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泓域咨询MACRO/ 凸轮轴投资项目立项申请报告凸轮轴投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23151.59万元,同比增长23.94%(4471.17万元)。其中,主营业业务凸轮轴生产及销售收入为20918.29万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5310.75万元,较去年同期相比增长817.25万元,增长率18.19%;实现净利润3983.06万元,较去年同期相比增长681.33万元,增长率20.64%。二、项目概况(一)项目名称凸轮轴投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46236.44平方米(折合约69.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.38%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度198.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46236.44平方米,建筑物基底占地面积26992.83平方米,总建筑面积61956.83平方米,其中:规划建设主体工程46075.38平方米,项目规划绿化面积4814.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费5418.27万元。(七)节能分析“凸轮轴投资项目建设项目”,年用电量1019922.81千瓦时,年总用水量17372.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.83吨标准煤/年。达产年综合节能量35.77吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17085.03万元,其中:固定资产投资13775.96万元,占项目总投资的80.63%;流动资金3309.07万元,占项目总投资的19.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24964.00万元,总成本费用19420.57万元,税金及附加276.70万元,利润总额5543.43万元,利税总额6584.74万元,税后净利润4157.57万元,达产年纳税总额2427.17万元;达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.54%,投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位473个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地凸轮轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地凸轮轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“凸轮轴投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位473个,达产年纳税总额2427.17万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.54%,全部投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46236.4469.32亩1.1容积率1.341.2建筑系数58.38%1.3投资强度万元/亩198.731.4基底面积平方米26992.831.5总建筑面积平方米61956.831.6绿化面积平方米4814.41绿化率7.77%2总投资万元17085.032.1固定资产投资万元13775.962.1.1土建工程投资万元5186.572.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元5418.272.1.2.1设备投资占比31.71%2.1.3其它投资万元3171.122.1.3.1其它投资占比18.56%2.1.4固定资产投资占比80.63%2.2流动资金万元3309.072.2.1流动资金占比19.37%3收入万元24964.004总成本万元19420.575利润总额万元5543.436净利润万元4157.577所得税万元1.348增值税万元764.619税金及附加万元276.7010纳税总额万元2427.1711利税总额万元6584.7412投资利润率32.45%13投资利税率38.54%14投资回报率24.33%15回收期年5.6116设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1019922.8118年用水量立方米17372.6019总能耗吨标准煤126.8320节能率22.06%21节能量吨标准煤35.7722员工数量人473第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.38%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度198.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19083.9319083.9346075.3846075.384242.801.1主要生产车间11450.3611450.3627645.2327645.232630.541.2辅助生产车间6106.866106.8614744.1214744.121357.701.3其他生产车间1526.711526.712672.372672.37254.572仓储工程4048.924048.9210322.9410322.94691.332.1成品贮存1012.231012.232580.742580.74172.832.2原料仓储2105.442105.445367.935367.93359.492.3辅助材料仓库931.25931.252374.282374.28159.013供配电工程215.94215.94215.94215.9416.273.1供配电室215.94215.94215.94215.9416.274给排水工程248.33248.33248.33248.3314.554.1给排水248.33248.33248.33248.3314.555服务性工程2564.322564.322564.322564.32171.735.1办公用房1472.371472.371472.371472.3775.785.2生活服务1091.951091.951091.951091.9572.006消防及环保工程723.41723.41723.41723.4154.506.1消防环保工程723.41723.41723.41723.4154.507项目总图工程107.97107.97107.97107.97-113.177.1场地及道路硬化7445.761504.561504.567.2场区围墙1504.567445.767445.767.3安全保卫室107.97107.97107.97107.978绿化工程3101.78108.56合计26992.8361956.8361956.835186.57六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14879.91万元,占计划投资的87.09%。其中:完成固定资产投资9572.74万元,占总投资的64.33%;完成流动资金投资5307.17,占总投资的35.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14879.911.1完成比例87.09%2完成固定资产投资万元9572.742.1完成比例64.33%3完成流动资金投资万元5307.173.1完成比例35.67%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员473人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元1540.862工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元417.533企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元125.354品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元222.765其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元108.626职工工资总额万元13055.44五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13775.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5186.575418.27198.7313775.961.1工程费用万元5186.575418.2716364.511.1.1建筑工程费用万元5186.575186.5730.36%1.1.2设备购置及安装费万元5418.275418.2731.71%1.2工程建设其他费用万元3171.123171.1218.56%1.2.1无形资产万元1450.901450.901.3预备费万元1720.221720.221.3.1基本预备费万元852.46852.461.3.2涨价预备费万元867.76867.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元13775.9613775.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3309.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16364.516594.8214973.6616364.5116364.5116364.511.1应收账款万元4909.351963.743927.484909.354909.354909.351.2存货万元7364.032945.615891.227364.037364.037364.031.2.1原辅材料万元2209.21883.681767.372209.212209.212209.211.2.2燃料动力万元110.4644.1888.37110.46110.46110.461.2.3在产品万元3387.451354.982709.963387.453387.453387.451.2.4产成品万元1656.91662.761325.531656.911656.911656.911.3现金万元4091.131636.453272.904091.134091.134091.132流动负债万元13055.445222.1810444.3513055.4413055.4413055.442.1应付账款万元13055.445222.1810444.3513055.4413055.4413055.443流动资金万元3309.071323.632647.263309.073309.073309.074铺底流动资金万元1103.01441.21882.421103.011103.011103.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17085.03万元,其中:固定资产投资13775.96万元,占项目总投资的80.63%;流动资金3309.07万元,占项目总投资的19.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5186.57万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费5418.27万元,占项目总投资的31.71%;其它投资3171.12万元,占项目总投资的18.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13775.96+3309.07=17085.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13775.9680.63%1.1项目建设投资万元13775.9680.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3309.0719.37%3总投资万元万元17085.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9985.60万元,总成本15425.64万元,利润总额-5440.04万元,净利润221.65万元,增值税305.84万元,税金及附加-4080.03万元,所得税-1360.01万元;第二年收入19971.20万元,总成本27073.71万元,利润总额-7102.51万元,净利润-5326.88万元,增值税611.69万元,税金及附加258.35万元,所得税-1775.63万元;第三年生产负荷100%,收入24964.00万元,总成本19420.57万元,利润总额5543.43万元,净利润4157.57万元,增值税764.61万元,税金及附加276.70万元,所得税1385.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24964.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=764.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9985.6019971.2024964.0024964.0024964.001.1凸轮轴万元9985.6019971.2024964.0024964.0024964.002现价增加值万元3195.396390.787988.487988.487988.48

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