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泓域咨询MACRO/ 金属门框架投资项目立项申请报告金属门框架投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15190.90万元,同比增长33.05%(3773.29万元)。其中,主营业业务金属门框架生产及销售收入为12584.54万元,占营业总收入的82.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4178.20万元,较去年同期相比增长820.67万元,增长率24.44%;实现净利润3133.65万元,较去年同期相比增长632.13万元,增长率25.27%。二、项目概况(一)项目名称金属门框架投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35497.74平方米(折合约53.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.34%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度182.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35497.74平方米,建筑物基底占地面积18579.52平方米,总建筑面积38692.54平方米,其中:规划建设主体工程26635.16平方米,项目规划绿化面积2381.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4292.64万元。(七)节能分析“金属门框架投资项目建设项目”,年用电量824563.04千瓦时,年总用水量15126.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.63吨标准煤/年。达产年综合节能量41.92吨标准煤/年,项目总节能率27.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13024.07万元,其中:固定资产投资9699.34万元,占项目总投资的74.47%;流动资金3324.73万元,占项目总投资的25.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28710.00万元,总成本费用21801.95万元,税金及附加256.33万元,利润总额6908.05万元,利税总额8117.21万元,税后净利润5181.04万元,达产年纳税总额2936.17万元;达产年投资利润率53.04%,投资利税率62.32%,投资回报率39.78%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位455个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地金属门框架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地金属门框架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属门框架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位455个,达产年纳税总额2936.17万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.04%,投资利税率62.32%,全部投资回报率39.78%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35497.7453.22亩1.1容积率1.091.2建筑系数52.34%1.3投资强度万元/亩182.251.4基底面积平方米18579.521.5总建筑面积平方米38692.541.6绿化面积平方米2381.45绿化率6.15%2总投资万元13024.072.1固定资产投资万元9699.342.1.1土建工程投资万元2775.132.1.1.1土建工程投资占比万元21.31%2.1.2设备投资万元4292.642.1.2.1设备投资占比32.96%2.1.3其它投资万元2631.572.1.3.1其它投资占比20.21%2.1.4固定资产投资占比74.47%2.2流动资金万元3324.732.2.1流动资金占比25.53%3收入万元28710.004总成本万元21801.955利润总额万元6908.056净利润万元5181.047所得税万元1.098增值税万元952.839税金及附加万元256.3310纳税总额万元2936.1711利税总额万元8117.2112投资利润率53.04%13投资利税率62.32%14投资回报率39.78%15回收期年4.0116设备数量台(套)7817年用电量千瓦时824563.0418年用水量立方米15126.2919总能耗吨标准煤102.6320节能率27.90%21节能量吨标准煤41.9222员工数量人455第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.34%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度182.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13135.7213135.7226635.1626635.162101.381.1主要生产车间7881.437881.4315981.1015981.101302.861.2辅助生产车间4203.434203.438523.258523.25672.441.3其他生产车间1050.861050.861544.841544.84126.082仓储工程2786.932786.937837.307837.30449.692.1成品贮存696.73696.731959.331959.33112.422.2原料仓储1449.201449.204075.404075.40233.842.3辅助材料仓库640.99640.991802.581802.58103.433供配电工程148.64148.64148.64148.649.593.1供配电室148.64148.64148.64148.649.594给排水工程170.93170.93170.93170.938.584.1给排水170.93170.93170.93170.938.585服务性工程1765.051765.051765.051765.05101.285.1办公用房1038.891038.891038.891038.8949.985.2生活服务726.16726.16726.16726.1657.446消防及环保工程497.93497.93497.93497.9332.146.1消防环保工程497.93497.93497.93497.9332.147项目总图工程74.3274.3274.3274.3211.167.1场地及道路硬化5117.641106.611106.617.2场区围墙1106.615117.645117.647.3安全保卫室74.3274.3274.3274.328绿化工程1751.8461.31合计18579.5238692.5438692.542775.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7161.23万元,占计划投资的54.98%。其中:完成固定资产投资5393.77万元,占总投资的75.32%;完成流动资金投资1767.46,占总投资的24.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7161.231.1完成比例54.98%2完成固定资产投资万元5393.772.1完成比例75.32%3完成流动资金投资万元1767.463.1完成比例24.68%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员455人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元1343.842工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元375.763企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元122.024品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元196.415其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元176.386职工工资总额万元18289.24五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9699.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2775.134292.64182.259699.341.1工程费用万元2775.134292.6421613.971.1.1建筑工程费用万元2775.132775.1321.31%1.1.2设备购置及安装费万元4292.644292.6432.96%1.2工程建设其他费用万元2631.572631.5720.21%1.2.1无形资产万元1074.341074.341.3预备费万元1557.231557.231.3.1基本预备费万元654.68654.681.3.2涨价预备费万元902.55902.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元9699.349699.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3324.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21613.9712012.1513310.0921613.9721613.9721613.971.1应收账款万元6484.194214.724863.146484.196484.196484.191.2存货万元9726.296322.097294.719726.299726.299726.291.2.1原辅材料万元2917.891896.632188.422917.892917.892917.891.2.2燃料动力万元145.8994.83109.42145.89145.89145.891.2.3在产品万元4474.092908.163355.574474.094474.094474.091.2.4产成品万元2188.421422.471641.312188.422188.422188.421.3现金万元5403.493512.274052.625403.495403.495403.492流动负债万元18289.2411888.0113716.9318289.2418289.2418289.242.1应付账款万元18289.2411888.0113716.9318289.2418289.2418289.243流动资金万元3324.732161.072493.553324.733324.733324.734铺底流动资金万元1108.23720.36831.181108.231108.231108.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13024.07万元,其中:固定资产投资9699.34万元,占项目总投资的74.47%;流动资金3324.73万元,占项目总投资的25.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2775.13万元,占项目总投资的21.31%;设备购置费4292.64万元,占项目总投资的32.96%;其它投资2631.57万元,占项目总投资的20.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9699.34+3324.73=13024.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9699.3474.47%1.1项目建设投资万元9699.3474.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3324.7325.53%3总投资万元万元13024.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18661.50万元,总成本9457.32万元,利润总额9204.18万元,净利润216.31万元,增值税619.34万元,税金及附加6903.14万元,所得税2301.05万元;第二年收入21532.50万元,总成本10584.28万元,利润总额10948.22万元,净利润8211.17万元,增值税714.62万元,税金及附加227.75万元,所得税2737.05万元;第三年生产负荷100%,收入28710.00万元,总成本21801.95万元,利润总额6908.05万元,净利润5181.04万元,增值税952.83万元,税金及附加256.33万元,所得税1727.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28710.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=952.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18661.5021532.5028710.0028710.0028710.001.1金属门框架万元18661.5021532.5028710.0028710.0028710.002现价增加值万元5971.686890.409187.209187.209187.203增值税万元619.3

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