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泓域咨询MACRO/ 机织地毯投资项目立项申请报告机织地毯投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入33876.05万元,同比增长29.56%(7728.69万元)。其中,主营业业务机织地毯生产及销售收入为30247.56万元,占营业总收入的89.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8007.96万元,较去年同期相比增长1755.31万元,增长率28.07%;实现净利润6005.97万元,较去年同期相比增长851.75万元,增长率16.53%。二、项目概况(一)项目名称机织地毯投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55047.51平方米(折合约82.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度189.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55047.51平方米,建筑物基底占地面积32461.52平方米,总建筑面积56698.94平方米,其中:规划建设主体工程36118.94平方米,项目规划绿化面积4406.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4205.05万元。(七)节能分析“机织地毯投资项目建设项目”,年用电量1340911.68千瓦时,年总用水量25734.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.00吨标准煤/年。达产年综合节能量71.57吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19784.20万元,其中:固定资产投资15613.03万元,占项目总投资的78.92%;流动资金4171.17万元,占项目总投资的21.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40227.00万元,总成本费用30480.80万元,税金及附加381.51万元,利润总额9746.20万元,利税总额11472.01万元,税后净利润7309.65万元,达产年纳税总额4162.36万元;达产年投资利润率49.26%,投资利税率57.99%,投资回报率36.95%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位619个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区机织地毯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区机织地毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“机织地毯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位619个,达产年纳税总额4162.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.26%,投资利税率57.99%,全部投资回报率36.95%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55047.5182.53亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.97%1.3投资强度万元/亩189.181.4基底面积平方米32461.521.5总建筑面积平方米56698.941.6绿化面积平方米4406.58绿化率7.77%2总投资万元19784.202.1固定资产投资万元15613.032.1.1土建工程投资万元3998.702.1.1.1土建工程投资占比万元20.21%2.1.2设备投资万元4205.052.1.2.1设备投资占比21.25%2.1.3其它投资万元7409.282.1.3.1其它投资占比37.45%2.1.4固定资产投资占比78.92%2.2流动资金万元4171.172.2.1流动资金占比21.08%3收入万元40227.004总成本万元30480.805利润总额万元9746.206净利润万元7309.657所得税万元1.038增值税万元1344.309税金及附加万元381.5110纳税总额万元4162.3611利税总额万元11472.0112投资利润率49.26%13投资利税率57.99%14投资回报率36.95%15回收期年4.2116设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1340911.6818年用水量立方米25734.0819总能耗吨标准煤167.0020节能率27.81%21节能量吨标准煤71.5722员工数量人619第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度189.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22950.2922950.2936118.9436118.942802.021.1主要生产车间13770.1713770.1721671.3621671.361737.251.2辅助生产车间7344.097344.0911558.0611558.06896.651.3其他生产车间1836.021836.022094.902094.90168.122仓储工程4869.234869.2313377.0013377.00754.732.1成品贮存1217.311217.313344.253344.25188.682.2原料仓储2532.002532.006956.046956.04392.462.3辅助材料仓库1119.921119.923076.713076.71173.593供配电工程259.69259.69259.69259.6916.483.1供配电室259.69259.69259.69259.6916.484给排水工程298.65298.65298.65298.6514.744.1给排水298.65298.65298.65298.6514.745服务性工程3083.843083.843083.843083.84173.995.1办公用房1837.111837.111837.111837.11100.165.2生活服务1246.731246.731246.731246.7390.066消防及环保工程869.97869.97869.97869.9755.226.1消防环保工程869.97869.97869.97869.9755.227项目总图工程129.85129.85129.85129.8546.447.1场地及道路硬化8471.061784.121784.127.2场区围墙1784.128471.068471.067.3安全保卫室129.85129.85129.85129.858绿化工程3859.55135.08合计32461.5256698.9456698.943998.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14777.89万元,占计划投资的74.70%。其中:完成固定资产投资10826.41万元,占总投资的73.26%;完成流动资金投资3951.48,占总投资的26.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14777.891.1完成比例74.70%2完成固定资产投资万元10826.412.1完成比例73.26%3完成流动资金投资万元3951.483.1完成比例26.74%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员619人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4211.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元2409.092工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元539.613企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元179.804品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元257.235其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元140.476职工工资总额万元27674.09五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15613.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3998.704205.05189.1815613.031.1工程费用万元3998.704205.0531845.261.1.1建筑工程费用万元3998.703998.7020.21%1.1.2设备购置及安装费万元4205.054205.0521.25%1.2工程建设其他费用万元7409.287409.2837.45%1.2.1无形资产万元3353.163353.161.3预备费万元4056.124056.121.3.1基本预备费万元1928.481928.481.3.2涨价预备费万元2127.642127.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元15613.0315613.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4171.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31845.2614448.9920854.2631845.2631845.2631845.261.1应收账款万元9553.584299.117165.189553.589553.589553.581.2存货万元14330.376448.6710747.7814330.3714330.3714330.371.2.1原辅材料万元4299.111934.603224.334299.114299.114299.111.2.2燃料动力万元214.9696.73161.22214.96214.96214.961.2.3在产品万元6591.972966.394943.986591.976591.976591.971.2.4产成品万元3224.331450.952418.253224.333224.333224.331.3现金万元7961.313582.595970.997961.317961.317961.312流动负债万元27674.0912453.3420755.5727674.0927674.0927674.092.1应付账款万元27674.0912453.3420755.5727674.0927674.0927674.093流动资金万元4171.171877.033128.384171.174171.174171.174铺底流动资金万元1390.38625.671042.791390.381390.381390.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19784.20万元,其中:固定资产投资15613.03万元,占项目总投资的78.92%;流动资金4171.17万元,占项目总投资的21.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3998.70万元,占项目总投资的20.21%;设备购置费4205.05万元,占项目总投资的21.25%;其它投资7409.28万元,占项目总投资的37.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15613.03+4171.17=19784.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15613.0378.92%1.1项目建设投资万元15613.0378.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4171.1721.08%3总投资万元万元19784.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18102.15万元,总成本3479.63万元,利润总额14622.52万元,净利润292.78万元,增值税604.93万元,税金及附加10966.89万元,所得税3655.63万元;第二年收入30170.25万元,总成本5113.62万元,利润总额25056.63万元,净利润18792.47万元,增值税1008.22万元,税金及附加341.18万元,所得税6264.16万元;第三年生产负荷100%,收入40227.00万元,总成本30480.80万元,利润总额9746.20万元,净利润7309.65万元,增值税1344.30万元,税金及附加381.51万元,所得税2436.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40227.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1344.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18102.1530170.2540227.0040227.0040227.001.1机织地毯万元18102.1530170.2540227.0040227.0040227.002现价增加值万元5792.699654.4812872.64128

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