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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铲雪机项目立项说明及投资计划铲雪机项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入19867.73万元,同比增长24.05%(3851.83万元)。其中,主营业业务铲雪机生产及销售收入为16720.23万元,占营业总收入的84.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4161.49万元,较去年同期相比增长839.04万元,增长率25.25%;实现净利润3121.12万元,较去年同期相比增长296.01万元,增长率10.48%。二、项目概况(一)项目名称铲雪机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46990.15平方米(折合约70.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.60%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度184.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46990.15平方米,建筑物基底占地面积27536.23平方米,总建筑面积69075.52平方米,其中:规划建设主体工程55041.39平方米,项目规划绿化面积3872.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费5601.86万元。(七)节能分析“铲雪机项目建设项目”,年用电量1190791.41千瓦时,年总用水量16383.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.75吨标准煤/年。达产年综合节能量60.35吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15310.80万元,其中:固定资产投资13029.73万元,占项目总投资的85.10%;流动资金2281.07万元,占项目总投资的14.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21517.00万元,总成本费用16804.73万元,税金及附加265.96万元,利润总额4712.27万元,利税总额5628.20万元,税后净利润3534.20万元,达产年纳税总额2094.00万元;达产年投资利润率30.78%,投资利税率36.76%,投资回报率23.08%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位444个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地铲雪机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地铲雪机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铲雪机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位444个,达产年纳税总额2094.00万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.78%,投资利税率36.76%,全部投资回报率23.08%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46990.1570.45亩1.1容积率1.471.2建筑系数58.60%1.3投资强度万元/亩184.951.4基底面积平方米27536.231.5总建筑面积平方米69075.521.6绿化面积平方米3872.38绿化率5.61%2总投资万元15310.802.1固定资产投资万元13029.732.1.1土建工程投资万元5133.302.1.1.1土建工程投资占比万元33.53%2.1.2设备投资万元5601.862.1.2.1设备投资占比36.59%2.1.3其它投资万元2294.572.1.3.1其它投资占比14.99%2.1.4固定资产投资占比85.10%2.2流动资金万元2281.072.2.1流动资金占比14.90%3收入万元21517.004总成本万元16804.735利润总额万元4712.276净利润万元3534.207所得税万元1.478增值税万元649.979税金及附加万元265.9610纳税总额万元2094.0011利税总额万元5628.2012投资利润率30.78%13投资利税率36.76%14投资回报率23.08%15回收期年5.8316设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1190791.4118年用水量立方米16383.3419总能耗吨标准煤147.7520节能率26.83%21节能量吨标准煤60.3522员工数量人444第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.60%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度184.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19468.1119468.1155041.3955041.394499.401.1主要生产车间11680.8711680.8733024.8333024.832789.631.2辅助生产车间6229.806229.8017613.2417613.241439.811.3其他生产车间1557.451557.453192.403192.40269.962仓储工程4130.434130.439122.189122.18542.332.1成品贮存1032.611032.612280.552280.55135.582.2原料仓储2147.822147.824743.534743.53282.012.3辅助材料仓库950.00950.002098.102098.10124.743供配电工程220.29220.29220.29220.2914.733.1供配电室220.29220.29220.29220.2914.734给排水工程253.33253.33253.33253.3313.184.1给排水253.33253.33253.33253.3313.185服务性工程2615.942615.942615.942615.94155.525.1办公用房1052.401052.401052.401052.4064.415.2生活服务1563.541563.541563.541563.5493.306消防及环保工程737.97737.97737.97737.9749.366.1消防环保工程737.97737.97737.97737.9749.367项目总图工程110.14110.14110.14110.14-241.737.1场地及道路硬化6966.981631.641631.647.2场区围墙1631.646966.986966.987.3安全保卫室110.14110.14110.14110.148绿化工程2871.65100.51合计27536.2369075.5269075.525133.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12292.05万元,占计划投资的80.28%。其中:完成固定资产投资9735.74万元,占总投资的79.20%;完成流动资金投资2556.31,占总投资的20.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12292.051.1完成比例80.28%2完成固定资产投资万元9735.742.1完成比例79.20%3完成流动资金投资万元2556.313.1完成比例20.80%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员444人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3021.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1700.902工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元457.763企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元131.024品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元180.855其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.915.3年工资额万元151.576职工工资总额万元12710.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13029.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5133.305601.86184.9513029.731.1工程费用万元5133.305601.8614991.521.1.1建筑工程费用万元5133.305133.3033.53%1.1.2设备购置及安装费万元5601.865601.8636.59%1.2工程建设其他费用万元2294.572294.5714.99%1.2.1无形资产万元1083.561083.561.3预备费万元1211.011211.011.3.1基本预备费万元579.97579.971.3.2涨价预备费万元631.04631.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元13029.7313029.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2281.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14991.529090.5811276.0214991.5214991.5214991.521.1应收账款万元4497.462698.473148.224497.464497.464497.461.2存货万元6746.184047.714722.336746.186746.186746.181.2.1原辅材料万元2023.851214.311416.702023.852023.852023.851.2.2燃料动力万元101.1960.7270.83101.19101.19101.191.2.3在产品万元3103.241861.952172.273103.243103.243103.241.2.4产成品万元1517.89910.731062.521517.891517.891517.891.3现金万元3747.882248.732623.523747.883747.883747.882流动负债万元12710.457626.278897.3212710.4512710.4512710.452.1应付账款万元12710.457626.278897.3212710.4512710.4512710.453流动资金万元2281.071368.641596.752281.072281.072281.074铺底流动资金万元760.35456.21532.25760.35760.35760.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15310.80万元,其中:固定资产投资13029.73万元,占项目总投资的85.10%;流动资金2281.07万元,占项目总投资的14.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5133.30万元,占项目总投资的33.53%;设备购置费5601.86万元,占项目总投资的36.59%;其它投资2294.57万元,占项目总投资的14.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13029.73+2281.07=15310.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13029.7385.10%1.1项目建设投资万元13029.7385.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2281.0714.90%3总投资万元万元15310.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12910.20万元,总成本6036.39万元,利润总额6873.81万元,净利润234.76万元,增值税389.98万元,税金及附加5155.36万元,所得税1718.45万元;第二年收入15061.90万元,总成本6835.32万元,利润总额8226.58万元,净利润6169.94万元,增值税454.98万元,税金及附加242.56万元,所得税2056.64万元;第三年生产负荷100%,收入21517.00万元,总成本16804.73万元,利润总额4712.27万元,净利润3534.20万元,增值税649.97万元,税金及附加265.96万元,所得税1178.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21517.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=649.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12910.2015061.9021517.0021517.0021517.001.1铲雪机万元12910.2015061.9021517.0021517.0021517.002现价增加值万元4131.264819.816885.446885.44
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