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文档简介
泓域咨询MACRO/ 储存沥青投资项目立项申请报告储存沥青投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12601.34万元,同比增长29.99%(2907.37万元)。其中,主营业业务储存沥青生产及销售收入为10447.12万元,占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2526.06万元,较去年同期相比增长448.73万元,增长率21.60%;实现净利润1894.55万元,较去年同期相比增长285.09万元,增长率17.71%。二、项目概况(一)项目名称储存沥青投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积36098.04平方米(折合约54.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.43%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度174.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36098.04平方米,建筑物基底占地面积25062.87平方米,总建筑面积47288.43平方米,其中:规划建设主体工程34137.86平方米,项目规划绿化面积2735.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4767.59万元。(七)节能分析“储存沥青投资项目建设项目”,年用电量735630.01千瓦时,年总用水量10044.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.27吨标准煤/年。达产年综合节能量22.82吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11397.82万元,其中:固定资产投资9459.63万元,占项目总投资的83.00%;流动资金1938.19万元,占项目总投资的17.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18736.00万元,总成本费用14855.48万元,税金及附加208.62万元,利润总额3880.52万元,利税总额4624.38万元,税后净利润2910.39万元,达产年纳税总额1713.99万元;达产年投资利润率34.05%,投资利税率40.57%,投资回报率25.53%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位377个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心储存沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心储存沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“储存沥青投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位377个,达产年纳税总额1713.99万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.05%,投资利税率40.57%,全部投资回报率25.53%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36098.0454.12亩1.1容积率1.311.2建筑系数69.43%1.3投资强度万元/亩174.791.4基底面积平方米25062.871.5总建筑面积平方米47288.431.6绿化面积平方米2735.01绿化率5.78%2总投资万元11397.822.1固定资产投资万元9459.632.1.1土建工程投资万元3586.282.1.1.1土建工程投资占比万元31.46%2.1.2设备投资万元4767.592.1.2.1设备投资占比41.83%2.1.3其它投资万元1105.762.1.3.1其它投资占比9.70%2.1.4固定资产投资占比83.00%2.2流动资金万元1938.192.2.1流动资金占比17.00%3收入万元18736.004总成本万元14855.485利润总额万元3880.526净利润万元2910.397所得税万元1.318增值税万元535.249税金及附加万元208.6210纳税总额万元1713.9911利税总额万元4624.3812投资利润率34.05%13投资利税率40.57%14投资回报率25.53%15回收期年5.4216设备数量台(套)10417年用电量千瓦时735630.0118年用水量立方米10044.3019总能耗吨标准煤91.2720节能率20.55%21节能量吨标准煤22.8222员工数量人377第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.43%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度174.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17719.4517719.4534137.8634137.862847.861.1主要生产车间10631.6710631.6720482.7220482.721765.671.2辅助生产车间5670.225670.2210924.1210924.12911.321.3其他生产车间1417.561417.561980.001980.00170.872仓储工程3759.433759.438547.878547.87518.612.1成品贮存939.86939.862136.972136.97129.652.2原料仓储1954.901954.904444.894444.89269.682.3辅助材料仓库864.67864.671966.011966.01119.283供配电工程200.50200.50200.50200.5013.693.1供配电室200.50200.50200.50200.5013.694给排水工程230.58230.58230.58230.5812.244.1给排水230.58230.58230.58230.5812.245服务性工程2380.972380.972380.972380.97144.465.1办公用房1360.641360.641360.641360.6483.985.2生活服务1020.331020.331020.331020.3358.466消防及环保工程671.68671.68671.68671.6845.856.1消防环保工程671.68671.68671.68671.6845.857项目总图工程100.25100.25100.25100.25-67.087.1场地及道路硬化6326.081280.371280.377.2场区围墙1280.376326.086326.087.3安全保卫室100.25100.25100.25100.258绿化工程2018.5770.65合计25062.8747288.4347288.433586.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6745.02万元,占计划投资的59.18%。其中:完成固定资产投资4222.61万元,占总投资的62.60%;完成流动资金投资2522.41,占总投资的37.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6745.021.1完成比例59.18%2完成固定资产投资万元4222.612.1完成比例62.60%3完成流动资金投资万元2522.413.1完成比例37.40%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员377人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1049.932工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元347.423企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元117.864品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元160.185其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元107.736职工工资总额万元12771.47五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9459.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3586.284767.59174.799459.631.1工程费用万元3586.284767.5914709.661.1.1建筑工程费用万元3586.283586.2831.46%1.1.2设备购置及安装费万元4767.594767.5941.83%1.2工程建设其他费用万元1105.761105.769.70%1.2.1无形资产万元596.01596.011.3预备费万元509.75509.751.3.1基本预备费万元211.67211.671.3.2涨价预备费万元298.08298.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元9459.639459.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1938.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14709.666085.589287.8314709.6614709.6614709.661.1应收账款万元4412.901985.803309.674412.904412.904412.901.2存货万元6619.352978.714964.516619.356619.356619.351.2.1原辅材料万元1985.81893.611489.351985.811985.811985.811.2.2燃料动力万元99.2944.6874.4799.2999.2999.291.2.3在产品万元3044.901370.212283.683044.903044.903044.901.2.4产成品万元1489.35670.211117.021489.351489.351489.351.3现金万元3677.411654.842758.063677.413677.413677.412流动负债万元12771.475747.169578.6012771.4712771.4712771.472.1应付账款万元12771.475747.169578.6012771.4712771.4712771.473流动资金万元1938.19872.191453.641938.191938.191938.194铺底流动资金万元646.06290.73484.55646.06646.06646.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11397.82万元,其中:固定资产投资9459.63万元,占项目总投资的83.00%;流动资金1938.19万元,占项目总投资的17.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3586.28万元,占项目总投资的31.46%;设备购置费4767.59万元,占项目总投资的41.83%;其它投资1105.76万元,占项目总投资的9.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9459.63+1938.19=11397.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9459.6383.00%1.1项目建设投资万元9459.6383.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1938.1917.00%3总投资万元万元11397.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8431.20万元,总成本4018.86万元,利润总额4412.34万元,净利润173.30万元,增值税240.86万元,税金及附加3309.26万元,所得税1103.09万元;第二年收入14052.00万元,总成本5955.66万元,利润总额8096.34万元,净利润6072.25万元,增值税401.43万元,税金及附加192.56万元,所得税2024.09万元;第三年生产负荷100%,收入18736.00万元,总成本14855.48万元,利润总额3880.52万元,净利润2910.39万元,增值税535.24万元,税金及附加208.62万元,所得税970.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18736.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8431.2014052.0018736.0018736.0018736.001.1储存沥青万元8431.2014052.0018736.0018736.0018736.002现价增加值万元2697.984496.645995.5
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