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泓域咨询MACRO/ 超声诊断设备项目立项说明及投资计划超声诊断设备项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8600.72万元,同比增长30.79%(2024.59万元)。其中,主营业业务超声诊断设备生产及销售收入为7627.49万元,占营业总收入的88.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2089.69万元,较去年同期相比增长222.73万元,增长率11.93%;实现净利润1567.27万元,较去年同期相比增长285.36万元,增长率22.26%。二、项目概况(一)项目名称超声诊断设备项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积29514.75平方米(折合约44.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.47%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度167.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29514.75平方米,建筑物基底占地面积22569.93平方米,总建筑面积32466.23平方米,其中:规划建设主体工程25901.14平方米,项目规划绿化面积2589.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3327.11万元。(七)节能分析“超声诊断设备项目建设项目”,年用电量1079238.62千瓦时,年总用水量9971.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.49吨标准煤/年。达产年综合节能量49.37吨标准煤/年,项目总节能率21.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8893.75万元,其中:固定资产投资7395.94万元,占项目总投资的83.16%;流动资金1497.81万元,占项目总投资的16.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12667.00万元,总成本费用9782.69万元,税金及附加165.80万元,利润总额2884.31万元,利税总额3447.95万元,税后净利润2163.23万元,达产年纳税总额1284.72万元;达产年投资利润率32.43%,投资利税率38.77%,投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位218个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区超声诊断设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区超声诊断设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“超声诊断设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位218个,达产年纳税总额1284.72万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.43%,投资利税率38.77%,全部投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29514.7544.25亩1.1容积率1.101.2建筑系数76.47%1.3投资强度万元/亩167.141.4基底面积平方米22569.931.5总建筑面积平方米32466.231.6绿化面积平方米2589.54绿化率7.98%2总投资万元8893.752.1固定资产投资万元7395.942.1.1土建工程投资万元2299.162.1.1.1土建工程投资占比万元25.85%2.1.2设备投资万元3327.112.1.2.1设备投资占比37.41%2.1.3其它投资万元1769.672.1.3.1其它投资占比19.90%2.1.4固定资产投资占比83.16%2.2流动资金万元1497.812.2.1流动资金占比16.84%3收入万元12667.004总成本万元9782.695利润总额万元2884.316净利润万元2163.237所得税万元1.108增值税万元397.849税金及附加万元165.8010纳税总额万元1284.7211利税总额万元3447.9512投资利润率32.43%13投资利税率38.77%14投资回报率24.32%15回收期年5.6116设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1079238.6218年用水量立方米9971.6919总能耗吨标准煤133.4920节能率21.78%21节能量吨标准煤49.3722员工数量人218第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.47%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度167.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15956.9415956.9425901.1425901.142017.661.1主要生产车间9574.169574.1615540.6815540.681250.951.2辅助生产车间5106.225106.228288.368288.36645.651.3其他生产车间1276.561276.561502.271502.27121.062仓储工程3385.493385.494267.314267.31241.762.1成品贮存846.37846.371066.831066.8360.442.2原料仓储1760.451760.452219.002219.00125.722.3辅助材料仓库778.66778.66981.48981.4855.603供配电工程180.56180.56180.56180.5611.513.1供配电室180.56180.56180.56180.5611.514给排水工程207.64207.64207.64207.6410.294.1给排水207.64207.64207.64207.6410.295服务性工程2144.142144.142144.142144.14121.475.1办公用房1000.881000.881000.881000.8868.645.2生活服务1143.261143.261143.261143.2661.506消防及环保工程604.87604.87604.87604.8738.556.1消防环保工程604.87604.87604.87604.8738.557项目总图工程90.2890.2890.2890.28-231.027.1场地及道路硬化5765.921317.201317.207.2场区围墙1317.205765.925765.927.3安全保卫室90.2890.2890.2890.288绿化工程2541.2888.94合计22569.9332466.2332466.232299.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5857.78万元,占计划投资的65.86%。其中:完成固定资产投资3968.22万元,占总投资的67.74%;完成流动资金投资1889.56,占总投资的32.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5857.781.1完成比例65.86%2完成固定资产投资万元3968.222.1完成比例67.74%3完成流动资金投资万元1889.563.1完成比例32.26%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员218人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元766.482工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元167.203企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元58.464品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元98.975其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元66.936职工工资总额万元6204.18五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7395.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2299.163327.11167.147395.941.1工程费用万元2299.163327.117701.991.1.1建筑工程费用万元2299.162299.1625.85%1.1.2设备购置及安装费万元3327.113327.1137.41%1.2工程建设其他费用万元1769.671769.6719.90%1.2.1无形资产万元970.90970.901.3预备费万元798.77798.771.3.1基本预备费万元359.56359.561.3.2涨价预备费万元439.21439.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元7395.947395.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1497.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7701.993579.917249.267701.997701.997701.991.1应收账款万元2310.601039.771732.952310.602310.602310.601.2存货万元3465.901559.652599.423465.903465.903465.901.2.1原辅材料万元1039.77467.90779.831039.771039.771039.771.2.2燃料动力万元51.9923.3938.9951.9951.9951.991.2.3在产品万元1594.31717.441195.741594.311594.311594.311.2.4产成品万元779.83350.92584.87779.83779.83779.831.3现金万元1925.50866.471444.121925.501925.501925.502流动负债万元6204.182791.884653.146204.186204.186204.182.1应付账款万元6204.182791.884653.146204.186204.186204.183流动资金万元1497.81674.011123.361497.811497.811497.814铺底流动资金万元499.27224.67374.45499.27499.27499.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8893.75万元,其中:固定资产投资7395.94万元,占项目总投资的83.16%;流动资金1497.81万元,占项目总投资的16.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2299.16万元,占项目总投资的25.85%;设备购置费3327.11万元,占项目总投资的37.41%;其它投资1769.67万元,占项目总投资的19.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7395.94+1497.81=8893.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7395.9483.16%1.1项目建设投资万元7395.9483.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1497.8116.84%3总投资万元万元8893.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5700.15万元,总成本6730.33万元,利润总额-1030.18万元,净利润139.54万元,增值税179.03万元,税金及附加-772.63万元,所得税-257.55万元;第二年收入9500.25万元,总成本9882.64万元,利润总额-382.39万元,净利润-286.79万元,增值税298.38万元,税金及附加153.86万元,所得税-95.60万元;第三年生产负荷100%,收入12667.00万元,总成本9782.69万元,利润总额2884.31万元,净利润2163.23万元,增值税397.84万元,税金及附加165.80万元,所得税721.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12667.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=397.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5700.159500.2512667.0012667.0012667.001.1超声诊断设备万元5700.159500.2512667.0012667.0012667.002现价增加值万元1824.053040.084053.444053.4

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