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泓域咨询MACRO/ 植树器投资项目立项申请报告植树器投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22107.44万元,同比增长24.99%(4420.02万元)。其中,主营业业务植树器生产及销售收入为18422.80万元,占营业总收入的83.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5204.21万元,较去年同期相比增长1173.92万元,增长率29.13%;实现净利润3903.16万元,较去年同期相比增长558.18万元,增长率16.69%。二、项目概况(一)项目名称植树器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39499.74平方米(折合约59.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度180.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39499.74平方米,建筑物基底占地面积31058.65平方米,总建筑面积52929.65平方米,其中:规划建设主体工程36923.35平方米,项目规划绿化面积4146.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4276.22万元。(七)节能分析“植树器投资项目建设项目”,年用电量1277039.37千瓦时,年总用水量15334.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.26吨标准煤/年。达产年综合节能量55.60吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13980.74万元,其中:固定资产投资10694.54万元,占项目总投资的76.49%;流动资金3286.20万元,占项目总投资的23.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24712.00万元,总成本费用19303.15万元,税金及附加247.52万元,利润总额5408.85万元,利税总额6402.42万元,税后净利润4056.64万元,达产年纳税总额2345.78万元;达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.79%,投资回报率29.02%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位479个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区植树器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区植树器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“植树器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位479个,达产年纳税总额2345.78万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.79%,全部投资回报率29.02%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39499.7459.22亩1.1容积率1.341.2建筑系数78.63%1.3投资强度万元/亩180.591.4基底面积平方米31058.651.5总建筑面积平方米52929.651.6绿化面积平方米4146.26绿化率7.83%2总投资万元13980.742.1固定资产投资万元10694.542.1.1土建工程投资万元4158.912.1.1.1土建工程投资占比万元29.75%2.1.2设备投资万元4276.222.1.2.1设备投资占比30.59%2.1.3其它投资万元2259.412.1.3.1其它投资占比16.16%2.1.4固定资产投资占比76.49%2.2流动资金万元3286.202.2.1流动资金占比23.51%3收入万元24712.004总成本万元19303.155利润总额万元5408.856净利润万元4056.647所得税万元1.348增值税万元746.059税金及附加万元247.5210纳税总额万元2345.7811利税总额万元6402.4212投资利润率38.69%13投资利税率45.79%14投资回报率29.02%15回收期年4.9516设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1277039.3718年用水量立方米15334.9519总能耗吨标准煤158.2620节能率24.91%21节能量吨标准煤55.6022员工数量人479第二章 建设背景一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度180.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21958.4721958.4736923.3536923.353191.351.1主要生产车间13175.0813175.0822154.0122154.011978.641.2辅助生产车间7026.717026.7111815.4711815.471021.231.3其他生产车间1756.681756.682141.552141.55191.482仓储工程4658.804658.8010404.1010404.10654.002.1成品贮存1164.701164.702601.032601.03163.502.2原料仓储2422.582422.585410.135410.13340.082.3辅助材料仓库1071.521071.522392.942392.94150.423供配电工程248.47248.47248.47248.4717.573.1供配电室248.47248.47248.47248.4717.574给排水工程285.74285.74285.74285.7415.724.1给排水285.74285.74285.74285.7415.725服务性工程2950.572950.572950.572950.57185.475.1办公用房1414.911414.911414.911414.9186.875.2生活服务1535.661535.661535.661535.6686.186消防及环保工程832.37832.37832.37832.3758.866.1消防环保工程832.37832.37832.37832.3758.867项目总图工程124.23124.23124.23124.23-53.857.1场地及道路硬化7957.641450.161450.167.2场区围墙1450.167957.647957.647.3安全保卫室124.23124.23124.23124.238绿化工程2565.3389.79合计31058.6552929.6552929.654158.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12228.91万元,占计划投资的87.47%。其中:完成固定资产投资7537.24万元,占总投资的61.63%;完成流动资金投资4691.67,占总投资的38.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12228.911.1完成比例87.47%2完成固定资产投资万元7537.242.1完成比例61.63%3完成流动资金投资万元4691.673.1完成比例38.37%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员479人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3261.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1903.312工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元462.753企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元120.554品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元204.895其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元116.596职工工资总额万元14138.63五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10694.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4158.914276.22180.5910694.541.1工程费用万元4158.914276.2217424.831.1.1建筑工程费用万元4158.914158.9129.75%1.1.2设备购置及安装费万元4276.224276.2230.59%1.2工程建设其他费用万元2259.412259.4116.16%1.2.1无形资产万元1118.341118.341.3预备费万元1141.071141.071.3.1基本预备费万元635.19635.191.3.2涨价预备费万元505.88505.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10694.5410694.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3286.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17424.8312414.5513080.1117424.8317424.8317424.831.1应收账款万元5227.453397.843659.215227.455227.455227.451.2存货万元7841.175096.765488.827841.177841.177841.171.2.1原辅材料万元2352.351529.031646.652352.352352.352352.351.2.2燃料动力万元117.6276.4582.33117.62117.62117.621.2.3在产品万元3606.942344.512524.863606.943606.943606.941.2.4产成品万元1764.261146.771234.981764.261764.261764.261.3现金万元4356.212831.533049.354356.214356.214356.212流动负债万元14138.639190.119897.0414138.6314138.6314138.632.1应付账款万元14138.639190.119897.0414138.6314138.6314138.633流动资金万元3286.202136.032300.343286.203286.203286.204铺底流动资金万元1095.39712.01766.781095.391095.391095.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13980.74万元,其中:固定资产投资10694.54万元,占项目总投资的76.49%;流动资金3286.20万元,占项目总投资的23.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4158.91万元,占项目总投资的29.75%;设备购置费4276.22万元,占项目总投资的30.59%;其它投资2259.41万元,占项目总投资的16.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10694.54+3286.20=13980.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10694.5476.49%1.1项目建设投资万元10694.5476.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3286.2023.51%3总投资万元万元13980.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16062.80万元,总成本6271.22万元,利润总额9791.58万元,净利润216.19万元,增值税484.93万元,税金及附加7343.68万元,所得税2447.89万元;第二年收入17298.40万元,总成本6659.09万元,利润总额10639.31万元,净利润7979.48万元,增值税522.23万元,税金及附加220.67万元,所得税2659.83万元;第三年生产负荷100%,收入24712.00万元,总成本19303.15万元,利润总额5408.85万元,净利润4056.64万元,增值税746.05万元,税金及附加247.52万元,所得税1352.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24712.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16062.8017298.4024712.0024712.0024712.001.1植树器万元16062.8017298.4024712.0024712.0024712.002现价增加值万元5140.105535.497907.847907.847907.

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