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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢容器投资项目立项申请报告玻璃钢容器投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入3521.98万元,同比增长10.72%(340.88万元)。其中,主营业业务玻璃钢容器生产及销售收入为3022.68万元,占营业总收入的85.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额747.22万元,较去年同期相比增长169.65万元,增长率29.37%;实现净利润560.41万元,较去年同期相比增长51.65万元,增长率10.15%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢容器投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7690.51平方米(折合约11.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.47%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度172.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7690.51平方米,建筑物基底占地面积5419.50平方米,总建筑面积11535.76平方米,其中:规划建设主体工程8312.59平方米,项目规划绿化面积580.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费959.49万元。(七)节能分析“玻璃钢容器投资项目建设项目”,年用电量1371912.13千瓦时,年总用水量3851.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.94吨标准煤/年。达产年综合节能量65.70吨标准煤/年,项目总节能率21.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2600.93万元,其中:固定资产投资1987.31万元,占项目总投资的76.41%;流动资金613.62万元,占项目总投资的23.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4132.00万元,总成本费用3250.98万元,税金及附加45.34万元,利润总额881.02万元,利税总额1047.88万元,税后净利润660.76万元,达产年纳税总额387.11万元;达产年投资利润率33.87%,投资利税率40.29%,投资回报率25.40%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位71个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻璃钢容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地玻璃钢容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢容器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位71个,达产年纳税总额387.11万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.87%,投资利税率40.29%,全部投资回报率25.40%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7690.5111.53亩1.1容积率1.501.2建筑系数70.47%1.3投资强度万元/亩172.361.4基底面积平方米5419.501.5总建筑面积平方米11535.761.6绿化面积平方米580.68绿化率5.03%2总投资万元2600.932.1固定资产投资万元1987.312.1.1土建工程投资万元881.982.1.1.1土建工程投资占比万元33.91%2.1.2设备投资万元959.492.1.2.1设备投资占比36.89%2.1.3其它投资万元145.842.1.3.1其它投资占比5.61%2.1.4固定资产投资占比76.41%2.2流动资金万元613.622.2.1流动资金占比23.59%3收入万元4132.004总成本万元3250.985利润总额万元881.026净利润万元660.767所得税万元1.508增值税万元121.529税金及附加万元45.3410纳税总额万元387.1111利税总额万元1047.8812投资利润率33.87%13投资利税率40.29%14投资回报率25.40%15回收期年5.4416设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1371912.1318年用水量立方米3851.1319总能耗吨标准煤168.9420节能率21.95%21节能量吨标准煤65.7022员工数量人71第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.47%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度172.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3831.593831.598312.598312.59699.101.1主要生产车间2298.952298.954987.554987.55433.441.2辅助生产车间1226.111226.112660.032660.03223.711.3其他生产车间306.53306.53482.13482.1341.952仓储工程812.92812.922095.062095.06128.142.1成品贮存203.23203.23523.76523.7632.032.2原料仓储422.72422.721089.431089.4366.632.3辅助材料仓库186.97186.97481.86481.8629.473供配电工程43.3643.3643.3643.362.983.1供配电室43.3643.3643.3643.362.984给排水工程49.8649.8649.8649.862.674.1给排水49.8649.8649.8649.862.675服务性工程514.85514.85514.85514.8531.495.1办公用房283.43283.43283.43283.4317.075.2生活服务231.42231.42231.42231.4217.946消防及环保工程145.24145.24145.24145.249.996.1消防环保工程145.24145.24145.24145.249.997项目总图工程21.6821.6821.6821.68-12.617.1场地及道路硬化1454.15273.68273.687.2场区围墙273.681454.151454.157.3安全保卫室21.6821.6821.6821.688绿化工程577.7620.22合计5419.5011535.7611535.76881.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2005.39万元,占计划投资的77.10%。其中:完成固定资产投资1307.18万元,占总投资的65.18%;完成流动资金投资698.21,占总投资的34.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2005.391.1完成比例77.10%2完成固定资产投资万元1307.182.1完成比例65.18%3完成流动资金投资万元698.213.1完成比例34.82%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员71人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元217.612工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元62.213企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元21.564品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元35.965其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元14.206职工工资总额万元2657.97五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1987.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元881.98959.49172.361987.311.1工程费用万元881.98959.493271.591.1.1建筑工程费用万元881.98881.9833.91%1.1.2设备购置及安装费万元959.49959.4936.89%1.2工程建设其他费用万元145.84145.845.61%1.2.1无形资产万元79.5979.591.3预备费万元66.2566.251.3.1基本预备费万元34.6134.611.3.2涨价预备费万元31.6431.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元1987.311987.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金613.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3271.591437.771951.753271.593271.593271.591.1应收账款万元981.48441.66687.03981.48981.48981.481.2存货万元1472.22662.501030.551472.221472.221472.221.2.1原辅材料万元441.67198.75309.17441.67441.67441.671.2.2燃料动力万元22.089.9415.4622.0822.0822.081.2.3在产品万元677.22304.75474.05677.22677.22677.221.2.4产成品万元331.25149.06231.87331.25331.25331.251.3现金万元817.90368.05572.53817.90817.90817.902流动负债万元2657.971196.091860.582657.972657.972657.972.1应付账款万元2657.971196.091860.582657.972657.972657.973流动资金万元613.62276.13429.53613.62613.62613.624铺底流动资金万元204.5492.04143.18204.54204.54204.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2600.93万元,其中:固定资产投资1987.31万元,占项目总投资的76.41%;流动资金613.62万元,占项目总投资的23.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资881.98万元,占项目总投资的33.91%;设备购置费959.49万元,占项目总投资的36.89%;其它投资145.84万元,占项目总投资的5.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1987.31+613.62=2600.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1987.3176.41%1.1项目建设投资万元1987.3176.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元613.6223.59%3总投资万元万元2600.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1859.40万元,总成本14284.06万元,利润总额-12424.66万元,净利润37.32万元,增值税54.68万元,税金及附加-9318.49万元,所得税-3106.16万元;第二年收入2892.40万元,总成本20295.83万元,利润总额-17403.43万元,净利润-13052.57万元,增值税85.06万元,税金及附加40.97万元,所得税-4350.86万元;第三年生产负荷100%,收入4132.00万元,总成本3250.98万元,利润总额881.02万元,净利润660.76万元,增值税121.52万元,税金及附加45.34万元,所得税220.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4132.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=121.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1859.402892.404132.004132.004132.001.1玻璃钢容器万元1859.402892.404132.004132.004132.002现价增
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