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泓域咨询MACRO/ PA/PP塑料投资项目立项申请报告PA/PP塑料投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6182.31万元,同比增长30.66%(1450.88万元)。其中,主营业业务PA/PP塑料生产及销售收入为5410.58万元,占营业总收入的87.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1577.72万元,较去年同期相比增长364.71万元,增长率30.07%;实现净利润1183.29万元,较去年同期相比增长165.71万元,增长率16.28%。二、项目概况(一)项目名称PA/PP塑料投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10418.54平方米(折合约15.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.07%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度183.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10418.54平方米,建筑物基底占地面积6570.97平方米,总建筑面积17086.41平方米,其中:规划建设主体工程13568.84平方米,项目规划绿化面积1063.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1330.00万元。(七)节能分析“PA/PP塑料投资项目建设项目”,年用电量431402.53千瓦时,年总用水量5859.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.52吨标准煤/年。达产年综合节能量19.80吨标准煤/年,项目总节能率25.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4057.29万元,其中:固定资产投资2867.36万元,占项目总投资的70.67%;流动资金1189.93万元,占项目总投资的29.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8550.00万元,总成本费用6477.99万元,税金及附加75.97万元,利润总额2072.01万元,利税总额2433.77万元,税后净利润1554.01万元,达产年纳税总额879.76万元;达产年投资利润率51.07%,投资利税率59.99%,投资回报率38.30%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区PA/PP塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区PA/PP塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“PA/PP塑料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额879.76万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.07%,投资利税率59.99%,全部投资回报率38.30%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10418.5415.62亩1.1容积率1.641.2建筑系数63.07%1.3投资强度万元/亩183.571.4基底面积平方米6570.971.5总建筑面积平方米17086.411.6绿化面积平方米1063.47绿化率6.22%2总投资万元4057.292.1固定资产投资万元2867.362.1.1土建工程投资万元1443.412.1.1.1土建工程投资占比万元35.58%2.1.2设备投资万元1330.002.1.2.1设备投资占比32.78%2.1.3其它投资万元93.952.1.3.1其它投资占比2.32%2.1.4固定资产投资占比70.67%2.2流动资金万元1189.932.2.1流动资金占比29.33%3收入万元8550.004总成本万元6477.995利润总额万元2072.016净利润万元1554.017所得税万元1.648增值税万元285.799税金及附加万元75.9710纳税总额万元879.7611利税总额万元2433.7712投资利润率51.07%13投资利税率59.99%14投资回报率38.30%15回收期年4.1116设备数量台(套)10417年用电量千瓦时431402.5318年用水量立方米5859.7319总能耗吨标准煤53.5220节能率25.22%21节能量吨标准煤19.8022员工数量人135第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.07%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度183.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4645.684645.6813568.8413568.841260.881.1主要生产车间2787.412787.418141.308141.30781.751.2辅助生产车间1486.621486.624342.034342.03403.481.3其他生产车间371.65371.65786.99786.9975.652仓储工程985.65985.652286.422286.42154.522.1成品贮存246.41246.41571.61571.6138.632.2原料仓储512.54512.541188.941188.9480.352.3辅助材料仓库226.70226.70525.88525.8835.543供配电工程52.5752.5752.5752.574.003.1供配电室52.5752.5752.5752.574.004给排水工程60.4560.4560.4560.453.574.1给排水60.4560.4560.4560.453.575服务性工程624.24624.24624.24624.2442.195.1办公用房285.08285.08285.08285.0819.315.2生活服务339.16339.16339.16339.1618.846消防及环保工程176.10176.10176.10176.1013.396.1消防环保工程176.10176.10176.10176.1013.397项目总图工程26.2826.2826.2826.28-62.037.1场地及道路硬化1686.47318.80318.807.2场区围墙318.801686.471686.477.3安全保卫室26.2826.2826.2826.288绿化工程768.3526.89合计6570.9717086.4117086.411443.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2808.55万元,占计划投资的69.22%。其中:完成固定资产投资2114.29万元,占总投资的75.28%;完成流动资金投资694.26,占总投资的24.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2808.551.1完成比例69.22%2完成固定资产投资万元2114.292.1完成比例75.28%3完成流动资金投资万元694.263.1完成比例24.72%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元463.152工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元117.423企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元37.364品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元58.805其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元33.186职工工资总额万元5089.52五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2867.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1443.411330.00183.572867.361.1工程费用万元1443.411330.006279.451.1.1建筑工程费用万元1443.411443.4135.58%1.1.2设备购置及安装费万元1330.001330.0032.78%1.2工程建设其他费用万元93.9593.952.32%1.2.1无形资产万元46.8446.841.3预备费万元47.1147.111.3.1基本预备费万元26.5426.541.3.2涨价预备费万元20.5720.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2867.362867.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1189.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6279.452084.764298.676279.456279.456279.451.1应收账款万元1883.83753.531412.881883.831883.831883.831.2存货万元2825.751130.302119.312825.752825.752825.751.2.1原辅材料万元847.73339.09635.79847.73847.73847.731.2.2燃料动力万元42.3916.9531.7942.3942.3942.391.2.3在产品万元1299.85519.94974.881299.851299.851299.851.2.4产成品万元635.79254.32476.85635.79635.79635.791.3现金万元1569.86627.951177.401569.861569.861569.862流动负债万元5089.522035.813817.145089.525089.525089.522.1应付账款万元5089.522035.813817.145089.525089.525089.523流动资金万元1189.93475.97892.451189.931189.931189.934铺底流动资金万元396.64158.66297.48396.64396.64396.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4057.29万元,其中:固定资产投资2867.36万元,占项目总投资的70.67%;流动资金1189.93万元,占项目总投资的29.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1443.41万元,占项目总投资的35.58%;设备购置费1330.00万元,占项目总投资的32.78%;其它投资93.95万元,占项目总投资的2.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2867.36+1189.93=4057.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2867.3670.67%1.1项目建设投资万元2867.3670.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1189.9329.33%3总投资万元万元4057.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3420.00万元,总成本4362.03万元,利润总额-942.03万元,净利润55.39万元,增值税114.32万元,税金及附加-706.52万元,所得税-235.51万元;第二年收入6412.50万元,总成本7191.85万元,利润总额-779.35万元,净利润-584.51万元,增值税214.34万元,税金及附加67.39万元,所得税-194.84万元;第三年生产负荷100%,收入8550.00万元,总成本6477.99万元,利润总额2072.01万元,净利润1554.01万元,增值税285.79万元,税金及附加75.97万元,所得税518.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8550.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=285.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3420.006412.508550.008550.008550.001.1PA/PP塑料万元3420.006412.508550.008550.008550.002现价增加值万元1094.402052.002736.002736.002736

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