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泓域咨询MACRO/ 扁钢项目立项说明及投资计划扁钢项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入25158.43万元,同比增长22.36%(4597.59万元)。其中,主营业业务扁钢生产及销售收入为20787.13万元,占营业总收入的82.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6349.33万元,较去年同期相比增长564.73万元,增长率9.76%;实现净利润4762.00万元,较去年同期相比增长1037.36万元,增长率27.85%。二、项目概况(一)项目名称扁钢项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积50445.21平方米(折合约75.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度189.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50445.21平方米,建筑物基底占地面积30413.42平方米,总建筑面积52463.02平方米,其中:规划建设主体工程31734.96平方米,项目规划绿化面积3905.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4964.08万元。(七)节能分析“扁钢项目建设项目”,年用电量1207227.34千瓦时,年总用水量23077.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.34吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18857.14万元,其中:固定资产投资14304.66万元,占项目总投资的75.86%;流动资金4552.48万元,占项目总投资的24.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33342.00万元,总成本费用26076.61万元,税金及附加322.04万元,利润总额7265.39万元,利税总额8589.55万元,税后净利润5449.04万元,达产年纳税总额3140.51万元;达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.55%,投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位606个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地扁钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地扁钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“扁钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位606个,达产年纳税总额3140.51万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.55%,全部投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50445.2175.63亩1.1容积率1.041.2建筑系数60.29%1.3投资强度万元/亩189.141.4基底面积平方米30413.421.5总建筑面积平方米52463.021.6绿化面积平方米3905.89绿化率7.45%2总投资万元18857.142.1固定资产投资万元14304.662.1.1土建工程投资万元4156.142.1.1.1土建工程投资占比万元22.04%2.1.2设备投资万元4964.082.1.2.1设备投资占比26.32%2.1.3其它投资万元5184.442.1.3.1其它投资占比27.49%2.1.4固定资产投资占比75.86%2.2流动资金万元4552.482.2.1流动资金占比24.14%3收入万元33342.004总成本万元26076.615利润总额万元7265.396净利润万元5449.047所得税万元1.048增值税万元1002.129税金及附加万元322.0410纳税总额万元3140.5111利税总额万元8589.5512投资利润率38.53%13投资利税率45.55%14投资回报率28.90%15回收期年4.9616设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1207227.3418年用水量立方米23077.1419总能耗吨标准煤150.3420节能率22.69%21节能量吨标准煤42.4022员工数量人606第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度189.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21502.2921502.2931734.9631734.962765.461.1主要生产车间12901.3712901.3719040.9819040.981714.591.2辅助生产车间6880.736880.7310155.1910155.19884.951.3其他生产车间1720.181720.181840.631840.63165.932仓储工程4562.014562.0113473.2413473.24853.882.1成品贮存1140.501140.503368.313368.31213.472.2原料仓储2372.252372.257006.087006.08444.022.3辅助材料仓库1049.261049.263098.853098.85196.393供配电工程243.31243.31243.31243.3117.353.1供配电室243.31243.31243.31243.3117.354给排水工程279.80279.80279.80279.8015.524.1给排水279.80279.80279.80279.8015.525服务性工程2889.272889.272889.272889.27183.115.1办公用房1674.131674.131674.131674.1384.465.2生活服务1215.141215.141215.141215.1485.266消防及环保工程815.08815.08815.08815.0858.116.1消防环保工程815.08815.08815.08815.0858.117项目总图工程121.65121.65121.65121.65158.107.1场地及道路硬化8059.321663.581663.587.2场区围墙1663.588059.328059.327.3安全保卫室121.65121.65121.65121.658绿化工程2988.75104.61合计30413.4252463.0252463.024156.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14981.38万元,占计划投资的79.45%。其中:完成固定资产投资9582.74万元,占总投资的63.96%;完成流动资金投资5398.64,占总投资的36.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14981.381.1完成比例79.45%2完成固定资产投资万元9582.742.1完成比例63.96%3完成流动资金投资万元5398.643.1完成比例36.04%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员606人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4121.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元2033.812工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元496.843企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元178.474品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元241.965其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.685.3年工资额万元211.856职工工资总额万元15929.36五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14304.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4156.144964.08189.1414304.661.1工程费用万元4156.144964.0820481.841.1.1建筑工程费用万元4156.144156.1422.04%1.1.2设备购置及安装费万元4964.084964.0826.32%1.2工程建设其他费用万元5184.445184.4427.49%1.2.1无形资产万元2214.772214.771.3预备费万元2969.672969.671.3.1基本预备费万元1692.811692.811.3.2涨价预备费万元1276.861276.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元14304.6614304.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4552.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20481.8413712.9119928.6920481.8420481.8420481.841.1应收账款万元6144.553379.504915.646144.556144.556144.551.2存货万元9216.835069.267373.469216.839216.839216.831.2.1原辅材料万元2765.051520.782212.042765.052765.052765.051.2.2燃料动力万元138.2576.04110.60138.25138.25138.251.2.3在产品万元4239.742331.863391.794239.744239.744239.741.2.4产成品万元2073.791140.581659.032073.792073.792073.791.3现金万元5120.462816.254096.375120.465120.465120.462流动负债万元15929.368761.1512743.4915929.3615929.3615929.362.1应付账款万元15929.368761.1512743.4915929.3615929.3615929.363流动资金万元4552.482503.863641.984552.484552.484552.484铺底流动资金万元1517.48834.621213.991517.481517.481517.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18857.14万元,其中:固定资产投资14304.66万元,占项目总投资的75.86%;流动资金4552.48万元,占项目总投资的24.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4156.14万元,占项目总投资的22.04%;设备购置费4964.08万元,占项目总投资的26.32%;其它投资5184.44万元,占项目总投资的27.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14304.66+4552.48=18857.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14304.6675.86%1.1项目建设投资万元14304.6675.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4552.4824.14%3总投资万元万元18857.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18338.10万元,总成本1664.96万元,利润总额16673.14万元,净利润267.92万元,增值税551.17万元,税金及附加12504.85万元,所得税4168.28万元;第二年收入26673.60万元,总成本2238.06万元,利润总额24435.54万元,净利润18326.65万元,增值税801.70万元,税金及附加297.98万元,所得税6108.89万元;第三年生产负荷100%,收入33342.00万元,总成本26076.61万元,利润总额7265.39万元,净利润5449.04万元,增值税1002.12万元,税金及附加322.04万元,所得税1816.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18338.1026673.6033342.0033342.0033342.001.1扁钢万元18338.1026673.6033342.0033342.0033342.002现价增加值万元5868.198535.5510669.4410669.4410669.443增值税万元551

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