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文档简介
泓域咨询MACRO/ 供气钢管项目立项说明及投资计划供气钢管项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入5119.10万元,同比增长28.13%(1123.78万元)。其中,主营业业务供气钢管生产及销售收入为4314.29万元,占营业总收入的84.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1283.71万元,较去年同期相比增长321.25万元,增长率33.38%;实现净利润962.78万元,较去年同期相比增长146.88万元,增长率18.00%。二、项目概况(一)项目名称供气钢管项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21650.82平方米(折合约32.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度184.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21650.82平方米,建筑物基底占地面积14785.34平方米,总建筑面积36373.38平方米,其中:规划建设主体工程25553.12平方米,项目规划绿化面积2634.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2591.08万元。(七)节能分析“供气钢管项目建设项目”,年用电量920737.66千瓦时,年总用水量3228.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.44吨标准煤/年。达产年综合节能量44.12吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7154.11万元,其中:固定资产投资5985.95万元,占项目总投资的83.67%;流动资金1168.16万元,占项目总投资的16.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7817.00万元,总成本费用6062.69万元,税金及附加115.64万元,利润总额1754.31万元,利税总额2111.92万元,税后净利润1315.73万元,达产年纳税总额796.19万元;达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.52%,投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地供气钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地供气钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“供气钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额796.19万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.52%,全部投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,固定资产投资回收期6.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21650.8232.46亩1.1容积率1.681.2建筑系数68.29%1.3投资强度万元/亩184.411.4基底面积平方米14785.341.5总建筑面积平方米36373.381.6绿化面积平方米2634.20绿化率7.24%2总投资万元7154.112.1固定资产投资万元5985.952.1.1土建工程投资万元2657.502.1.1.1土建工程投资占比万元37.15%2.1.2设备投资万元2591.082.1.2.1设备投资占比36.22%2.1.3其它投资万元737.372.1.3.1其它投资占比10.31%2.1.4固定资产投资占比83.67%2.2流动资金万元1168.162.2.1流动资金占比16.33%3收入万元7817.004总成本万元6062.695利润总额万元1754.316净利润万元1315.737所得税万元1.688增值税万元241.979税金及附加万元115.6410纳税总额万元796.1911利税总额万元2111.9212投资利润率24.52%13投资利税率29.52%14投资回报率18.39%15回收期年6.9416设备数量台(套)9317年用电量千瓦时920737.6618年用水量立方米3228.0019总能耗吨标准煤113.4420节能率28.83%21节能量吨标准煤44.1222员工数量人111第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度184.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10453.2410453.2425553.1225553.122053.651.1主要生产车间6271.946271.9415331.8715331.871273.261.2辅助生产车间3345.043345.048177.008177.00657.171.3其他生产车间836.26836.261482.081482.08123.222仓储工程2217.802217.807033.177033.17411.082.1成品贮存554.45554.451758.291758.29102.772.2原料仓储1153.261153.263657.253657.25213.762.3辅助材料仓库510.09510.091617.631617.6394.553供配电工程118.28118.28118.28118.287.783.1供配电室118.28118.28118.28118.287.784给排水工程136.03136.03136.03136.036.964.1给排水136.03136.03136.03136.036.965服务性工程1404.611404.611404.611404.6182.105.1办公用房829.62829.62829.62829.6243.305.2生活服务574.99574.99574.99574.9939.376消防及环保工程396.25396.25396.25396.2526.066.1消防环保工程396.25396.25396.25396.2526.067项目总图工程59.1459.1459.1459.1418.617.1场地及道路硬化3998.24782.57782.577.2场区围墙782.573998.243998.247.3安全保卫室59.1459.1459.1459.148绿化工程1464.4351.26合计14785.3436373.3836373.382657.50六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4759.10万元,占计划投资的66.52%。其中:完成固定资产投资3032.38万元,占总投资的63.72%;完成流动资金投资1726.72,占总投资的36.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4759.101.1完成比例66.52%2完成固定资产投资万元3032.382.1完成比例63.72%3完成流动资金投资万元1726.723.1完成比例36.28%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元422.372工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元116.233企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元27.674品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元51.355其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元41.176职工工资总额万元3790.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5985.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2657.502591.08184.415985.951.1工程费用万元2657.502591.084958.891.1.1建筑工程费用万元2657.502657.5037.15%1.1.2设备购置及安装费万元2591.082591.0836.22%1.2工程建设其他费用万元737.37737.3710.31%1.2.1无形资产万元371.97371.971.3预备费万元365.40365.401.3.1基本预备费万元158.09158.091.3.2涨价预备费万元207.31207.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元5985.955985.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1168.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4958.892981.643885.974958.894958.894958.891.1应收账款万元1487.67892.601190.131487.671487.671487.671.2存货万元2231.501338.901785.202231.502231.502231.501.2.1原辅材料万元669.45401.67535.56669.45669.45669.451.2.2燃料动力万元33.4720.0826.7833.4733.4733.471.2.3在产品万元1026.49615.89821.191026.491026.491026.491.2.4产成品万元502.09301.25401.67502.09502.09502.091.3现金万元1239.72743.83991.781239.721239.721239.722流动负债万元3790.732274.443032.583790.733790.733790.732.1应付账款万元3790.732274.443032.583790.733790.733790.733流动资金万元1168.16700.90934.531168.161168.161168.164铺底流动资金万元389.38233.63311.51389.38389.38389.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7154.11万元,其中:固定资产投资5985.95万元,占项目总投资的83.67%;流动资金1168.16万元,占项目总投资的16.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2657.50万元,占项目总投资的37.15%;设备购置费2591.08万元,占项目总投资的36.22%;其它投资737.37万元,占项目总投资的10.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5985.95+1168.16=7154.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5985.9583.67%1.1项目建设投资万元5985.9583.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1168.1616.33%3总投资万元万元7154.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4690.20万元,总成本14619.54万元,利润总额-9929.34万元,净利润104.02万元,增值税145.18万元,税金及附加-7447.01万元,所得税-2482.34万元;第二年收入6253.60万元,总成本18398.84万元,利润总额-12145.24万元,净利润-9108.93万元,增值税193.58万元,税金及附加109.83万元,所得税-3036.31万元;第三年生产负荷100%,收入7817.00万元,总成本6062.69万元,利润总额1754.31万元,净利润1315.73万元,增值税241.97万元,税金及附加115.64万元,所得税438.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7817.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=241.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4690.206253.607817.007817.007817.001.1供气钢管万元4690.206253.607817.007817.007817.002现价增加值万元1500.862001.152501.44
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