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泓域咨询MACRO/ 结构实验机投资项目立项申请报告结构实验机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入22257.54万元,同比增长16.68%(3182.32万元)。其中,主营业业务结构实验机生产及销售收入为18003.08万元,占营业总收入的80.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5155.23万元,较去年同期相比增长774.81万元,增长率17.69%;实现净利润3866.42万元,较去年同期相比增长665.92万元,增长率20.81%。二、项目概况(一)项目名称结构实验机投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积57048.51平方米(折合约85.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度184.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57048.51平方米,建筑物基底占地面积36956.02平方米,总建筑面积77585.97平方米,其中:规划建设主体工程52637.75平方米,项目规划绿化面积4698.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费6393.16万元。(七)节能分析“结构实验机投资项目建设项目”,年用电量499343.14千瓦时,年总用水量22657.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.31吨标准煤/年。达产年综合节能量27.13吨标准煤/年,项目总节能率25.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19679.77万元,其中:固定资产投资15785.42万元,占项目总投资的80.21%;流动资金3894.35万元,占项目总投资的19.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29798.00万元,总成本费用22668.53万元,税金及附加346.20万元,利润总额7129.47万元,利税总额8459.05万元,税后净利润5347.10万元,达产年纳税总额3111.95万元;达产年投资利润率36.23%,投资利税率42.98%,投资回报率27.17%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位551个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区结构实验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区结构实验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“结构实验机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位551个,达产年纳税总额3111.95万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.23%,投资利税率42.98%,全部投资回报率27.17%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57048.5185.53亩1.1容积率1.361.2建筑系数64.78%1.3投资强度万元/亩184.561.4基底面积平方米36956.021.5总建筑面积平方米77585.971.6绿化面积平方米4698.20绿化率6.06%2总投资万元19679.772.1固定资产投资万元15785.422.1.1土建工程投资万元6111.352.1.1.1土建工程投资占比万元31.05%2.1.2设备投资万元6393.162.1.2.1设备投资占比32.49%2.1.3其它投资万元3280.912.1.3.1其它投资占比16.67%2.1.4固定资产投资占比80.21%2.2流动资金万元3894.352.2.1流动资金占比19.79%3收入万元29798.004总成本万元22668.535利润总额万元7129.476净利润万元5347.107所得税万元1.368增值税万元983.389税金及附加万元346.2010纳税总额万元3111.9511利税总额万元8459.0512投资利润率36.23%13投资利税率42.98%14投资回报率27.17%15回收期年5.1816设备数量台(套)12417年用电量千瓦时499343.1418年用水量立方米22657.0719总能耗吨标准煤63.3120节能率25.64%21节能量吨标准煤27.1322员工数量人551第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度184.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26127.9126127.9152637.7552637.754560.831.1主要生产车间15676.7515676.7531582.6531582.652827.711.2辅助生产车间8360.938360.9316844.0816844.081459.471.3其他生产车间2090.232090.233052.993052.99273.652仓储工程5543.405543.4016216.3416216.341021.872.1成品贮存1385.851385.854054.094054.09255.472.2原料仓储2882.572882.578432.508432.50531.372.3辅助材料仓库1274.981274.983729.763729.76235.033供配电工程295.65295.65295.65295.6520.963.1供配电室295.65295.65295.65295.6520.964给排水工程340.00340.00340.00340.0018.754.1给排水340.00340.00340.00340.0018.755服务性工程3510.823510.823510.823510.82221.235.1办公用房1789.971789.971789.971789.9798.675.2生活服务1720.851720.851720.851720.85109.966消防及环保工程990.42990.42990.42990.4270.216.1消防环保工程990.42990.42990.42990.4270.217项目总图工程147.82147.82147.82147.8265.307.1场地及道路硬化10340.241512.971512.977.2场区围墙1512.9710340.2410340.247.3安全保卫室147.82147.82147.82147.828绿化工程3777.06132.20合计36956.0277585.9777585.976111.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12936.53万元,占计划投资的65.74%。其中:完成固定资产投资8071.96万元,占总投资的62.40%;完成流动资金投资4864.57,占总投资的37.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12936.531.1完成比例65.74%2完成固定资产投资万元8071.962.1完成比例62.40%3完成流动资金投资万元4864.573.1完成比例37.60%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员551人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元2095.442工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元490.213企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元148.734品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元244.675其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元178.256职工工资总额万元16569.34五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15785.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6111.356393.16184.5615785.421.1工程费用万元6111.356393.1620463.691.1.1建筑工程费用万元6111.356111.3531.05%1.1.2设备购置及安装费万元6393.166393.1632.49%1.2工程建设其他费用万元3280.913280.9116.67%1.2.1无形资产万元1906.081906.081.3预备费万元1374.831374.831.3.1基本预备费万元799.90799.901.3.2涨价预备费万元574.93574.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元15785.4215785.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3894.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20463.699186.7715511.0020463.6920463.6920463.691.1应收账款万元6139.112762.604297.376139.116139.116139.111.2存货万元9208.664143.906446.069208.669208.669208.661.2.1原辅材料万元2762.601243.171933.822762.602762.602762.601.2.2燃料动力万元138.1362.1696.69138.13138.13138.131.2.3在产品万元4235.981906.192965.194235.984235.984235.981.2.4产成品万元2071.95932.381450.362071.952071.952071.951.3现金万元5115.922302.173581.155115.925115.925115.922流动负债万元16569.347456.2011598.5416569.3416569.3416569.342.1应付账款万元16569.347456.2011598.5416569.3416569.3416569.343流动资金万元3894.351752.462726.043894.353894.353894.354铺底流动资金万元1298.10584.15908.681298.101298.101298.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19679.77万元,其中:固定资产投资15785.42万元,占项目总投资的80.21%;流动资金3894.35万元,占项目总投资的19.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6111.35万元,占项目总投资的31.05%;设备购置费6393.16万元,占项目总投资的32.49%;其它投资3280.91万元,占项目总投资的16.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15785.42+3894.35=19679.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15785.4280.21%1.1项目建设投资万元15785.4280.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3894.3519.79%3总投资万元万元19679.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13409.10万元,总成本4812.49万元,利润总额8596.61万元,净利润281.30万元,增值税442.52万元,税金及附加6447.46万元,所得税2149.15万元;第二年收入20858.60万元,总成本6787.92万元,利润总额14070.68万元,净利润10553.01万元,增值税688.37万元,税金及附加310.80万元,所得税3517.67万元;第三年生产负荷100%,收入29798.00万元,总成本22668.53万元,利润总额7129.47万元,净利润5347.10万元,增值税983.38万元,税金及附加346.20万元,所得税1782.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29798.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=983.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13409.1020858.6029798.0029798.0029798.001.1结构实验机万元13409.1020858.6029798.0029798.0029798.002现价增加值万元4290.916674.759535.369535.36

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