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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷锻件项目立项说明及投资计划冷锻件项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入5327.77万元,同比增长33.60%(1339.83万元)。其中,主营业业务冷锻件生产及销售收入为4651.07万元,占营业总收入的87.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1082.73万元,较去年同期相比增长84.50万元,增长率8.47%;实现净利润812.05万元,较去年同期相比增长154.62万元,增长率23.52%。二、项目概况(一)项目名称冷锻件项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8530.93平方米(折合约12.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度187.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8530.93平方米,建筑物基底占地面积5097.23平方米,总建筑面积10493.04平方米,其中:规划建设主体工程6602.14平方米,项目规划绿化面积690.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费748.72万元。(七)节能分析“冷锻件项目建设项目”,年用电量1165486.58千瓦时,年总用水量4791.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.65吨标准煤/年。达产年综合节能量53.13吨标准煤/年,项目总节能率29.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3434.48万元,其中:固定资产投资2396.85万元,占项目总投资的69.79%;流动资金1037.63万元,占项目总投资的30.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7702.00万元,总成本费用6011.07万元,税金及附加62.11万元,利润总额1690.93万元,利税总额1986.27万元,税后净利润1268.20万元,达产年纳税总额718.07万元;达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.83%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区冷锻件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区冷锻件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“冷锻件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额718.07万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.83%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8530.9312.79亩1.1容积率1.231.2建筑系数59.75%1.3投资强度万元/亩187.401.4基底面积平方米5097.231.5总建筑面积平方米10493.041.6绿化面积平方米690.62绿化率6.58%2总投资万元3434.482.1固定资产投资万元2396.852.1.1土建工程投资万元778.212.1.1.1土建工程投资占比万元22.66%2.1.2设备投资万元748.722.1.2.1设备投资占比21.80%2.1.3其它投资万元869.922.1.3.1其它投资占比25.33%2.1.4固定资产投资占比69.79%2.2流动资金万元1037.632.2.1流动资金占比30.21%3收入万元7702.004总成本万元6011.075利润总额万元1690.936净利润万元1268.207所得税万元1.238增值税万元233.239税金及附加万元62.1110纳税总额万元718.0711利税总额万元1986.2712投资利润率49.23%13投资利税率57.83%14投资回报率36.93%15回收期年4.2116设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1165486.5818年用水量立方米4791.0819总能耗吨标准煤143.6520节能率29.34%21节能量吨标准煤53.1322员工数量人166第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度187.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3603.743603.746602.146602.14538.611.1主要生产车间2162.242162.243961.283961.28333.941.2辅助生产车间1153.201153.202112.682112.68172.361.3其他生产车间288.30288.30382.92382.9232.322仓储工程764.58764.582529.092529.09150.052.1成品贮存191.15191.15632.27632.2737.512.2原料仓储397.58397.581315.131315.1378.032.3辅助材料仓库175.85175.85581.69581.6934.513供配电工程40.7840.7840.7840.782.723.1供配电室40.7840.7840.7840.782.724给排水工程46.8946.8946.8946.892.434.1给排水46.8946.8946.8946.892.435服务性工程484.24484.24484.24484.2428.735.1办公用房198.95198.95198.95198.9512.025.2生活服务285.29285.29285.29285.2916.826消防及环保工程136.61136.61136.61136.619.126.1消防环保工程136.61136.61136.61136.619.127项目总图工程20.3920.3920.3920.3925.757.1场地及道路硬化1276.71277.35277.357.2场区围墙277.351276.711276.717.3安全保卫室20.3920.3920.3920.398绿化工程594.3120.80合计5097.2310493.0410493.04778.21六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1999.23万元,占计划投资的58.21%。其中:完成固定资产投资1323.61万元,占总投资的66.21%;完成流动资金投资675.62,占总投资的33.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1999.231.1完成比例58.21%2完成固定资产投资万元1323.612.1完成比例66.21%3完成流动资金投资万元675.623.1完成比例33.79%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元654.932工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元126.773企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元49.274品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元76.935其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.795.3年工资额万元61.516职工工资总额万元4820.82五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2396.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元778.21748.72187.402396.851.1工程费用万元778.21748.725858.451.1.1建筑工程费用万元778.21778.2122.66%1.1.2设备购置及安装费万元748.72748.7221.80%1.2工程建设其他费用万元869.92869.9225.33%1.2.1无形资产万元505.39505.391.3预备费万元364.53364.531.3.1基本预备费万元167.01167.011.3.2涨价预备费万元197.52197.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元2396.852396.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1037.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5858.452448.344703.875858.455858.455858.451.1应收账款万元1757.53790.891406.031757.531757.531757.531.2存货万元2636.301186.342109.042636.302636.302636.301.2.1原辅材料万元790.89355.90632.71790.89790.89790.891.2.2燃料动力万元39.5417.8031.6439.5439.5439.541.2.3在产品万元1212.70545.71970.161212.701212.701212.701.2.4产成品万元593.17266.93474.53593.17593.17593.171.3现金万元1464.61659.081171.691464.611464.611464.612流动负债万元4820.822169.373856.664820.824820.824820.822.1应付账款万元4820.822169.373856.664820.824820.824820.823流动资金万元1037.63466.93830.101037.631037.631037.634铺底流动资金万元345.87155.64276.70345.87345.87345.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3434.48万元,其中:固定资产投资2396.85万元,占项目总投资的69.79%;流动资金1037.63万元,占项目总投资的30.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资778.21万元,占项目总投资的22.66%;设备购置费748.72万元,占项目总投资的21.80%;其它投资869.92万元,占项目总投资的25.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2396.85+1037.63=3434.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2396.8569.79%1.1项目建设投资万元2396.8569.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1037.6330.21%3总投资万元万元3434.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3465.90万元,总成本5371.04万元,利润总额-1905.14万元,净利润46.72万元,增值税104.95万元,税金及附加-1428.86万元,所得税-476.29万元;第二年收入6161.60万元,总成本8202.42万元,利润总额-2040.82万元,净利润-1530.62万元,增值税186.58万元,税金及附加56.51万元,所得税-510.20万元;第三年生产负荷100%,收入7702.00万元,总成本6011.07万元,利润总额1690.93万元,净利润1268.20万元,增值税233.23万元,税金及附加62.11万元,所得税422.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7702.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=233.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3465.906161.607702.007702.007702.001.1冷锻件万元3465.906161.607702.007702.007702.002现价增加值万元110
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