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泓域咨询MACRO/ 金属带钢投资项目立项申请报告金属带钢投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4388.75万元,同比增长30.55%(1027.08万元)。其中,主营业业务金属带钢生产及销售收入为3666.74万元,占营业总收入的83.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1161.01万元,较去年同期相比增长166.96万元,增长率16.80%;实现净利润870.76万元,较去年同期相比增长81.24万元,增长率10.29%。二、项目概况(一)项目名称金属带钢投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积14473.90平方米(折合约21.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度195.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14473.90平方米,建筑物基底占地面积8868.16平方米,总建筑面积17223.94平方米,其中:规划建设主体工程12391.08平方米,项目规划绿化面积1347.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1112.41万元。(七)节能分析“金属带钢投资项目建设项目”,年用电量1348234.62千瓦时,年总用水量6298.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.24吨标准煤/年。达产年综合节能量46.89吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5126.81万元,其中:固定资产投资4252.11万元,占项目总投资的82.94%;流动资金874.70万元,占项目总投资的17.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8322.00万元,总成本费用6263.54万元,税金及附加91.97万元,利润总额2058.46万元,利税总额2434.36万元,税后净利润1543.85万元,达产年纳税总额890.52万元;达产年投资利润率40.15%,投资利税率47.48%,投资回报率30.11%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位143个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区金属带钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区金属带钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“金属带钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额890.52万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.15%,投资利税率47.48%,全部投资回报率30.11%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目,可有效提升资源能源利用效率,降低废弃物排放,有利于企业实现降本增效。但是,传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长,导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足,存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造,2016-2017年,工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来,工业和信息化部将继续用好相关政策手段,支持民营企业加大投资实施绿色化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14473.9021.70亩1.1容积率1.191.2建筑系数61.27%1.3投资强度万元/亩195.951.4基底面积平方米8868.161.5总建筑面积平方米17223.941.6绿化面积平方米1347.69绿化率7.82%2总投资万元5126.812.1固定资产投资万元4252.112.1.1土建工程投资万元1514.692.1.1.1土建工程投资占比万元29.54%2.1.2设备投资万元1112.412.1.2.1设备投资占比21.70%2.1.3其它投资万元1625.012.1.3.1其它投资占比31.70%2.1.4固定资产投资占比82.94%2.2流动资金万元874.702.2.1流动资金占比17.06%3收入万元8322.004总成本万元6263.545利润总额万元2058.466净利润万元1543.857所得税万元1.198增值税万元283.939税金及附加万元91.9710纳税总额万元890.5211利税总额万元2434.3612投资利润率40.15%13投资利税率47.48%14投资回报率30.11%15回收期年4.8216设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1348234.6218年用水量立方米6298.9319总能耗吨标准煤166.2420节能率26.18%21节能量吨标准煤46.8922员工数量人143第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度195.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6269.796269.7912391.0812391.081198.651.1主要生产车间3761.873761.877434.657434.65743.161.2辅助生产车间2006.332006.333965.153965.15383.571.3其他生产车间501.58501.58718.68718.6871.922仓储工程1330.221330.223141.363141.36221.002.1成品贮存332.56332.56785.34785.3455.252.2原料仓储691.71691.711633.511633.51114.922.3辅助材料仓库305.95305.95722.51722.5150.833供配电工程70.9570.9570.9570.955.623.1供配电室70.9570.9570.9570.955.624给排水工程81.5981.5981.5981.595.024.1给排水81.5981.5981.5981.595.025服务性工程842.48842.48842.48842.4859.275.1办公用房489.59489.59489.59489.5924.675.2生活服务352.89352.89352.89352.8935.536消防及环保工程237.67237.67237.67237.6718.816.1消防环保工程237.67237.67237.67237.6718.817项目总图工程35.4735.4735.4735.47-28.027.1场地及道路硬化2297.49377.15377.157.2场区围墙377.152297.492297.497.3安全保卫室35.4735.4735.4735.478绿化工程981.1634.34合计8868.1617223.9417223.941514.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2628.75万元,占计划投资的51.27%。其中:完成固定资产投资1747.31万元,占总投资的66.47%;完成流动资金投资881.44,占总投资的33.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2628.751.1完成比例51.27%2完成固定资产投资万元1747.312.1完成比例66.47%3完成流动资金投资万元881.443.1完成比例33.53%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员143人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元477.722工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元125.173企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元44.674品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元59.915其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元54.656职工工资总额万元5729.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4252.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1514.691112.41195.954252.111.1工程费用万元1514.691112.416604.441.1.1建筑工程费用万元1514.691514.6929.54%1.1.2设备购置及安装费万元1112.411112.4121.70%1.2工程建设其他费用万元1625.011625.0131.70%1.2.1无形资产万元792.47792.471.3预备费万元832.54832.541.3.1基本预备费万元413.81413.811.3.2涨价预备费万元418.73418.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元4252.114252.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金874.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6604.443539.004017.246604.446604.446604.441.1应收账款万元1981.331188.801486.001981.331981.331981.331.2存货万元2972.001783.202229.002972.002972.002972.001.2.1原辅材料万元891.60534.96668.70891.60891.60891.601.2.2燃料动力万元44.5826.7533.4444.5844.5844.581.2.3在产品万元1367.12820.271025.341367.121367.121367.121.2.4产成品万元668.70401.22501.53668.70668.70668.701.3现金万元1651.11990.671238.331651.111651.111651.112流动负债万元5729.743437.844297.315729.745729.745729.742.1应付账款万元5729.743437.844297.315729.745729.745729.743流动资金万元874.70524.82656.03874.70874.70874.704铺底流动资金万元291.56174.94218.67291.56291.56291.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5126.81万元,其中:固定资产投资4252.11万元,占项目总投资的82.94%;流动资金874.70万元,占项目总投资的17.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1514.69万元,占项目总投资的29.54%;设备购置费1112.41万元,占项目总投资的21.70%;其它投资1625.01万元,占项目总投资的31.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4252.11+874.70=5126.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4252.1182.94%1.1项目建设投资万元4252.1182.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元874.7017.06%3总投资万元万元5126.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4993.20万元,总成本10441.46万元,利润总额-5448.26万元,净利润78.34万元,增值税170.36万元,税金及附加-4086.20万元,所得税-1362.07万元;第二年收入6241.50万元,总成本12630.93万元,利润总额-6389.43万元,净利润-4792.07万元,增值税212.95万元,税金及附加83.45万元,所得税-1597.36万元;第三年生产负荷100%,收入8322.00万元,总成本6263.54万元,利润总额2058.46万元,净利润1543.85万元,增值税283.93万元,税金及附加91.97万元,所得税514.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8322.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=283.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4993.206241.508322.008322.008322.001.1金属带钢万元4993.206241.508322.008322.008322.002现价增加值万元1597.821997.282663.042663.042663.04

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