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文档简介
泓域咨询MACRO/ 分配器项目立项说明及投资计划分配器项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5583.34万元,同比增长19.08%(894.73万元)。其中,主营业业务分配器生产及销售收入为4496.50万元,占营业总收入的80.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1426.35万元,较去年同期相比增长184.68万元,增长率14.87%;实现净利润1069.76万元,较去年同期相比增长152.08万元,增长率16.57%。二、项目概况(一)项目名称分配器项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积19629.81平方米(折合约29.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.92%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度199.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19629.81平方米,建筑物基底占地面积11369.59平方米,总建筑面积22181.69平方米,其中:规划建设主体工程16034.50平方米,项目规划绿化面积1641.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1733.66万元。(七)节能分析“分配器项目建设项目”,年用电量421475.88千瓦时,年总用水量5278.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.25吨标准煤/年。达产年综合节能量20.32吨标准煤/年,项目总节能率26.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7157.55万元,其中:固定资产投资5858.04万元,占项目总投资的81.84%;流动资金1299.51万元,占项目总投资的18.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10356.00万元,总成本费用7880.45万元,税金及附加119.49万元,利润总额2475.55万元,利税总额2936.50万元,税后净利润1856.66万元,达产年纳税总额1079.84万元;达产年投资利润率34.59%,投资利税率41.03%,投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区分配器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区分配器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“分配器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额1079.84万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.59%,投资利税率41.03%,全部投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19629.8129.43亩1.1容积率1.131.2建筑系数57.92%1.3投资强度万元/亩199.051.4基底面积平方米11369.591.5总建筑面积平方米22181.691.6绿化面积平方米1641.96绿化率7.40%2总投资万元7157.552.1固定资产投资万元5858.042.1.1土建工程投资万元1699.722.1.1.1土建工程投资占比万元23.75%2.1.2设备投资万元1733.662.1.2.1设备投资占比24.22%2.1.3其它投资万元2424.662.1.3.1其它投资占比33.88%2.1.4固定资产投资占比81.84%2.2流动资金万元1299.512.2.1流动资金占比18.16%3收入万元10356.004总成本万元7880.455利润总额万元2475.556净利润万元1856.667所得税万元1.138增值税万元341.469税金及附加万元119.4910纳税总额万元1079.8411利税总额万元2936.5012投资利润率34.59%13投资利税率41.03%14投资回报率25.94%15回收期年5.3616设备数量台(套)9017年用电量千瓦时421475.8818年用水量立方米5278.4819总能耗吨标准煤52.2520节能率26.45%21节能量吨标准煤20.3222员工数量人146第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.92%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度199.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8038.308038.3016034.5016034.501351.551.1主要生产车间4822.984822.989620.709620.70837.961.2辅助生产车间2572.262572.265131.045131.04432.501.3其他生产车间643.06643.06930.00930.0081.092仓储工程1705.441705.443995.673995.67244.942.1成品贮存426.36426.36998.92998.9261.232.2原料仓储886.83886.832077.752077.75127.372.3辅助材料仓库392.25392.25919.00919.0056.343供配电工程90.9690.9690.9690.966.273.1供配电室90.9690.9690.9690.966.274给排水工程104.60104.60104.60104.605.614.1给排水104.60104.60104.60104.605.615服务性工程1080.111080.111080.111080.1166.215.1办公用房531.15531.15531.15531.1536.945.2生活服务548.96548.96548.96548.9633.506消防及环保工程304.71304.71304.71304.7121.016.1消防环保工程304.71304.71304.71304.7121.017项目总图工程45.4845.4845.4845.48-38.217.1场地及道路硬化2918.81477.74477.747.2场区围墙477.742918.812918.817.3安全保卫室45.4845.4845.4845.488绿化工程1209.7242.34合计11369.5922181.6922181.691699.72六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3749.09万元,占计划投资的52.38%。其中:完成固定资产投资2834.17万元,占总投资的75.60%;完成流动资金投资914.92,占总投资的24.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3749.091.1完成比例52.38%2完成固定资产投资万元2834.172.1完成比例75.60%3完成流动资金投资万元914.923.1完成比例24.40%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元575.602工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元151.913企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元42.554品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元61.535其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.485.3年工资额万元36.846职工工资总额万元5440.43五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5858.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1699.721733.66199.055858.041.1工程费用万元1699.721733.666739.941.1.1建筑工程费用万元1699.721699.7223.75%1.1.2设备购置及安装费万元1733.661733.6624.22%1.2工程建设其他费用万元2424.662424.6633.88%1.2.1无形资产万元1306.181306.181.3预备费万元1118.481118.481.3.1基本预备费万元549.95549.951.3.2涨价预备费万元568.53568.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元5858.045858.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1299.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6739.944191.295215.536739.946739.946739.941.1应收账款万元2021.981314.291415.392021.982021.982021.981.2存货万元3032.971971.432123.083032.973032.973032.971.2.1原辅材料万元909.89591.43636.92909.89909.89909.891.2.2燃料动力万元45.4929.5731.8545.4945.4945.491.2.3在产品万元1395.17906.86976.621395.171395.171395.171.2.4产成品万元682.42443.57477.69682.42682.42682.421.3现金万元1684.981095.241179.491684.981684.981684.982流动负债万元5440.433536.283808.305440.435440.435440.432.1应付账款万元5440.433536.283808.305440.435440.435440.433流动资金万元1299.51844.68909.661299.511299.511299.514铺底流动资金万元433.17281.56303.22433.17433.17433.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7157.55万元,其中:固定资产投资5858.04万元,占项目总投资的81.84%;流动资金1299.51万元,占项目总投资的18.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1699.72万元,占项目总投资的23.75%;设备购置费1733.66万元,占项目总投资的24.22%;其它投资2424.66万元,占项目总投资的33.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5858.04+1299.51=7157.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5858.0481.84%1.1项目建设投资万元5858.0481.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1299.5118.16%3总投资万元万元7157.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6731.40万元,总成本1379.87万元,利润总额5351.53万元,净利润105.15万元,增值税221.95万元,税金及附加4013.65万元,所得税1337.88万元;第二年收入7249.20万元,总成本1456.67万元,利润总额5792.53万元,净利润4344.40万元,增值税239.02万元,税金及附加107.20万元,所得税1448.13万元;第三年生产负荷100%,收入10356.00万元,总成本7880.45万元,利润总额2475.55万元,净利润1856.66万元,增值税341.46万元,税金及附加119.49万元,所得税618.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10356.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=341.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6731.407249.2010356.0010356.0010356.001.1分配器万元6731.407249.2010356.0010356.0010356.002现价增加值万元2154.052319.743313.923313.923313.923增值税
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