他费用万元1712.721712.7232.43%1.2.1无形资产万元943.96943.961.3预备费万元768.76768.761.3.1基本预备费万元395.87395.871.3.2涨价预备费万元372.89372.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4606.294606.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金675.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3553.621504.432743.523553.623553.623553.621.1应收账款万元1066.09426.43746.261066.091066.091066.091.2存货万元1599.13639.651119.391599.131599.131599.131.2.1原辅材料万元479.74191.90335.82479.74479.74479.741.2.2燃料动力万元23.999.5916.7923.9923.9923.991.2.3在产品万元735.60294.24514.92735.60735.60735.601.2.4产成品万元359.80143.92251.86359.80359.80359.801.3现金万元888.40355.36621.88888.40888.40888.402流动负债万元2878.401151.362014.882878.402878.402878.402.1应付账款万元2878.401151.362014.882878.402878.402878.403流动资金万元675.22270.09472.65675.22675.22675.224铺底流动资金万元225.0790.03157.55225.07225.07225.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5281.51万元,其中:固定资产投资4606.29万元,占项目总投资的87.22%;流动资金675.22万元,占项目总投资的12.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1333.85万元,占项目总投资的25.26%;设备购置费1559.72万元,占项目总投资的29.53%;其它投资1712.72万元,占项目总投资的32.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4606.29+675.22=5281.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4606.2987.22%1.1项目建设投资万元4606.2987.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元675.2212.78%3总投资万元万元5281.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2105.60万元,总成本4023.11万元,利润总额-1917.51万元,净利润74.17万元,增值税71.61万元,税金及附加-1438.13万元,所得税-479.38万元;第二年收入3684.80万元,总成本6023.36万元,利润总额-2338.56万元,净利润-1753.92万元,增值税125.32万元,税金及附加80.62万元,所得税-584.64万元;第三年生产负荷100%,收入5264.00万元,总成本3966.04万元,利润总额1297.96万元,净利润973.47万元,增值税179.03万元,税金及附加87.06万元,所得税324.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5264.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=179.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2105.603684.805264.005264.005264.001.1磨砂万元2105.603684.805264.005264.005264.002现价增
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