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泓域咨询MACRO/ 玻璃棉板投资项目立项申请报告玻璃棉板投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10529.90万元,同比增长15.05%(1377.46万元)。其中,主营业业务玻璃棉板生产及销售收入为8578.41万元,占营业总收入的81.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3135.06万元,较去年同期相比增长477.14万元,增长率17.95%;实现净利润2351.30万元,较去年同期相比增长514.18万元,增长率27.99%。二、项目概况(一)项目名称玻璃棉板投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34857.42平方米(折合约52.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.35%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度169.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34857.42平方米,建筑物基底占地面积26613.64平方米,总建筑面积50543.26平方米,其中:规划建设主体工程33016.92平方米,项目规划绿化面积3458.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2996.48万元。(七)节能分析“玻璃棉板投资项目建设项目”,年用电量457765.12千瓦时,年总用水量12403.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.32吨标准煤/年。达产年综合节能量16.17吨标准煤/年,项目总节能率26.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10865.92万元,其中:固定资产投资8849.71万元,占项目总投资的81.44%;流动资金2016.21万元,占项目总投资的18.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15603.00万元,总成本费用11772.13万元,税金及附加202.84万元,利润总额3830.87万元,利税总额4562.11万元,税后净利润2873.15万元,达产年纳税总额1688.96万元;达产年投资利润率35.26%,投资利税率41.99%,投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区玻璃棉板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区玻璃棉板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃棉板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1688.96万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.26%,投资利税率41.99%,全部投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34857.4252.26亩1.1容积率1.451.2建筑系数76.35%1.3投资强度万元/亩169.341.4基底面积平方米26613.641.5总建筑面积平方米50543.261.6绿化面积平方米3458.75绿化率6.84%2总投资万元10865.922.1固定资产投资万元8849.712.1.1土建工程投资万元4320.252.1.1.1土建工程投资占比万元39.76%2.1.2设备投资万元2996.482.1.2.1设备投资占比27.58%2.1.3其它投资万元1532.982.1.3.1其它投资占比14.11%2.1.4固定资产投资占比81.44%2.2流动资金万元2016.212.2.1流动资金占比18.56%3收入万元15603.004总成本万元11772.135利润总额万元3830.876净利润万元2873.157所得税万元1.458增值税万元528.409税金及附加万元202.8410纳税总额万元1688.9611利税总额万元4562.1112投资利润率35.26%13投资利税率41.99%14投资回报率26.44%15回收期年5.2816设备数量台(套)10117年用电量千瓦时457765.1218年用水量立方米12403.5119总能耗吨标准煤57.3220节能率26.78%21节能量吨标准煤16.1722员工数量人293第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.35%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度169.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18815.8418815.8433016.9233016.923104.381.1主要生产车间11289.5011289.5019810.1519810.151924.721.2辅助生产车间6021.076021.0710565.4110565.41993.401.3其他生产车间1505.271505.271914.981914.98186.262仓储工程3992.053992.0511392.1211392.12779.002.1成品贮存998.01998.012848.032848.03194.752.2原料仓储2075.872075.875923.905923.90405.082.3辅助材料仓库918.17918.172620.192620.19179.173供配电工程212.91212.91212.91212.9116.383.1供配电室212.91212.91212.91212.9116.384给排水工程244.85244.85244.85244.8514.654.1给排水244.85244.85244.85244.8514.655服务性工程2528.302528.302528.302528.30172.895.1办公用房1445.351445.351445.351445.3580.505.2生活服务1082.951082.951082.951082.9573.686消防及环保工程713.25713.25713.25713.2554.876.1消防环保工程713.25713.25713.25713.2554.877项目总图工程106.45106.45106.45106.45102.977.1场地及道路硬化7322.761437.671437.677.2场区围墙1437.677322.767322.767.3安全保卫室106.45106.45106.45106.458绿化工程2145.8675.11合计26613.6450543.2650543.264320.25六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8083.93万元,占计划投资的74.40%。其中:完成固定资产投资5746.10万元,占总投资的71.08%;完成流动资金投资2337.83,占总投资的28.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8083.931.1完成比例74.40%2完成固定资产投资万元5746.102.1完成比例71.08%3完成流动资金投资万元2337.833.1完成比例28.92%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元957.232工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元274.593企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元80.704品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元127.605其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元89.016职工工资总额万元9757.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8849.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4320.252996.48169.348849.711.1工程费用万元4320.252996.4811773.501.1.1建筑工程费用万元4320.254320.2539.76%1.1.2设备购置及安装费万元2996.482996.4827.58%1.2工程建设其他费用万元1532.981532.9814.11%1.2.1无形资产万元764.11764.111.3预备费万元768.87768.871.3.1基本预备费万元362.80362.801.3.2涨价预备费万元406.07406.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元8849.718849.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2016.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11773.506978.909313.0611773.5011773.5011773.501.1应收账款万元3532.052295.832649.043532.053532.053532.051.2存货万元5298.073443.753973.565298.075298.075298.071.2.1原辅材料万元1589.421033.121192.071589.421589.421589.421.2.2燃料动力万元79.4751.6659.6079.4779.4779.471.2.3在产品万元2437.111584.121827.832437.112437.112437.111.2.4产成品万元1192.07774.84894.051192.071192.071192.071.3现金万元2943.381913.192207.532943.382943.382943.382流动负债万元9757.296342.247317.979757.299757.299757.292.1应付账款万元9757.296342.247317.979757.299757.299757.293流动资金万元2016.211310.541512.162016.212016.212016.214铺底流动资金万元672.06436.85504.05672.06672.06672.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10865.92万元,其中:固定资产投资8849.71万元,占项目总投资的81.44%;流动资金2016.21万元,占项目总投资的18.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4320.25万元,占项目总投资的39.76%;设备购置费2996.48万元,占项目总投资的27.58%;其它投资1532.98万元,占项目总投资的14.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8849.71+2016.21=10865.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8849.7181.44%1.1项目建设投资万元8849.7181.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2016.2118.56%3总投资万元万元10865.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10141.95万元,总成本10512.78万元,利润总额-370.83万元,净利润180.64万元,增值税343.46万元,税金及附加-278.12万元,所得税-92.71万元;第二年收入11702.25万元,总成本11787.86万元,利润总额-85.61万元,净利润-64.21万元,增值税396.30万元,税金及附加186.99万元,所得税-21.40万元;第三年生产负荷100%,收入15603.00万元,总成本11772.13万元,利润总额3830.87万元,净利润2873.15万元,增值税528.40万元,税金及附加202.84万元,所得税957.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15603.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10141.9511702.2515603.0015603.0015603.001.1玻璃棉板万元10141.9511702.2515603.0015603.0015603.002现价增加值万元3245.423744.724992.964992

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