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文档简介

泓域咨询MACRO/ 防盗门投资项目立项申请报告防盗门投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16568.98万元,同比增长14.17%(2056.93万元)。其中,主营业业务防盗门生产及销售收入为15025.87万元,占营业总收入的90.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3954.49万元,较去年同期相比增长782.95万元,增长率24.69%;实现净利润2965.87万元,较去年同期相比增长446.48万元,增长率17.72%。二、项目概况(一)项目名称防盗门投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积28060.69平方米(折合约42.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.63%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度173.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28060.69平方米,建筑物基底占地面积20380.48平方米,总建筑面积41249.21平方米,其中:规划建设主体工程28346.98平方米,项目规划绿化面积2810.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2319.22万元。(七)节能分析“防盗门投资项目建设项目”,年用电量1151654.36千瓦时,年总用水量15642.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.88吨标准煤/年。达产年综合节能量55.56吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10619.92万元,其中:固定资产投资7313.87万元,占项目总投资的68.87%;流动资金3306.05万元,占项目总投资的31.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25539.00万元,总成本费用19765.91万元,税金及附加207.80万元,利润总额5773.09万元,利税总额6777.18万元,税后净利润4329.82万元,达产年纳税总额2447.36万元;达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.82%,投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位446个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园防盗门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园防盗门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“防盗门投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位446个,达产年纳税总额2447.36万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.82%,全部投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28060.6942.07亩1.1容积率1.471.2建筑系数72.63%1.3投资强度万元/亩173.851.4基底面积平方米20380.481.5总建筑面积平方米41249.211.6绿化面积平方米2810.52绿化率6.81%2总投资万元10619.922.1固定资产投资万元7313.872.1.1土建工程投资万元3446.752.1.1.1土建工程投资占比万元32.46%2.1.2设备投资万元2319.222.1.2.1设备投资占比21.84%2.1.3其它投资万元1547.902.1.3.1其它投资占比14.58%2.1.4固定资产投资占比68.87%2.2流动资金万元3306.052.2.1流动资金占比31.13%3收入万元25539.004总成本万元19765.915利润总额万元5773.096净利润万元4329.827所得税万元1.478增值税万元796.299税金及附加万元207.8010纳税总额万元2447.3611利税总额万元6777.1812投资利润率54.36%13投资利税率63.82%14投资回报率40.77%15回收期年3.9516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1151654.3618年用水量立方米15642.7719总能耗吨标准煤142.8820节能率20.93%21节能量吨标准煤55.5622员工数量人446第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.63%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度173.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14409.0014409.0028346.9828346.982605.521.1主要生产车间8645.408645.4017008.1917008.191615.421.2辅助生产车间4610.884610.889071.039071.03833.771.3其他生产车间1152.721152.721644.121644.12156.332仓储工程3057.073057.078386.458386.45560.612.1成品贮存764.27764.272096.612096.61140.152.2原料仓储1589.681589.684360.954360.95291.522.3辅助材料仓库703.13703.131928.881928.88128.943供配电工程163.04163.04163.04163.0412.263.1供配电室163.04163.04163.04163.0412.264给排水工程187.50187.50187.50187.5010.974.1给排水187.50187.50187.50187.5010.975服务性工程1936.151936.151936.151936.15129.435.1办公用房1133.471133.471133.471133.4767.495.2生活服务802.68802.68802.68802.6875.016消防及环保工程546.20546.20546.20546.2041.086.1消防环保工程546.20546.20546.20546.2041.087项目总图工程81.5281.5281.5281.5215.257.1场地及道路硬化5218.85846.27846.277.2场区围墙846.275218.855218.857.3安全保卫室81.5281.5281.5281.528绿化工程2046.5571.63合计20380.4841249.2141249.213446.75六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6613.19万元,占计划投资的62.27%。其中:完成固定资产投资4215.25万元,占总投资的63.74%;完成流动资金投资2397.94,占总投资的36.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6613.191.1完成比例62.27%2完成固定资产投资万元4215.252.1完成比例63.74%3完成流动资金投资万元2397.943.1完成比例36.26%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员446人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元1286.632工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元392.153企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元125.544品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元197.675其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.975.3年工资额万元111.716职工工资总额万元13995.54五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7313.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3446.752319.22173.857313.871.1工程费用万元3446.752319.2217301.591.1.1建筑工程费用万元3446.753446.7532.46%1.1.2设备购置及安装费万元2319.222319.2221.84%1.2工程建设其他费用万元1547.901547.9014.58%1.2.1无形资产万元688.26688.261.3预备费万元859.64859.641.3.1基本预备费万元390.52390.521.3.2涨价预备费万元469.12469.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7313.877313.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3306.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17301.5910261.3216304.6717301.5917301.5917301.591.1应收账款万元5190.483373.814152.385190.485190.485190.481.2存货万元7785.725060.726228.577785.727785.727785.721.2.1原辅材料万元2335.721518.221868.572335.722335.722335.721.2.2燃料动力万元116.7975.9193.43116.79116.79116.791.2.3在产品万元3581.432327.932865.143581.433581.433581.431.2.4产成品万元1751.791138.661401.431751.791751.791751.791.3现金万元4325.402811.513460.324325.404325.404325.402流动负债万元13995.549097.1011196.4313995.5413995.5413995.542.1应付账款万元13995.549097.1011196.4313995.5413995.5413995.543流动资金万元3306.052148.932644.843306.053306.053306.054铺底流动资金万元1102.01716.31881.611102.011102.011102.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10619.92万元,其中:固定资产投资7313.87万元,占项目总投资的68.87%;流动资金3306.05万元,占项目总投资的31.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3446.75万元,占项目总投资的32.46%;设备购置费2319.22万元,占项目总投资的21.84%;其它投资1547.90万元,占项目总投资的14.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7313.87+3306.05=10619.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7313.8768.87%1.1项目建设投资万元7313.8768.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3306.0531.13%3总投资万元万元10619.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16600.35万元,总成本15049.86万元,利润总额1550.49万元,净利润174.35万元,增值税517.59万元,税金及附加1162.87万元,所得税387.62万元;第二年收入20431.20万元,总成本17943.61万元,利润总额2487.59万元,净利润1865.69万元,增值税637.03万元,税金及附加188.69万元,所得税621.90万元;第三年生产负荷100%,收入25539.00万元,总成本19765.91万元,利润总额5773.09万元,净利润4329.82万元,增值税796.29万元,税金及附加207.80万元,所得税1443.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25539.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=796.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16600.3520431.2025539.0025539.0025539.001.1防盗门万元16600.3520431.2025539.0025539.0025539.002现价增加值万元5312.116537.988172.488172.48

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