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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高性能铁氧体一次磁粉项目立项说明及投资计划高性能铁氧体一次磁粉项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18586.60万元,同比增长15.47%(2490.47万元)。其中,主营业业务高性能铁氧体一次磁粉生产及销售收入为17297.56万元,占营业总收入的93.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4059.93万元,较去年同期相比增长1009.85万元,增长率33.11%;实现净利润3044.95万元,较去年同期相比增长646.01万元,增长率26.93%。二、项目概况(一)项目名称高性能铁氧体一次磁粉项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42221.10平方米(折合约63.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度185.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42221.10平方米,建筑物基底占地面积28972.12平方米,总建筑面积60798.38平方米,其中:规划建设主体工程42315.86平方米,项目规划绿化面积4566.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4892.36万元。(七)节能分析“高性能铁氧体一次磁粉项目建设项目”,年用电量461996.15千瓦时,年总用水量21836.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.64吨标准煤/年。达产年综合节能量23.95吨标准煤/年,项目总节能率25.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15715.07万元,其中:固定资产投资11771.27万元,占项目总投资的74.90%;流动资金3943.80万元,占项目总投资的25.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29016.00万元,总成本费用22284.78万元,税金及附加280.30万元,利润总额6731.22万元,利税总额7939.96万元,税后净利润5048.41万元,达产年纳税总额2891.55万元;达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.52%,投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区高性能铁氧体一次磁粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区高性能铁氧体一次磁粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高性能铁氧体一次磁粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额2891.55万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.52%,全部投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42221.1063.30亩1.1容积率1.441.2建筑系数68.62%1.3投资强度万元/亩185.961.4基底面积平方米28972.121.5总建筑面积平方米60798.381.6绿化面积平方米4566.49绿化率7.51%2总投资万元15715.072.1固定资产投资万元11771.272.1.1土建工程投资万元4702.492.1.1.1土建工程投资占比万元29.92%2.1.2设备投资万元4892.362.1.2.1设备投资占比31.13%2.1.3其它投资万元2176.422.1.3.1其它投资占比13.85%2.1.4固定资产投资占比74.90%2.2流动资金万元3943.802.2.1流动资金占比25.10%3收入万元29016.004总成本万元22284.785利润总额万元6731.226净利润万元5048.417所得税万元1.448增值税万元928.449税金及附加万元280.3010纳税总额万元2891.5511利税总额万元7939.9612投资利润率42.83%13投资利税率50.52%14投资回报率32.12%15回收期年4.6116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时461996.1518年用水量立方米21836.3019总能耗吨标准煤58.6420节能率25.71%21节能量吨标准煤23.9522员工数量人410第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度185.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20483.2920483.2942315.8642315.863600.241.1主要生产车间12289.9712289.9725389.5225389.522232.151.2辅助生产车间6554.656554.6513541.0813541.081152.081.3其他生产车间1638.661638.662454.322454.32216.012仓储工程4345.824345.8212013.6412013.64743.362.1成品贮存1086.451086.453003.413003.41185.842.2原料仓储2259.832259.836247.096247.09386.552.3辅助材料仓库999.54999.542763.142763.14170.973供配电工程231.78231.78231.78231.7816.133.1供配电室231.78231.78231.78231.7816.134给排水工程266.54266.54266.54266.5414.434.1给排水266.54266.54266.54266.5414.435服务性工程2752.352752.352752.352752.35170.315.1办公用房1610.921610.921610.921610.9276.475.2生活服务1141.431141.431141.431141.4399.686消防及环保工程776.45776.45776.45776.4554.056.1消防环保工程776.45776.45776.45776.4554.057项目总图工程115.89115.89115.89115.89-15.107.1场地及道路硬化7614.781583.761583.767.2场区围墙1583.767614.787614.787.3安全保卫室115.89115.89115.89115.898绿化工程3402.06119.07合计28972.1260798.3860798.384702.49六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8616.84万元,占计划投资的54.83%。其中:完成固定资产投资6283.20万元,占总投资的72.92%;完成流动资金投资2333.64,占总投资的27.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8616.841.1完成比例54.83%2完成固定资产投资万元6283.202.1完成比例72.92%3完成流动资金投资万元2333.643.1完成比例27.08%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员410人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1416.322工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元357.623企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元121.394品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元193.305其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.915.3年工资额万元125.396职工工资总额万元15749.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11771.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4702.494892.36185.9611771.271.1工程费用万元4702.494892.3619693.261.1.1建筑工程费用万元4702.494702.4929.92%1.1.2设备购置及安装费万元4892.364892.3631.13%1.2工程建设其他费用万元2176.422176.4213.85%1.2.1无形资产万元1189.801189.801.3预备费万元986.62986.621.3.1基本预备费万元576.37576.371.3.2涨价预备费万元410.25410.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元11771.2711771.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3943.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19693.267653.8414450.2819693.2619693.2619693.261.1应收账款万元5907.982363.194430.985907.985907.985907.981.2存货万元8861.973544.796646.488861.978861.978861.971.2.1原辅材料万元2658.591063.441993.942658.592658.592658.591.2.2燃料动力万元132.9353.1799.70132.93132.93132.931.2.3在产品万元4076.511630.603057.384076.514076.514076.511.2.4产成品万元1993.94797.581495.461993.941993.941993.941.3现金万元4923.311969.333692.494923.314923.314923.312流动负债万元15749.466299.7811812.0915749.4615749.4615749.462.1应付账款万元15749.466299.7811812.0915749.4615749.4615749.463流动资金万元3943.801577.522957.853943.803943.803943.804铺底流动资金万元1314.59525.84985.951314.591314.591314.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15715.07万元,其中:固定资产投资11771.27万元,占项目总投资的74.90%;流动资金3943.80万元,占项目总投资的25.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4702.49万元,占项目总投资的29.92%;设备购置费4892.36万元,占项目总投资的31.13%;其它投资2176.42万元,占项目总投资的13.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11771.27+3943.80=15715.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11771.2774.90%1.1项目建设投资万元11771.2774.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3943.8025.10%3总投资万元万元15715.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11606.40万元,总成本8372.22万元,利润总额3234.18万元,净利润213.45万元,增值税371.38万元,税金及附加2425.63万元,所得税808.54万元;第二年收入21762.00万元,总成本13525.75万元,利润总额8236.25万元,净利润6177.19万元,增值税696.33万元,税金及附加252.44万元,所得税2059.06万元;第三年生产负荷100%,收入29016.00万元,总成本22284.78万元,利润总额6731.22万元,净利润5048.41万元,增值税928.44万元,税金及附加280.30万元,所得税1682.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29016.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=928.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11606.4021762.0029016.0029016.0029016.001.1高性能铁氧体一次磁粉万元11606.4021762.0029016.0029016.0029016.002现价增加值万元3714.056963.849285.12
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