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文档简介
泓域咨询MACRO/ 雾化器投资项目立项申请报告雾化器投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入29297.60万元,同比增长15.83%(4004.65万元)。其中,主营业业务雾化器生产及销售收入为24404.18万元,占营业总收入的83.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8335.56万元,较去年同期相比增长851.17万元,增长率11.37%;实现净利润6251.67万元,较去年同期相比增长1104.05万元,增长率21.45%。二、项目概况(一)项目名称雾化器投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积59803.22平方米(折合约89.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.85%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度199.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59803.22平方米,建筑物基底占地面积41772.55平方米,总建筑面积64587.48平方米,其中:规划建设主体工程44236.00平方米,项目规划绿化面积4805.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6274.12万元。(七)节能分析“雾化器投资项目建设项目”,年用电量970208.18千瓦时,年总用水量29167.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.73吨标准煤/年。达产年综合节能量36.36吨标准煤/年,项目总节能率22.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资24118.33万元,其中:固定资产投资17871.93万元,占项目总投资的74.10%;流动资金6246.40万元,占项目总投资的25.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47765.00万元,总成本费用36446.63万元,税金及附加426.55万元,利润总额11318.37万元,利税总额13306.07万元,税后净利润8488.78万元,达产年纳税总额4817.29万元;达产年投资利润率46.93%,投资利税率55.17%,投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位788个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区雾化器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区雾化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“雾化器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位788个,达产年纳税总额4817.29万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.93%,投资利税率55.17%,全部投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59803.2289.66亩1.1容积率1.081.2建筑系数69.85%1.3投资强度万元/亩199.331.4基底面积平方米41772.551.5总建筑面积平方米64587.481.6绿化面积平方米4805.02绿化率7.44%2总投资万元24118.332.1固定资产投资万元17871.932.1.1土建工程投资万元5311.982.1.1.1土建工程投资占比万元22.02%2.1.2设备投资万元6274.122.1.2.1设备投资占比26.01%2.1.3其它投资万元6285.832.1.3.1其它投资占比26.06%2.1.4固定资产投资占比74.10%2.2流动资金万元6246.402.2.1流动资金占比25.90%3收入万元47765.004总成本万元36446.635利润总额万元11318.376净利润万元8488.787所得税万元1.088增值税万元1561.159税金及附加万元426.5510纳税总额万元4817.2911利税总额万元13306.0712投资利润率46.93%13投资利税率55.17%14投资回报率35.20%15回收期年4.3416设备数量台(套)15917年用电量千瓦时970208.1818年用水量立方米29167.4619总能耗吨标准煤121.7320节能率22.02%21节能量吨标准煤36.3622员工数量人788第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.85%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度199.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29533.1929533.1944236.0044236.004002.001.1主要生产车间17719.9117719.9126541.6026541.602481.241.2辅助生产车间9450.629450.6214155.5214155.521280.641.3其他生产车间2362.662362.662565.692565.69240.122仓储工程6265.886265.8813228.4613228.46870.382.1成品贮存1566.471566.473307.113307.11217.592.2原料仓储3258.263258.266878.806878.80452.602.3辅助材料仓库1441.151441.153042.553042.55200.193供配电工程334.18334.18334.18334.1824.743.1供配电室334.18334.18334.18334.1824.744给排水工程384.31384.31384.31384.3122.134.1给排水384.31384.31384.31384.3122.135服务性工程3968.393968.393968.393968.39261.105.1办公用房1969.431969.431969.431969.43112.165.2生活服务1998.961998.961998.961998.96151.496消防及环保工程1119.501119.501119.501119.5082.876.1消防环保工程1119.501119.501119.501119.5082.877项目总图工程167.09167.09167.09167.09-75.667.1场地及道路硬化10887.842111.192111.197.2场区围墙2111.1910887.8410887.847.3安全保卫室167.09167.09167.09167.098绿化工程3554.77124.42合计41772.5564587.4864587.485311.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16147.50万元,占计划投资的66.95%。其中:完成固定资产投资10160.67万元,占总投资的62.92%;完成流动资金投资5986.83,占总投资的37.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16147.501.1完成比例66.95%2完成固定资产投资万元10160.672.1完成比例62.92%3完成流动资金投资万元5986.833.1完成比例37.08%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员788人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5361.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元2953.562工程技术人员工资2.1平均人数人1182.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元804.203企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元221.344品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元376.505其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元7.965.3年工资额万元278.886职工工资总额万元31042.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17871.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5311.986274.12199.3317871.931.1工程费用万元5311.986274.1237288.691.1.1建筑工程费用万元5311.985311.9822.02%1.1.2设备购置及安装费万元6274.126274.1226.01%1.2工程建设其他费用万元6285.836285.8326.06%1.2.1无形资产万元3007.473007.471.3预备费万元3278.363278.361.3.1基本预备费万元1871.231871.231.3.2涨价预备费万元1407.131407.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元17871.9317871.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6246.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37288.6918627.5928167.2737288.6937288.6937288.691.1应收账款万元11186.616711.968949.2911186.6111186.6111186.611.2存货万元16779.9110067.9513423.9316779.9116779.9116779.911.2.1原辅材料万元5033.973020.384027.185033.975033.975033.971.2.2燃料动力万元251.70151.02201.36251.70251.70251.701.2.3在产品万元7718.764631.266175.017718.767718.767718.761.2.4产成品万元3775.482265.293020.383775.483775.483775.481.3现金万元9322.175593.307457.749322.179322.179322.172流动负债万元31042.2918625.3724833.8331042.2931042.2931042.292.1应付账款万元31042.2918625.3724833.8331042.2931042.2931042.293流动资金万元6246.403747.844997.126246.406246.406246.404铺底流动资金万元2082.111249.281665.712082.112082.112082.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资24118.33万元,其中:固定资产投资17871.93万元,占项目总投资的74.10%;流动资金6246.40万元,占项目总投资的25.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5311.98万元,占项目总投资的22.02%;设备购置费6274.12万元,占项目总投资的26.01%;其它投资6285.83万元,占项目总投资的26.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17871.93+6246.40=24118.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17871.9374.10%1.1项目建设投资万元17871.9374.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6246.4025.90%3总投资万元万元24118.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28659.00万元,总成本17597.66万元,利润总额11061.34万元,净利润351.62万元,增值税936.69万元,税金及附加8296.01万元,所得税2765.34万元;第二年收入38212.00万元,总成本22117.21万元,利润总额16094.79万元,净利润12071.09万元,增值税1248.92万元,税金及附加389.08万元,所得税4023.70万元;第三年生产负荷100%,收入47765.00万元,总成本36446.63万元,利润总额11318.37万元,净利润8488.78万元,增值税1561.15万元,税金及附加426.55万元,所得税2829.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47765.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1561.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28659.0038212.0047765.0047765.0047765.001.1雾化器万元28659.0038212.0047765.0047765.0047765.002现价增加值万元9170.8812227.8415284.8015284.801528
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