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文档简介
泓域咨询MACRO/ 改性沥青项目立项说明及投资计划改性沥青项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入29717.80万元,同比增长21.92%(5343.54万元)。其中,主营业业务改性沥青生产及销售收入为23816.28万元,占营业总收入的80.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7067.58万元,较去年同期相比增长1732.35万元,增长率32.47%;实现净利润5300.68万元,较去年同期相比增长555.12万元,增长率11.70%。二、项目概况(一)项目名称改性沥青项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积41854.25平方米(折合约62.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.31%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度198.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41854.25平方米,建筑物基底占地面积26497.93平方米,总建筑面积43109.88平方米,其中:规划建设主体工程28013.96平方米,项目规划绿化面积2878.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3976.23万元。(七)节能分析“改性沥青项目建设项目”,年用电量817891.03千瓦时,年总用水量40217.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.95吨标准煤/年。达产年综合节能量32.83吨标准煤/年,项目总节能率20.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17720.45万元,其中:固定资产投资12432.66万元,占项目总投资的70.16%;流动资金5287.79万元,占项目总投资的29.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38893.00万元,总成本费用30522.47万元,税金及附加305.96万元,利润总额8370.53万元,利税总额9831.05万元,税后净利润6277.90万元,达产年纳税总额3553.15万元;达产年投资利润率47.24%,投资利税率55.48%,投资回报率35.43%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位750个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城改性沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城改性沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“改性沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位750个,达产年纳税总额3553.15万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.24%,投资利税率55.48%,全部投资回报率35.43%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41854.2562.75亩1.1容积率1.031.2建筑系数63.31%1.3投资强度万元/亩198.131.4基底面积平方米26497.931.5总建筑面积平方米43109.881.6绿化面积平方米2878.73绿化率6.68%2总投资万元17720.452.1固定资产投资万元12432.662.1.1土建工程投资万元3068.772.1.1.1土建工程投资占比万元17.32%2.1.2设备投资万元3976.232.1.2.1设备投资占比22.44%2.1.3其它投资万元5387.662.1.3.1其它投资占比30.40%2.1.4固定资产投资占比70.16%2.2流动资金万元5287.792.2.1流动资金占比29.84%3收入万元38893.004总成本万元30522.475利润总额万元8370.536净利润万元6277.907所得税万元1.038增值税万元1154.569税金及附加万元305.9610纳税总额万元3553.1511利税总额万元9831.0512投资利润率47.24%13投资利税率55.48%14投资回报率35.43%15回收期年4.3216设备数量台(套)10517年用电量千瓦时817891.0318年用水量立方米40217.9019总能耗吨标准煤103.9520节能率20.63%21节能量吨标准煤32.8322员工数量人750第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.31%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度198.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18734.0418734.0428013.9628013.962193.591.1主要生产车间11240.4211240.4216808.3816808.381360.031.2辅助生产车间5994.895994.898964.478964.47701.951.3其他生产车间1498.721498.721624.811624.81131.622仓储工程3974.693974.699812.359812.35558.792.1成品贮存993.67993.672453.092453.09139.702.2原料仓储2066.842066.845102.425102.42290.572.3辅助材料仓库914.18914.182256.842256.84128.523供配电工程211.98211.98211.98211.9813.583.1供配电室211.98211.98211.98211.9813.584给排水工程243.78243.78243.78243.7812.154.1给排水243.78243.78243.78243.7812.155服务性工程2517.302517.302517.302517.30143.355.1办公用房1068.731068.731068.731068.7370.655.2生活服务1448.571448.571448.571448.5772.136消防及环保工程710.14710.14710.14710.1445.506.1消防环保工程710.14710.14710.14710.1445.507项目总图工程105.99105.99105.99105.998.907.1场地及道路硬化7164.171575.571575.577.2场区围墙1575.577164.177164.177.3安全保卫室105.99105.99105.99105.998绿化工程2654.4892.91合计26497.9343109.8843109.883068.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13601.91万元,占计划投资的76.76%。其中:完成固定资产投资8259.26万元,占总投资的60.72%;完成流动资金投资5342.65,占总投资的39.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13601.911.1完成比例76.76%2完成固定资产投资万元8259.262.1完成比例60.72%3完成流动资金投资万元5342.653.1完成比例39.28%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员750人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5101.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元2352.402工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元638.073企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元214.174品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元310.685其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元232.916职工工资总额万元23994.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12432.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3068.773976.23198.1312432.661.1工程费用万元3068.773976.2329282.451.1.1建筑工程费用万元3068.773068.7717.32%1.1.2设备购置及安装费万元3976.233976.2322.44%1.2工程建设其他费用万元5387.665387.6630.40%1.2.1无形资产万元2346.542346.541.3预备费万元3041.123041.121.3.1基本预备费万元1577.661577.661.3.2涨价预备费万元1463.461463.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12432.6612432.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5287.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29282.4511622.8717737.9029282.4529282.4529282.451.1应收账款万元8784.743953.136588.558784.748784.748784.741.2存货万元13177.105929.709882.8313177.1013177.1013177.101.2.1原辅材料万元3953.131778.912964.853953.133953.133953.131.2.2燃料动力万元197.6688.95148.24197.66197.66197.661.2.3在产品万元6061.472727.664546.106061.476061.476061.471.2.4产成品万元2964.851334.182223.642964.852964.852964.851.3现金万元7320.613294.285490.467320.617320.617320.612流动负债万元23994.6610797.6017996.0023994.6623994.6623994.662.1应付账款万元23994.6610797.6017996.0023994.6623994.6623994.663流动资金万元5287.792379.513965.845287.795287.795287.794铺底流动资金万元1762.58793.171321.951762.581762.581762.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17720.45万元,其中:固定资产投资12432.66万元,占项目总投资的70.16%;流动资金5287.79万元,占项目总投资的29.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3068.77万元,占项目总投资的17.32%;设备购置费3976.23万元,占项目总投资的22.44%;其它投资5387.66万元,占项目总投资的30.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12432.66+5287.79=17720.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12432.6670.16%1.1项目建设投资万元12432.6670.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5287.7929.84%3总投资万元万元17720.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17501.85万元,总成本8076.78万元,利润总额9425.07万元,净利润229.76万元,增值税519.55万元,税金及附加7068.80万元,所得税2356.27万元;第二年收入29169.75万元,总成本11820.53万元,利润总额17349.22万元,净利润13011.91万元,增值税865.92万元,税金及附加271.33万元,所得税4337.31万元;第三年生产负荷100%,收入38893.00万元,总成本30522.47万元,利润总额8370.53万元,净利润6277.90万元,增值税1154.56万元,税金及附加305.96万元,所得税2092.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38893.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1154.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17501.8529169.7538893.0038893.0038893.001.1改性沥青万元17501.8529169.7538893.0038893.0038893.002现价增加值万元5600.599334.3212445.7612445
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