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文档简介
泓域咨询MACRO/ 复合膜项目立项说明及投资计划复合膜项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7925.75万元,同比增长26.89%(1679.80万元)。其中,主营业业务复合膜生产及销售收入为6955.44万元,占营业总收入的87.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1816.17万元,较去年同期相比增长242.23万元,增长率15.39%;实现净利润1362.13万元,较去年同期相比增长150.48万元,增长率12.42%。二、项目概况(一)项目名称复合膜项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积18302.48平方米(折合约27.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.89%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度185.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18302.48平方米,建筑物基底占地面积10595.31平方米,总建筑面积23793.22平方米,其中:规划建设主体工程18638.79平方米,项目规划绿化面积1392.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2079.89万元。(七)节能分析“复合膜项目建设项目”,年用电量718054.95千瓦时,年总用水量6155.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.78吨标准煤/年。达产年综合节能量28.04吨标准煤/年,项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6200.57万元,其中:固定资产投资5091.49万元,占项目总投资的82.11%;流动资金1109.08万元,占项目总投资的17.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10974.00万元,总成本费用8641.08万元,税金及附加111.82万元,利润总额2332.92万元,利税总额2766.52万元,税后净利润1749.69万元,达产年纳税总额1016.83万元;达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.62%,投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区复合膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区复合膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“复合膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额1016.83万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.62%,全部投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18302.4827.44亩1.1容积率1.301.2建筑系数57.89%1.3投资强度万元/亩185.551.4基底面积平方米10595.311.5总建筑面积平方米23793.221.6绿化面积平方米1392.24绿化率5.85%2总投资万元6200.572.1固定资产投资万元5091.492.1.1土建工程投资万元1778.752.1.1.1土建工程投资占比万元28.69%2.1.2设备投资万元2079.892.1.2.1设备投资占比33.54%2.1.3其它投资万元1232.852.1.3.1其它投资占比19.88%2.1.4固定资产投资占比82.11%2.2流动资金万元1109.082.2.1流动资金占比17.89%3收入万元10974.004总成本万元8641.085利润总额万元2332.926净利润万元1749.697所得税万元1.308增值税万元321.789税金及附加万元111.8210纳税总额万元1016.8311利税总额万元2766.5212投资利润率37.62%13投资利税率44.62%14投资回报率28.22%15回收期年5.0416设备数量台(套)7217年用电量千瓦时718054.9518年用水量立方米6155.6019总能耗吨标准煤88.7820节能率24.83%21节能量吨标准煤28.0422员工数量人164第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.89%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度185.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7490.887490.8818638.7918638.791532.751.1主要生产车间4494.534494.5311183.2711183.27950.301.2辅助生产车间2397.082397.085964.415964.41490.481.3其他生产车间599.27599.271081.051081.0591.972仓储工程1589.301589.303350.383350.38200.382.1成品贮存397.32397.32837.60837.6050.092.2原料仓储826.44826.441742.201742.20104.202.3辅助材料仓库365.54365.54770.59770.5946.093供配电工程84.7684.7684.7684.765.703.1供配电室84.7684.7684.7684.765.704给排水工程97.4897.4897.4897.485.104.1给排水97.4897.4897.4897.485.105服务性工程1006.551006.551006.551006.5560.205.1办公用房440.05440.05440.05440.0525.565.2生活服务566.50566.50566.50566.5035.136消防及环保工程283.95283.95283.95283.9519.106.1消防环保工程283.95283.95283.95283.9519.107项目总图工程42.3842.3842.3842.38-74.857.1场地及道路硬化2875.47446.10446.107.2场区围墙446.102875.472875.477.3安全保卫室42.3842.3842.3842.388绿化工程867.6430.37合计10595.3123793.2223793.221778.75六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4388.30万元,占计划投资的70.77%。其中:完成固定资产投资3071.58万元,占总投资的69.99%;完成流动资金投资1316.72,占总投资的30.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4388.301.1完成比例70.77%2完成固定资产投资万元3071.582.1完成比例69.99%3完成流动资金投资万元1316.723.1完成比例30.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元599.992工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元147.293企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元51.944品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元76.485其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元49.136职工工资总额万元5848.92五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5091.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1778.752079.89185.555091.491.1工程费用万元1778.752079.896958.001.1.1建筑工程费用万元1778.751778.7528.69%1.1.2设备购置及安装费万元2079.892079.8933.54%1.2工程建设其他费用万元1232.851232.8519.88%1.2.1无形资产万元556.81556.811.3预备费万元676.04676.041.3.1基本预备费万元273.02273.021.3.2涨价预备费万元403.02403.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5091.495091.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1109.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6958.003858.346193.846958.006958.006958.001.1应收账款万元2087.40939.331669.922087.402087.402087.401.2存货万元3131.101408.992504.883131.103131.103131.101.2.1原辅材料万元939.33422.70751.46939.33939.33939.331.2.2燃料动力万元46.9721.1337.5746.9746.9746.971.2.3在产品万元1440.31648.141152.241440.311440.311440.311.2.4产成品万元704.50317.02563.60704.50704.50704.501.3现金万元1739.50782.771391.601739.501739.501739.502流动负债万元5848.922632.014679.145848.925848.925848.922.1应付账款万元5848.922632.014679.145848.925848.925848.923流动资金万元1109.08499.09887.261109.081109.081109.084铺底流动资金万元369.69166.36295.75369.69369.69369.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6200.57万元,其中:固定资产投资5091.49万元,占项目总投资的82.11%;流动资金1109.08万元,占项目总投资的17.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1778.75万元,占项目总投资的28.69%;设备购置费2079.89万元,占项目总投资的33.54%;其它投资1232.85万元,占项目总投资的19.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5091.49+1109.08=6200.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5091.4982.11%1.1项目建设投资万元5091.4982.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1109.0817.89%3总投资万元万元6200.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4938.30万元,总成本7530.89万元,利润总额-2592.59万元,净利润90.59万元,增值税144.80万元,税金及附加-1944.44万元,所得税-648.15万元;第二年收入8779.20万元,总成本11863.83万元,利润总额-3084.63万元,净利润-2313.47万元,增值税257.42万元,税金及附加104.10万元,所得税-771.16万元;第三年生产负荷100%,收入10974.00万元,总成本8641.08万元,利润总额2332.92万元,净利润1749.69万元,增值税321.78万元,税金及附加111.82万元,所得税583.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10974.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4938.308779.2010974.0010974.0010974.001.1复合膜万元4938.308779.2010974.0010974.0010974.002现价增加值万元1580.262809.343
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