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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防锈油脂投资项目立项申请报告防锈油脂投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13826.54万元,同比增长25.82%(2837.46万元)。其中,主营业业务防锈油脂生产及销售收入为11661.57万元,占营业总收入的84.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3010.17万元,较去年同期相比增长496.14万元,增长率19.74%;实现净利润2257.63万元,较去年同期相比增长396.48万元,增长率21.30%。二、项目概况(一)项目名称防锈油脂投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积40873.76平方米(折合约61.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.18%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度189.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40873.76平方米,建筑物基底占地面积25824.04平方米,总建筑面积59675.69平方米,其中:规划建设主体工程39555.98平方米,项目规划绿化面积4479.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5499.92万元。(七)节能分析“防锈油脂投资项目建设项目”,年用电量985504.99千瓦时,年总用水量21752.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.98吨标准煤/年。达产年综合节能量34.69吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14422.21万元,其中:固定资产投资11611.95万元,占项目总投资的80.51%;流动资金2810.26万元,占项目总投资的19.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25034.00万元,总成本费用20026.82万元,税金及附加246.37万元,利润总额5007.18万元,利税总额5944.20万元,税后净利润3755.39万元,达产年纳税总额2188.82万元;达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.22%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位399个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地防锈油脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地防锈油脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“防锈油脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位399个,达产年纳税总额2188.82万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.22%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40873.7661.28亩1.1容积率1.461.2建筑系数63.18%1.3投资强度万元/亩189.491.4基底面积平方米25824.041.5总建筑面积平方米59675.691.6绿化面积平方米4479.36绿化率7.51%2总投资万元14422.212.1固定资产投资万元11611.952.1.1土建工程投资万元5092.212.1.1.1土建工程投资占比万元35.31%2.1.2设备投资万元5499.922.1.2.1设备投资占比38.14%2.1.3其它投资万元1019.822.1.3.1其它投资占比7.07%2.1.4固定资产投资占比80.51%2.2流动资金万元2810.262.2.1流动资金占比19.49%3收入万元25034.004总成本万元20026.825利润总额万元5007.186净利润万元3755.397所得税万元1.468增值税万元690.659税金及附加万元246.3710纳税总额万元2188.8211利税总额万元5944.2012投资利润率34.72%13投资利税率41.22%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)11517年用电量千瓦时985504.9918年用水量立方米21752.1019总能耗吨标准煤122.9820节能率28.60%21节能量吨标准煤34.6922员工数量人399第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.18%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度189.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18257.6018257.6039555.9839555.983712.901.1主要生产车间10954.5610954.5623733.5923733.592302.001.2辅助生产车间5842.435842.4312657.9112657.911188.131.3其他生产车间1460.611460.612294.252294.25222.772仓储工程3873.613873.6113077.8113077.81892.762.1成品贮存968.40968.403269.453269.45223.192.2原料仓储2014.282014.286800.466800.46464.242.3辅助材料仓库890.93890.933007.903007.90205.333供配电工程206.59206.59206.59206.5915.873.1供配电室206.59206.59206.59206.5915.874给排水工程237.58237.58237.58237.5814.194.1给排水237.58237.58237.58237.5814.195服务性工程2453.282453.282453.282453.28167.475.1办公用房1255.411255.411255.411255.4179.155.2生活服务1197.871197.871197.871197.8795.656消防及环保工程692.08692.08692.08692.0853.156.1消防环保工程692.08692.08692.08692.0853.157项目总图工程103.30103.30103.30103.30154.547.1场地及道路硬化6780.741126.741126.747.2场区围墙1126.746780.746780.747.3安全保卫室103.30103.30103.30103.308绿化工程2323.7281.33合计25824.0459675.6959675.695092.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7882.01万元,占计划投资的54.65%。其中:完成固定资产投资5659.61万元,占总投资的71.80%;完成流动资金投资2222.40,占总投资的28.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7882.011.1完成比例54.65%2完成固定资产投资万元5659.612.1完成比例71.80%3完成流动资金投资万元2222.403.1完成比例28.20%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员399人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元1133.002工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元325.013企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元103.704品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元177.745其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.585.3年工资额万元121.976职工工资总额万元16682.03五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11611.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5092.215499.92189.4911611.951.1工程费用万元5092.215499.9219492.291.1.1建筑工程费用万元5092.215092.2135.31%1.1.2设备购置及安装费万元5499.925499.9238.14%1.2工程建设其他费用万元1019.821019.827.07%1.2.1无形资产万元538.78538.781.3预备费万元481.04481.041.3.1基本预备费万元278.91278.911.3.2涨价预备费万元202.13202.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元11611.9511611.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2810.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19492.2911877.8514753.5119492.2919492.2919492.291.1应收账款万元5847.693801.004678.155847.695847.695847.691.2存货万元8771.535701.497017.228771.538771.538771.531.2.1原辅材料万元2631.461710.452105.172631.462631.462631.461.2.2燃料动力万元131.5785.52105.26131.57131.57131.571.2.3在产品万元4034.902622.693227.924034.904034.904034.901.2.4产成品万元1973.591282.841578.881973.591973.591973.591.3现金万元4873.073167.503898.464873.074873.074873.072流动负债万元16682.0310843.3213345.6216682.0316682.0316682.032.1应付账款万元16682.0310843.3213345.6216682.0316682.0316682.033流动资金万元2810.261826.672248.212810.262810.262810.264铺底流动资金万元936.74608.89749.40936.74936.74936.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14422.21万元,其中:固定资产投资11611.95万元,占项目总投资的80.51%;流动资金2810.26万元,占项目总投资的19.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5092.21万元,占项目总投资的35.31%;设备购置费5499.92万元,占项目总投资的38.14%;其它投资1019.82万元,占项目总投资的7.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11611.95+2810.26=14422.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11611.9580.51%1.1项目建设投资万元11611.9580.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2810.2619.49%3总投资万元万元14422.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16272.10万元,总成本15960.61万元,利润总额311.49万元,净利润217.37万元,增值税448.92万元,税金及附加233.62万元,所得税77.87万元;第二年收入20027.20万元,总成本18837.92万元,利润总额1189.28万元,净利润891.96万元,增值税552.52万元,税金及附加229.80万元,所得税297.32万元;第三年生产负荷100%,收入25034.00万元,总成本20026.82万元,利润总额5007.18万元,净利润3755.39万元,增值税690.65万元,税金及附加246.37万元,所得税1251.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25034.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=690.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16272.1020027.2025034.0025034.0025034.001.1防锈油脂万元16272.1020027.2025034.0025034.0025034.002现价增加值万元5207.076408.708010.88
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