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文档简介
泓域咨询MACRO/ 剥离器投资项目立项申请报告剥离器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8459.38万元,同比增长31.09%(2006.06万元)。其中,主营业业务剥离器生产及销售收入为7770.04万元,占营业总收入的91.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1916.16万元,较去年同期相比增长360.19万元,增长率23.15%;实现净利润1437.12万元,较去年同期相比增长252.41万元,增长率21.31%。二、项目概况(一)项目名称剥离器投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积11599.13平方米(折合约17.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度195.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11599.13平方米,建筑物基底占地面积8559.00平方米,总建筑面积16934.73平方米,其中:规划建设主体工程13412.92平方米,项目规划绿化面积875.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费1017.54万元。(七)节能分析“剥离器投资项目建设项目”,年用电量875254.06千瓦时,年总用水量6417.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.12吨标准煤/年。达产年综合节能量39.99吨标准煤/年,项目总节能率28.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4455.11万元,其中:固定资产投资3392.44万元,占项目总投资的76.15%;流动资金1062.67万元,占项目总投资的23.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10417.00万元,总成本费用8177.52万元,税金及附加83.46万元,利润总额2239.48万元,利税总额2631.83万元,税后净利润1679.61万元,达产年纳税总额952.22万元;达产年投资利润率50.27%,投资利税率59.07%,投资回报率37.70%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心剥离器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心剥离器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“剥离器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额952.22万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.27%,投资利税率59.07%,全部投资回报率37.70%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11599.1317.39亩1.1容积率1.461.2建筑系数73.79%1.3投资强度万元/亩195.081.4基底面积平方米8559.001.5总建筑面积平方米16934.731.6绿化面积平方米875.66绿化率5.17%2总投资万元4455.112.1固定资产投资万元3392.442.1.1土建工程投资万元1323.932.1.1.1土建工程投资占比万元29.72%2.1.2设备投资万元1017.542.1.2.1设备投资占比22.84%2.1.3其它投资万元1050.972.1.3.1其它投资占比23.59%2.1.4固定资产投资占比76.15%2.2流动资金万元1062.672.2.1流动资金占比23.85%3收入万元10417.004总成本万元8177.525利润总额万元2239.486净利润万元1679.617所得税万元1.468增值税万元308.899税金及附加万元83.4610纳税总额万元952.2211利税总额万元2631.8312投资利润率50.27%13投资利税率59.07%14投资回报率37.70%15回收期年4.1516设备数量台(套)3917年用电量千瓦时875254.0618年用水量立方米6417.4419总能耗吨标准煤108.1220节能率28.92%21节能量吨标准煤39.9922员工数量人176第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度195.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6051.216051.2113412.9213412.921153.461.1主要生产车间3630.733630.738047.758047.75715.151.2辅助生产车间1936.391936.394292.134292.13369.111.3其他生产车间484.10484.10777.95777.9569.212仓储工程1283.851283.852289.182289.18143.172.1成品贮存320.96320.96572.29572.2935.792.2原料仓储667.60667.601190.371190.3774.452.3辅助材料仓库295.29295.29526.51526.5132.933供配电工程68.4768.4768.4768.474.823.1供配电室68.4768.4768.4768.474.824给排水工程78.7478.7478.7478.744.314.1给排水78.7478.7478.7478.744.315服务性工程813.11813.11813.11813.1150.855.1办公用房420.50420.50420.50420.5028.725.2生活服务392.61392.61392.61392.6123.586消防及环保工程229.38229.38229.38229.3816.146.1消防环保工程229.38229.38229.38229.3816.147项目总图工程34.2434.2434.2434.24-80.677.1场地及道路硬化2339.62456.37456.377.2场区围墙456.372339.622339.627.3安全保卫室34.2434.2434.2434.248绿化工程910.0331.85合计8559.0016934.7316934.731323.93六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3465.38万元,占计划投资的77.78%。其中:完成固定资产投资2759.90万元,占总投资的79.64%;完成流动资金投资705.48,占总投资的20.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3465.381.1完成比例77.78%2完成固定资产投资万元2759.902.1完成比例79.64%3完成流动资金投资万元705.483.1完成比例20.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元619.962工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元159.153企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元54.254品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元81.995其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元53.716职工工资总额万元6324.20五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3392.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1323.931017.54195.083392.441.1工程费用万元1323.931017.547386.871.1.1建筑工程费用万元1323.931323.9329.72%1.1.2设备购置及安装费万元1017.541017.5422.84%1.2工程建设其他费用万元1050.971050.9723.59%1.2.1无形资产万元604.93604.931.3预备费万元446.04446.041.3.1基本预备费万元216.94216.941.3.2涨价预备费万元229.10229.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3392.443392.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1062.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7386.874116.505495.727386.877386.877386.871.1应收账款万元2216.061440.441772.852216.062216.062216.061.2存货万元3324.092160.662659.273324.093324.093324.091.2.1原辅材料万元997.23648.20797.78997.23997.23997.231.2.2燃料动力万元49.8632.4139.8949.8649.8649.861.2.3在产品万元1529.08993.901223.271529.081529.081529.081.2.4产成品万元747.92486.15598.34747.92747.92747.921.3现金万元1846.721200.371477.371846.721846.721846.722流动负债万元6324.204110.735059.366324.206324.206324.202.1应付账款万元6324.204110.735059.366324.206324.206324.203流动资金万元1062.67690.74850.141062.671062.671062.674铺底流动资金万元354.22230.24283.38354.22354.22354.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4455.11万元,其中:固定资产投资3392.44万元,占项目总投资的76.15%;流动资金1062.67万元,占项目总投资的23.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1323.93万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费1017.54万元,占项目总投资的22.84%;其它投资1050.97万元,占项目总投资的23.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3392.44+1062.67=4455.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3392.4476.15%1.1项目建设投资万元3392.4476.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1062.6723.85%3总投资万元万元4455.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6771.05万元,总成本12689.48万元,利润总额-5918.43万元,净利润70.49万元,增值税200.78万元,税金及附加-4438.82万元,所得税-1479.61万元;第二年收入8333.60万元,总成本15139.91万元,利润总额-6806.31万元,净利润-5104.73万元,增值税247.11万元,税金及附加76.05万元,所得税-1701.58万元;第三年生产负荷100%,收入10417.00万元,总成本8177.52万元,利润总额2239.48万元,净利润1679.61万元,增值税308.89万元,税金及附加83.46万元,所得税559.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10417.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=308.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6771.058333.6010417.0010417.0010417.001.1剥离器万元6771.058333.6010417.0010417.0010417.002现价增加值万元2166.742666.753333.443
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