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文档简介
泓域咨询MACRO/ 定向刨花板项目立项说明及投资计划定向刨花板项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6768.75万元,同比增长28.25%(1490.78万元)。其中,主营业业务定向刨花板生产及销售收入为6409.57万元,占营业总收入的94.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1864.51万元,较去年同期相比增长461.52万元,增长率32.90%;实现净利润1398.38万元,较去年同期相比增长245.08万元,增长率21.25%。二、项目概况(一)项目名称定向刨花板项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积15220.94平方米(折合约22.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度192.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15220.94平方米,建筑物基底占地面积9374.58平方米,总建筑面积17199.66平方米,其中:规划建设主体工程12763.17平方米,项目规划绿化面积906.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1962.56万元。(七)节能分析“定向刨花板项目建设项目”,年用电量786971.95千瓦时,年总用水量8092.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.41吨标准煤/年。达产年综合节能量29.10吨标准煤/年,项目总节能率29.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5654.04万元,其中:固定资产投资4391.94万元,占项目总投资的77.68%;流动资金1262.10万元,占项目总投资的22.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8698.00万元,总成本费用6636.55万元,税金及附加95.00万元,利润总额2061.45万元,利税总额2440.79万元,税后净利润1546.09万元,达产年纳税总额894.70万元;达产年投资利润率36.46%,投资利税率43.17%,投资回报率27.34%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位192个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心定向刨花板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心定向刨花板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“定向刨花板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额894.70万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.46%,投资利税率43.17%,全部投资回报率27.34%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15220.9422.82亩1.1容积率1.131.2建筑系数61.59%1.3投资强度万元/亩192.461.4基底面积平方米9374.581.5总建筑面积平方米17199.661.6绿化面积平方米906.06绿化率5.27%2总投资万元5654.042.1固定资产投资万元4391.942.1.1土建工程投资万元1547.262.1.1.1土建工程投资占比万元27.37%2.1.2设备投资万元1962.562.1.2.1设备投资占比34.71%2.1.3其它投资万元882.122.1.3.1其它投资占比15.60%2.1.4固定资产投资占比77.68%2.2流动资金万元1262.102.2.1流动资金占比22.32%3收入万元8698.004总成本万元6636.555利润总额万元2061.456净利润万元1546.097所得税万元1.138增值税万元284.349税金及附加万元95.0010纳税总额万元894.7011利税总额万元2440.7912投资利润率36.46%13投资利税率43.17%14投资回报率27.34%15回收期年5.1616设备数量台(套)9817年用电量千瓦时786971.9518年用水量立方米8092.0119总能耗吨标准煤97.4120节能率29.05%21节能量吨标准煤29.1022员工数量人192第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度192.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6627.836627.8312763.1712763.171262.971.1主要生产车间3976.703976.707657.907657.90783.041.2辅助生产车间2120.912120.914084.214084.21404.151.3其他生产车间530.23530.23740.26740.2675.782仓储工程1406.191406.192883.722883.72207.532.1成品贮存351.55351.55720.93720.9351.882.2原料仓储731.22731.221499.531499.53107.922.3辅助材料仓库323.42323.42663.26663.2647.733供配电工程75.0075.0075.0075.006.073.1供配电室75.0075.0075.0075.006.074给排水工程86.2586.2586.2586.255.434.1给排水86.2586.2586.2586.255.435服务性工程890.59890.59890.59890.5964.095.1办公用房479.90479.90479.90479.9037.765.2生活服务410.69410.69410.69410.6934.126消防及环保工程251.24251.24251.24251.2420.346.1消防环保工程251.24251.24251.24251.2420.347项目总图工程37.5037.5037.5037.50-54.307.1场地及道路硬化2548.24417.14417.147.2场区围墙417.142548.242548.247.3安全保卫室37.5037.5037.5037.508绿化工程1003.8535.13合计9374.5817199.6617199.661547.26六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4648.99万元,占计划投资的82.22%。其中:完成固定资产投资3021.28万元,占总投资的64.99%;完成流动资金投资1627.71,占总投资的35.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4648.991.1完成比例82.22%2完成固定资产投资万元3021.282.1完成比例64.99%3完成流动资金投资万元1627.713.1完成比例35.01%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员192人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元531.062工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元152.563企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元55.554品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元77.385其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.925.3年工资额万元38.726职工工资总额万元5657.20五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4391.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1547.261962.56192.464391.941.1工程费用万元1547.261962.566919.301.1.1建筑工程费用万元1547.261547.2627.37%1.1.2设备购置及安装费万元1962.561962.5634.71%1.2工程建设其他费用万元882.12882.1215.60%1.2.1无形资产万元502.95502.951.3预备费万元379.17379.171.3.1基本预备费万元156.07156.071.3.2涨价预备费万元223.10223.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4391.944391.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1262.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6919.303130.263712.656919.306919.306919.301.1应收账款万元2075.79934.111453.052075.792075.792075.791.2存货万元3113.681401.162179.583113.683113.683113.681.2.1原辅材料万元934.10420.35653.87934.10934.10934.101.2.2燃料动力万元46.7121.0232.6946.7146.7146.711.2.3在产品万元1432.29644.531002.601432.291432.291432.291.2.4产成品万元700.58315.26490.40700.58700.58700.581.3现金万元1729.83778.421210.881729.831729.831729.832流动负债万元5657.202545.743960.045657.205657.205657.202.1应付账款万元5657.202545.743960.045657.205657.205657.203流动资金万元1262.10567.94883.471262.101262.101262.104铺底流动资金万元420.70189.31294.49420.70420.70420.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5654.04万元,其中:固定资产投资4391.94万元,占项目总投资的77.68%;流动资金1262.10万元,占项目总投资的22.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1547.26万元,占项目总投资的27.37%;设备购置费1962.56万元,占项目总投资的34.71%;其它投资882.12万元,占项目总投资的15.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4391.94+1262.10=5654.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4391.9477.68%1.1项目建设投资万元4391.9477.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1262.1022.32%3总投资万元万元5654.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3914.10万元,总成本8050.83万元,利润总额-4136.73万元,净利润76.24万元,增值税127.95万元,税金及附加-3102.55万元,所得税-1034.18万元;第二年收入6088.60万元,总成本11043.54万元,利润总额-4954.94万元,净利润-3716.21万元,增值税199.04万元,税金及附加84.77万元,所得税-1238.73万元;第三年生产负荷100%,收入8698.00万元,总成本6636.55万元,利润总额2061.45万元,净利润1546.09万元,增值税284.34万元,税金及附加95.00万元,所得税515.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8698.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=284.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3914.106088.608698.008698.008698.001.1定向刨花板万元3914.106088.608698.008698.008698.002现价增加值万元1
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