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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高低压柜投资项目立项申请报告高低压柜投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入38988.45万元,同比增长33.77%(9841.72万元)。其中,主营业业务高低压柜生产及销售收入为35593.44万元,占营业总收入的91.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8825.96万元,较去年同期相比增长2234.02万元,增长率33.89%;实现净利润6619.47万元,较去年同期相比增长699.03万元,增长率11.81%。二、项目概况(一)项目名称高低压柜投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54233.77平方米(折合约81.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.00%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度196.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54233.77平方米,建筑物基底占地面积28201.56平方米,总建筑面积61284.16平方米,其中:规划建设主体工程43920.71平方米,项目规划绿化面积3196.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4587.84万元。(七)节能分析“高低压柜投资项目建设项目”,年用电量688519.09千瓦时,年总用水量38836.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.94吨标准煤/年。达产年综合节能量35.92吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21193.49万元,其中:固定资产投资16011.57万元,占项目总投资的75.55%;流动资金5181.92万元,占项目总投资的24.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45740.00万元,总成本费用36159.98万元,税金及附加375.50万元,利润总额9580.02万元,利税总额11276.90万元,税后净利润7185.02万元,达产年纳税总额4091.89万元;达产年投资利润率45.20%,投资利税率53.21%,投资回报率33.90%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位838个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区高低压柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区高低压柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“高低压柜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位838个,达产年纳税总额4091.89万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.20%,投资利税率53.21%,全部投资回报率33.90%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54233.7781.31亩1.1容积率1.131.2建筑系数52.00%1.3投资强度万元/亩196.921.4基底面积平方米28201.561.5总建筑面积平方米61284.161.6绿化面积平方米3196.38绿化率5.22%2总投资万元21193.492.1固定资产投资万元16011.572.1.1土建工程投资万元4768.592.1.1.1土建工程投资占比万元22.50%2.1.2设备投资万元4587.842.1.2.1设备投资占比21.65%2.1.3其它投资万元6655.142.1.3.1其它投资占比31.40%2.1.4固定资产投资占比75.55%2.2流动资金万元5181.922.2.1流动资金占比24.45%3收入万元45740.004总成本万元36159.985利润总额万元9580.026净利润万元7185.027所得税万元1.138增值税万元1321.389税金及附加万元375.5010纳税总额万元4091.8911利税总额万元11276.9012投资利润率45.20%13投资利税率53.21%14投资回报率33.90%15回收期年4.4516设备数量台(套)13517年用电量千瓦时688519.0918年用水量立方米38836.7119总能耗吨标准煤87.9420节能率25.11%21节能量吨标准煤35.9222员工数量人838第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.00%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度196.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19938.5019938.5043920.7143920.713759.271.1主要生产车间11963.1011963.1026352.4326352.432330.751.2辅助生产车间6380.326380.3214054.6314054.631202.971.3其他生产车间1595.081595.082547.402547.40225.562仓储工程4230.234230.2311286.2411286.24702.562.1成品贮存1057.561057.562821.562821.56175.642.2原料仓储2199.722199.725868.845868.84365.332.3辅助材料仓库972.95972.952595.842595.84161.593供配电工程225.61225.61225.61225.6115.803.1供配电室225.61225.61225.61225.6115.804给排水工程259.45259.45259.45259.4514.134.1给排水259.45259.45259.45259.4514.135服务性工程2679.152679.152679.152679.15166.775.1办公用房1317.651317.651317.651317.6572.545.2生活服务1361.501361.501361.501361.5096.296消防及环保工程755.80755.80755.80755.8052.936.1消防环保工程755.80755.80755.80755.8052.937项目总图工程112.81112.81112.81112.81-29.397.1场地及道路硬化7818.181419.101419.107.2场区围墙1419.107818.187818.187.3安全保卫室112.81112.81112.81112.818绿化工程2471.8686.52合计28201.5661284.1661284.164768.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17750.28万元,占计划投资的83.75%。其中:完成固定资产投资13489.69万元,占总投资的76.00%;完成流动资金投资4260.59,占总投资的24.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17750.281.1完成比例83.75%2完成固定资产投资万元13489.692.1完成比例76.00%3完成流动资金投资万元4260.593.1完成比例24.00%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员838人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5701.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元3413.632工程技术人员工资2.1平均人数人1262.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元635.393企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元248.864品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元348.015其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元181.186职工工资总额万元24723.49五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16011.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4768.594587.84196.9216011.571.1工程费用万元4768.594587.8429905.411.1.1建筑工程费用万元4768.594768.5922.50%1.1.2设备购置及安装费万元4587.844587.8421.65%1.2工程建设其他费用万元6655.146655.1431.40%1.2.1无形资产万元3462.703462.701.3预备费万元3192.443192.441.3.1基本预备费万元1671.451671.451.3.2涨价预备费万元1520.991520.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元16011.5716011.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5181.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29905.4113056.1723259.8629905.4129905.4129905.411.1应收账款万元8971.624037.236728.728971.628971.628971.621.2存货万元13457.436055.8510093.0813457.4313457.4313457.431.2.1原辅材料万元4037.231816.753027.924037.234037.234037.231.2.2燃料动力万元201.8690.84151.40201.86201.86201.861.2.3在产品万元6190.422785.694642.816190.426190.426190.421.2.4产成品万元3027.921362.562270.943027.923027.923027.921.3现金万元7476.353364.365607.267476.357476.357476.352流动负债万元24723.4911125.5718542.6224723.4924723.4924723.492.1应付账款万元24723.4911125.5718542.6224723.4924723.4924723.493流动资金万元5181.922331.863886.445181.925181.925181.924铺底流动资金万元1727.29777.291295.481727.291727.291727.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21193.49万元,其中:固定资产投资16011.57万元,占项目总投资的75.55%;流动资金5181.92万元,占项目总投资的24.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4768.59万元,占项目总投资的22.50%;设备购置费4587.84万元,占项目总投资的21.65%;其它投资6655.14万元,占项目总投资的31.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16011.57+5181.92=21193.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16011.5775.55%1.1项目建设投资万元16011.5775.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5181.9224.45%3总投资万元万元21193.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20583.00万元,总成本2707.64万元,利润总额17875.36万元,净利润288.29万元,增值税594.62万元,税金及附加13406.52万元,所得税4468.84万元;第二年收入34305.00万元,总成本3960.47万元,利润总额30344.53万元,净利润22758.40万元,增值税991.04万元,税金及附加335.86万元,所得税7586.13万元;第三年生产负荷100%,收入45740.00万元,总成本36159.98万元,利润总额9580.02万元,净利润7185.02万元,增值税1321.38万元,税金及附加375.50万元,所得税2395.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45740.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1321.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20583.0034305.0045740.0045740.0045740.001.1高低压柜万元20583.0034305.0045740.0045740.0045740.002现价增加值万元6586.5610977.6014636.801463
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