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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机动车辆用坐具投资项目立项申请报告机动车辆用坐具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12854.85万元,同比增长19.98%(2141.07万元)。其中,主营业业务机动车辆用坐具生产及销售收入为11504.13万元,占营业总收入的89.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2921.07万元,较去年同期相比增长596.04万元,增长率25.64%;实现净利润2190.80万元,较去年同期相比增长368.74万元,增长率20.24%。二、项目概况(一)项目名称机动车辆用坐具投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积32676.33平方米(折合约48.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.15%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32676.33平方米,建筑物基底占地面积20635.10平方米,总建筑面积40518.65平方米,其中:规划建设主体工程26346.12平方米,项目规划绿化面积2223.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4386.49万元。(七)节能分析“机动车辆用坐具投资项目建设项目”,年用电量1113493.71千瓦时,年总用水量11511.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.83吨标准煤/年。达产年综合节能量41.17吨标准煤/年,项目总节能率28.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9817.45万元,其中:固定资产投资8092.17万元,占项目总投资的82.43%;流动资金1725.28万元,占项目总投资的17.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15604.00万元,总成本费用11977.86万元,税金及附加190.72万元,利润总额3626.14万元,利税总额4317.02万元,税后净利润2719.61万元,达产年纳税总额1597.41万元;达产年投资利润率36.94%,投资利税率43.97%,投资回报率27.70%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区机动车辆用坐具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区机动车辆用坐具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“机动车辆用坐具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1597.41万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.94%,投资利税率43.97%,全部投资回报率27.70%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32676.3348.99亩1.1容积率1.241.2建筑系数63.15%1.3投资强度万元/亩165.181.4基底面积平方米20635.101.5总建筑面积平方米40518.651.6绿化面积平方米2223.95绿化率5.49%2总投资万元9817.452.1固定资产投资万元8092.172.1.1土建工程投资万元2866.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.20%2.1.2设备投资万元4386.492.1.2.1设备投资占比44.68%2.1.3其它投资万元838.832.1.3.1其它投资占比8.54%2.1.4固定资产投资占比82.43%2.2流动资金万元1725.282.2.1流动资金占比17.57%3收入万元15604.004总成本万元11977.865利润总额万元3626.146净利润万元2719.617所得税万元1.248增值税万元500.169税金及附加万元190.7210纳税总额万元1597.4111利税总额万元4317.0212投资利润率36.94%13投资利税率43.97%14投资回报率27.70%15回收期年5.1116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1113493.7118年用水量立方米11511.8619总能耗吨标准煤137.8320节能率28.53%21节能量吨标准煤41.1722员工数量人259第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.15%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14589.0214589.0226346.1226346.122050.501.1主要生产车间8753.418753.4115807.6715807.671271.311.2辅助生产车间4668.494668.498430.768430.76656.161.3其他生产车间1167.121167.121528.071528.07123.032仓储工程3095.263095.269212.149212.14521.442.1成品贮存773.82773.822303.032303.03130.362.2原料仓储1609.541609.544790.314790.31271.152.3辅助材料仓库711.91711.912118.792118.79119.933供配电工程165.08165.08165.08165.0810.513.1供配电室165.08165.08165.08165.0810.514给排水工程189.84189.84189.84189.849.404.1给排水189.84189.84189.84189.849.405服务性工程1960.331960.331960.331960.33110.965.1办公用房1076.231076.231076.231076.2363.085.2生活服务884.10884.10884.10884.1057.936消防及环保工程553.02553.02553.02553.0235.226.1消防环保工程553.02553.02553.02553.0235.227项目总图工程82.5482.5482.5482.5444.827.1场地及道路硬化5650.041223.221223.227.2场区围墙1223.225650.045650.047.3安全保卫室82.5482.5482.5482.548绿化工程2399.9984.00合计20635.1040518.6540518.652866.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7189.59万元,占计划投资的73.23%。其中:完成固定资产投资4924.02万元,占总投资的68.49%;完成流动资金投资2265.57,占总投资的31.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7189.591.1完成比例73.23%2完成固定资产投资万元4924.022.1完成比例68.49%3完成流动资金投资万元2265.573.1完成比例31.51%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元763.922工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元252.513企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元63.454品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元112.745其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元76.436职工工资总额万元9884.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8092.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2866.854386.49165.188092.171.1工程费用万元2866.854386.4911609.971.1.1建筑工程费用万元2866.852866.8529.20%1.1.2设备购置及安装费万元4386.494386.4944.68%1.2工程建设其他费用万元838.83838.838.54%1.2.1无形资产万元485.73485.731.3预备费万元353.10353.101.3.1基本预备费万元166.31166.311.3.2涨价预备费万元186.79186.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元8092.178092.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1725.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11609.977551.207691.4511609.9711609.9711609.971.1应收账款万元3482.992263.942438.093482.993482.993482.991.2存货万元5224.493395.923657.145224.495224.495224.491.2.1原辅材料万元1567.351018.781097.141567.351567.351567.351.2.2燃料动力万元78.3750.9454.8678.3778.3778.371.2.3在产品万元2403.271562.121682.292403.272403.272403.271.2.4产成品万元1175.51764.08822.861175.511175.511175.511.3现金万元2902.491886.622031.742902.492902.492902.492流动负债万元9884.696425.056919.289884.699884.699884.692.1应付账款万元9884.696425.056919.289884.699884.699884.693流动资金万元1725.281121.431207.701725.281725.281725.284铺底流动资金万元575.09373.81402.56575.09575.09575.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9817.45万元,其中:固定资产投资8092.17万元,占项目总投资的82.43%;流动资金1725.28万元,占项目总投资的17.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2866.85万元,占项目总投资的29.20%;设备购置费4386.49万元,占项目总投资的44.68%;其它投资838.83万元,占项目总投资的8.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8092.17+1725.28=9817.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8092.1782.43%1.1项目建设投资万元8092.1782.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1725.2817.57%3总投资万元万元9817.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10142.60万元,总成本20951.80万元,利润总额-10809.20万元,净利润169.72万元,增值税325.10万元,税金及附加-8106.90万元,所得税-2702.30万元;第二年收入10922.80万元,总成本22235.03万元,利润总额-11312.23万元,净利润-8484.17万元,增值税350.11万元,税金及附加172.72万元,所得税-2828.06万元;第三年生产负荷100%,收入15604.00万元,总成本11977.86万元,利润总额3626.14万元,净利润2719.61万元,增值税500.16万元,税金及附加190.72万元,所得税906.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15604.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10142.6010922.8015604.0015604.0015604.001.1机动车辆用坐具万元10142.6010922.8015604.0015604.0015604.002现价增加值万元3245.633495.304
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