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泓域咨询MACRO/ 扫帚投资项目立项申请报告扫帚投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入2601.25万元,同比增长25.88%(534.83万元)。其中,主营业业务扫帚生产及销售收入为2240.45万元,占营业总收入的86.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额723.81万元,较去年同期相比增长158.86万元,增长率28.12%;实现净利润542.86万元,较去年同期相比增长67.66万元,增长率14.24%。二、项目概况(一)项目名称扫帚投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13079.87平方米(折合约19.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.25%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度171.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13079.87平方米,建筑物基底占地面积7749.82平方米,总建筑面积18573.42平方米,其中:规划建设主体工程13118.41平方米,项目规划绿化面积1361.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1240.83万元。(七)节能分析“扫帚投资项目建设项目”,年用电量988108.70千瓦时,年总用水量5243.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.89吨标准煤/年。达产年综合节能量49.79吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4042.91万元,其中:固定资产投资3369.00万元,占项目总投资的83.33%;流动资金673.91万元,占项目总投资的16.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4650.00万元,总成本费用3494.79万元,税金及附加71.44万元,利润总额1155.21万元,利税总额1385.99万元,税后净利润866.41万元,达产年纳税总额519.58万元;达产年投资利润率28.57%,投资利税率34.28%,投资回报率21.43%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区扫帚行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区扫帚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“扫帚投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额519.58万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.57%,投资利税率34.28%,全部投资回报率21.43%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13079.8719.61亩1.1容积率1.421.2建筑系数59.25%1.3投资强度万元/亩171.801.4基底面积平方米7749.821.5总建筑面积平方米18573.421.6绿化面积平方米1361.98绿化率7.33%2总投资万元4042.912.1固定资产投资万元3369.002.1.1土建工程投资万元1377.772.1.1.1土建工程投资占比万元34.08%2.1.2设备投资万元1240.832.1.2.1设备投资占比30.69%2.1.3其它投资万元750.402.1.3.1其它投资占比18.56%2.1.4固定资产投资占比83.33%2.2流动资金万元673.912.2.1流动资金占比16.67%3收入万元4650.004总成本万元3494.795利润总额万元1155.216净利润万元866.417所得税万元1.428增值税万元159.349税金及附加万元71.4410纳税总额万元519.5811利税总额万元1385.9912投资利润率28.57%13投资利税率34.28%14投资回报率21.43%15回收期年6.1716设备数量台(套)10517年用电量千瓦时988108.7018年用水量立方米5243.6019总能耗吨标准煤121.8920节能率25.89%21节能量吨标准煤49.7922员工数量人103第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.25%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度171.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5479.125479.1213118.4113118.411070.431.1主要生产车间3287.473287.477871.057871.05663.671.2辅助生产车间1753.321753.324197.894197.89342.541.3其他生产车间438.33438.33760.87760.8764.232仓储工程1162.471162.473545.763545.76210.422.1成品贮存290.62290.62886.44886.4452.602.2原料仓储604.48604.481843.801843.80109.422.3辅助材料仓库267.37267.37815.52815.5248.403供配电工程62.0062.0062.0062.004.143.1供配电室62.0062.0062.0062.004.144给排水工程71.3071.3071.3071.303.704.1给排水71.3071.3071.3071.303.705服务性工程736.23736.23736.23736.2343.695.1办公用房312.06312.06312.06312.0618.805.2生活服务424.17424.17424.17424.1724.156消防及环保工程207.70207.70207.70207.7013.876.1消防环保工程207.70207.70207.70207.7013.877项目总图工程31.0031.0031.0031.008.387.1场地及道路硬化2078.78446.26446.267.2场区围墙446.262078.782078.787.3安全保卫室31.0031.0031.0031.008绿化工程661.2023.14合计7749.8218573.4218573.421377.77六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2302.84万元,占计划投资的56.96%。其中:完成固定资产投资1431.83万元,占总投资的62.18%;完成流动资金投资871.01,占总投资的37.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2302.841.1完成比例56.96%2完成固定资产投资万元1431.832.1完成比例62.18%3完成流动资金投资万元871.013.1完成比例37.82%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元316.792工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元92.693企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元26.524品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元40.705其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元25.446职工工资总额万元2861.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3369.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1377.771240.83171.803369.001.1工程费用万元1377.771240.833535.701.1.1建筑工程费用万元1377.771377.7734.08%1.1.2设备购置及安装费万元1240.831240.8330.69%1.2工程建设其他费用万元750.40750.4018.56%1.2.1无形资产万元368.40368.401.3预备费万元382.00382.001.3.1基本预备费万元152.86152.861.3.2涨价预备费万元229.14229.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元3369.003369.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金673.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3535.701884.642514.513535.703535.703535.701.1应收账款万元1060.71636.43795.531060.711060.711060.711.2存货万元1591.07954.641193.301591.071591.071591.071.2.1原辅材料万元477.32286.39357.99477.32477.32477.321.2.2燃料动力万元23.8714.3217.9023.8723.8723.871.2.3在产品万元731.89439.14548.92731.89731.89731.891.2.4产成品万元357.99214.79268.49357.99357.99357.991.3现金万元883.92530.35662.94883.92883.92883.922流动负债万元2861.791717.072146.342861.792861.792861.792.1应付账款万元2861.791717.072146.342861.792861.792861.793流动资金万元673.91404.35505.43673.91673.91673.914铺底流动资金万元224.63134.78168.48224.63224.63224.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4042.91万元,其中:固定资产投资3369.00万元,占项目总投资的83.33%;流动资金673.91万元,占项目总投资的16.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1377.77万元,占项目总投资的34.08%;设备购置费1240.83万元,占项目总投资的30.69%;其它投资750.40万元,占项目总投资的18.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3369.00+673.91=4042.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3369.0083.33%1.1项目建设投资万元3369.0083.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元673.9116.67%3总投资万元万元4042.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2790.00万元,总成本6690.04万元,利润总额-3900.04万元,净利润63.79万元,增值税95.60万元,税金及附加-2925.03万元,所得税-975.01万元;第二年收入3487.50万元,总成本7917.83万元,利润总额-4430.33万元,净利润-3322.75万元,增值税119.50万元,税金及附加66.66万元,所得税-1107.58万元;第三年生产负荷100%,收入4650.00万元,总成本3494.79万元,利润总额1155.21万元,净利润866.41万元,增值税159.34万元,税金及附加71.44万元,所得税288.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4650.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=159.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2790.003487.504650.004650.004650.001.1扫帚万元2790.003487.504650.004650.004650.002现价增加值万元892.

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