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泓域咨询MACRO/ 密度计项目立项说明及投资计划密度计项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入4167.60万元,同比增长31.71%(1003.28万元)。其中,主营业业务密度计生产及销售收入为3827.67万元,占营业总收入的91.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1238.92万元,较去年同期相比增长144.38万元,增长率13.19%;实现净利润929.19万元,较去年同期相比增长132.93万元,增长率16.69%。二、项目概况(一)项目名称密度计项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6996.83平方米(折合约10.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度177.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6996.83平方米,建筑物基底占地面积4284.86平方米,总建筑面积11614.74平方米,其中:规划建设主体工程8397.23平方米,项目规划绿化面积583.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费724.84万元。(七)节能分析“密度计项目建设项目”,年用电量802512.86千瓦时,年总用水量4348.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.00吨标准煤/年。达产年综合节能量38.50吨标准煤/年,项目总节能率27.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2640.73万元,其中:固定资产投资1860.93万元,占项目总投资的70.47%;流动资金779.80万元,占项目总投资的29.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5274.00万元,总成本费用3962.62万元,税金及附加49.69万元,利润总额1311.38万元,利税总额1541.95万元,税后净利润983.54万元,达产年纳税总额558.42万元;达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.39%,投资回报率37.25%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位91个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区密度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区密度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“密度计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位91个,达产年纳税总额558.42万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.39%,全部投资回报率37.25%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6996.8310.49亩1.1容积率1.661.2建筑系数61.24%1.3投资强度万元/亩177.401.4基底面积平方米4284.861.5总建筑面积平方米11614.741.6绿化面积平方米583.11绿化率5.02%2总投资万元2640.732.1固定资产投资万元1860.932.1.1土建工程投资万元929.692.1.1.1土建工程投资占比万元35.21%2.1.2设备投资万元724.842.1.2.1设备投资占比27.45%2.1.3其它投资万元206.402.1.3.1其它投资占比7.82%2.1.4固定资产投资占比70.47%2.2流动资金万元779.802.2.1流动资金占比29.53%3收入万元5274.004总成本万元3962.625利润总额万元1311.386净利润万元983.547所得税万元1.668增值税万元180.889税金及附加万元49.6910纳税总额万元558.4211利税总额万元1541.9512投资利润率49.66%13投资利税率58.39%14投资回报率37.25%15回收期年4.1816设备数量台(套)7217年用电量千瓦时802512.8618年用水量立方米4348.3419总能耗吨标准煤99.0020节能率27.08%21节能量吨标准煤38.5022员工数量人91第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度177.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3029.403029.408397.238397.23739.361.1主要生产车间1817.641817.645038.345038.34458.401.2辅助生产车间969.41969.412687.112687.11236.601.3其他生产车间242.35242.35487.04487.0444.362仓储工程642.73642.732091.382091.38133.922.1成品贮存160.68160.68522.85522.8533.482.2原料仓储334.22334.221087.521087.5269.642.3辅助材料仓库147.83147.83481.02481.0230.803供配电工程34.2834.2834.2834.282.473.1供配电室34.2834.2834.2834.282.474给排水工程39.4239.4239.4239.422.214.1给排水39.4239.4239.4239.422.215服务性工程407.06407.06407.06407.0626.075.1办公用房218.47218.47218.47218.4713.285.2生活服务188.59188.59188.59188.5911.256消防及环保工程114.83114.83114.83114.838.276.1消防环保工程114.83114.83114.83114.838.277项目总图工程17.1417.1417.1417.143.477.1场地及道路硬化1148.45178.17178.177.2场区围墙178.171148.451148.457.3安全保卫室17.1417.1417.1417.148绿化工程397.7813.92合计4284.8611614.7411614.74929.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2268.01万元,占计划投资的85.89%。其中:完成固定资产投资1638.06万元,占总投资的72.22%;完成流动资金投资629.95,占总投资的27.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2268.011.1完成比例85.89%2完成固定资产投资万元1638.062.1完成比例72.22%3完成流动资金投资万元629.953.1完成比例27.78%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员91人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人621.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元324.852工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元93.703企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元28.104品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元35.865其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.305.3年工资额万元20.456职工工资总额万元2694.16五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1860.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元929.69724.84177.401860.931.1工程费用万元929.69724.843473.961.1.1建筑工程费用万元929.69929.6935.21%1.1.2设备购置及安装费万元724.84724.8427.45%1.2工程建设其他费用万元206.40206.407.82%1.2.1无形资产万元105.86105.861.3预备费万元100.54100.541.3.1基本预备费万元48.3948.391.3.2涨价预备费万元52.1552.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元1860.931860.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金779.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3473.962261.273258.553473.963473.963473.961.1应收账款万元1042.19573.20833.751042.191042.191042.191.2存货万元1563.28859.811250.631563.281563.281563.281.2.1原辅材料万元468.98257.94375.19468.98468.98468.981.2.2燃料动力万元23.4512.9018.7623.4523.4523.451.2.3在产品万元719.11395.51575.29719.11719.11719.111.2.4产成品万元351.74193.46281.39351.74351.74351.741.3现金万元868.49477.67694.79868.49868.49868.492流动负债万元2694.161481.792155.332694.162694.162694.162.1应付账款万元2694.161481.792155.332694.162694.162694.163流动资金万元779.80428.89623.84779.80779.80779.804铺底流动资金万元259.93142.96207.95259.93259.93259.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2640.73万元,其中:固定资产投资1860.93万元,占项目总投资的70.47%;流动资金779.80万元,占项目总投资的29.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资929.69万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费724.84万元,占项目总投资的27.45%;其它投资206.40万元,占项目总投资的7.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1860.93+779.80=2640.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1860.9370.47%1.1项目建设投资万元1860.9370.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元779.8029.53%3总投资万元万元2640.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2900.70万元,总成本16347.58万元,利润总额-13446.88万元,净利润39.92万元,增值税99.48万元,税金及附加-10085.16万元,所得税-3361.72万元;第二年收入4219.20万元,总成本22177.19万元,利润总额-17957.99万元,净利润-13468.49万元,增值税144.70万元,税金及附加45.35万元,所得税-4489.50万元;第三年生产负荷100%,收入5274.00万元,总成本3962.62万元,利润总额1311.38万元,净利润983.54万元,增值税180.88万元,税金及附加49.69万元,所得税327.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5274.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2900.704219.205274.005274.005274.001.1密度计万元2900.704219.205274.005274.005274.002现价增加值万元928.221350.141687.681687.681687.683增值

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