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泓域咨询MACRO/ 机动车维修设备投资项目立项申请报告机动车维修设备投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4804.92万元,同比增长13.62%(576.14万元)。其中,主营业业务机动车维修设备生产及销售收入为4517.96万元,占营业总收入的94.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1171.51万元,较去年同期相比增长254.32万元,增长率27.73%;实现净利润878.63万元,较去年同期相比增长99.74万元,增长率12.80%。二、项目概况(一)项目名称机动车维修设备投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15160.91平方米(折合约22.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.16%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度172.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15160.91平方米,建筑物基底占地面积8362.76平方米,总建筑面积17131.83平方米,其中:规划建设主体工程12028.43平方米,项目规划绿化面积1274.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1319.61万元。(七)节能分析“机动车维修设备投资项目建设项目”,年用电量1022607.89千瓦时,年总用水量4806.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.09吨标准煤/年。达产年综合节能量37.66吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4956.49万元,其中:固定资产投资3910.01万元,占项目总投资的78.89%;流动资金1046.48万元,占项目总投资的21.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8966.00万元,总成本费用7158.08万元,税金及附加90.57万元,利润总额1807.92万元,利税总额2147.86万元,税后净利润1355.94万元,达产年纳税总额791.92万元;达产年投资利润率36.48%,投资利税率43.33%,投资回报率27.36%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位152个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区机动车维修设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区机动车维修设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“机动车维修设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位152个,达产年纳税总额791.92万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.48%,投资利税率43.33%,全部投资回报率27.36%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15160.9122.73亩1.1容积率1.131.2建筑系数55.16%1.3投资强度万元/亩172.021.4基底面积平方米8362.761.5总建筑面积平方米17131.831.6绿化面积平方米1274.74绿化率7.44%2总投资万元4956.492.1固定资产投资万元3910.012.1.1土建工程投资万元1540.892.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元1319.612.1.2.1设备投资占比26.62%2.1.3其它投资万元1049.512.1.3.1其它投资占比21.17%2.1.4固定资产投资占比78.89%2.2流动资金万元1046.482.2.1流动资金占比21.11%3收入万元8966.004总成本万元7158.085利润总额万元1807.926净利润万元1355.947所得税万元1.138增值税万元249.379税金及附加万元90.5710纳税总额万元791.9211利税总额万元2147.8612投资利润率36.48%13投资利税率43.33%14投资回报率27.36%15回收期年5.1616设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1022607.8918年用水量立方米4806.2019总能耗吨标准煤126.0920节能率29.10%21节能量吨标准煤37.6622员工数量人152第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.16%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度172.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5912.475912.4712028.4312028.431190.061.1主要生产车间3547.483547.487217.067217.06737.841.2辅助生产车间1891.991891.993849.103849.10380.821.3其他生产车间473.00473.00697.65697.6571.402仓储工程1254.411254.413317.213317.21238.692.1成品贮存313.60313.60829.30829.3059.672.2原料仓储652.29652.291724.951724.95124.122.3辅助材料仓库288.51288.51762.96762.9654.903供配电工程66.9066.9066.9066.905.423.1供配电室66.9066.9066.9066.905.424给排水工程76.9476.9476.9476.944.844.1给排水76.9476.9476.9476.944.845服务性工程794.46794.46794.46794.4657.165.1办公用房355.07355.07355.07355.0728.695.2生活服务439.39439.39439.39439.3932.476消防及环保工程224.12224.12224.12224.1218.146.1消防环保工程224.12224.12224.12224.1218.147项目总图工程33.4533.4533.4533.45-6.567.1场地及道路硬化2335.50359.71359.717.2场区围墙359.712335.502335.507.3安全保卫室33.4533.4533.4533.458绿化工程946.8133.14合计8362.7617131.8317131.831540.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2919.76万元,占计划投资的58.91%。其中:完成固定资产投资2189.64万元,占总投资的74.99%;完成流动资金投资730.12,占总投资的25.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2919.761.1完成比例58.91%2完成固定资产投资万元2189.642.1完成比例74.99%3完成流动资金投资万元730.123.1完成比例25.01%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员152人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元414.762工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元154.683企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元43.154品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元71.505其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元54.526职工工资总额万元5587.61五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3910.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1540.891319.61172.023910.011.1工程费用万元1540.891319.616634.091.1.1建筑工程费用万元1540.891540.8931.09%1.1.2设备购置及安装费万元1319.611319.6126.62%1.2工程建设其他费用万元1049.511049.5121.17%1.2.1无形资产万元437.32437.321.3预备费万元612.19612.191.3.1基本预备费万元361.05361.051.3.2涨价预备费万元251.14251.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元3910.013910.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1046.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6634.092993.324498.896634.096634.096634.091.1应收账款万元1990.23895.601492.671990.231990.231990.231.2存货万元2985.341343.402239.012985.342985.342985.341.2.1原辅材料万元895.60403.02671.70895.60895.60895.601.2.2燃料动力万元44.7820.1533.5944.7844.7844.781.2.3在产品万元1373.26617.971029.941373.261373.261373.261.2.4产成品万元671.70302.27503.78671.70671.70671.701.3现金万元1658.52746.341243.891658.521658.521658.522流动负债万元5587.612514.424190.715587.615587.615587.612.1应付账款万元5587.612514.424190.715587.615587.615587.613流动资金万元1046.48470.92784.861046.481046.481046.484铺底流动资金万元348.82156.97261.62348.82348.82348.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4956.49万元,其中:固定资产投资3910.01万元,占项目总投资的78.89%;流动资金1046.48万元,占项目总投资的21.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1540.89万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费1319.61万元,占项目总投资的26.62%;其它投资1049.51万元,占项目总投资的21.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3910.01+1046.48=4956.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3910.0178.89%1.1项目建设投资万元3910.0178.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1046.4821.11%3总投资万元万元4956.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4034.70万元,总成本8427.28万元,利润总额-4392.58万元,净利润74.11万元,增值税112.22万元,税金及附加-3294.43万元,所得税-1098.14万元;第二年收入6724.50万元,总成本12381.17万元,利润总额-5656.67万元,净利润-4242.50万元,增值税187.03万元,税金及附加83.09万元,所得税-1414.17万元;第三年生产负荷100%,收入8966.00万元,总成本7158.08万元,利润总额1807.92万元,净利润1355.94万元,增值税249.37万元,税金及附加90.57万元,所得税451.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8966.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=249.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4034.706724.508966.008966.008966.001.1机动车维修设备万元4034.706724.508966.008966.008966.002现价增加值万元1291.102151.842869.122869.12286

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