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泓域咨询MACRO/ 模拟功能组件项目立项说明及投资计划模拟功能组件项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16924.74万元,同比增长32.09%(4112.01万元)。其中,主营业业务模拟功能组件生产及销售收入为15607.92万元,占营业总收入的92.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3725.83万元,较去年同期相比增长610.11万元,增长率19.58%;实现净利润2794.37万元,较去年同期相比增长431.60万元,增长率18.27%。二、项目概况(一)项目名称模拟功能组件项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37605.46平方米(折合约56.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.35%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度176.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37605.46平方米,建筑物基底占地面积21190.68平方米,总建筑面积43998.39平方米,其中:规划建设主体工程27773.84平方米,项目规划绿化面积2273.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费4793.32万元。(七)节能分析“模拟功能组件项目建设项目”,年用电量1202589.48千瓦时,年总用水量14434.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.03吨标准煤/年。达产年综合节能量39.62吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13849.82万元,其中:固定资产投资9976.44万元,占项目总投资的72.03%;流动资金3873.38万元,占项目总投资的27.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26681.00万元,总成本费用20354.75万元,税金及附加255.13万元,利润总额6326.25万元,利税总额7453.97万元,税后净利润4744.69万元,达产年纳税总额2709.28万元;达产年投资利润率45.68%,投资利税率53.82%,投资回报率34.26%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位436个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地模拟功能组件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地模拟功能组件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“模拟功能组件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位436个,达产年纳税总额2709.28万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.68%,投资利税率53.82%,全部投资回报率34.26%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37605.4656.38亩1.1容积率1.171.2建筑系数56.35%1.3投资强度万元/亩176.951.4基底面积平方米21190.681.5总建筑面积平方米43998.391.6绿化面积平方米2273.11绿化率5.17%2总投资万元13849.822.1固定资产投资万元9976.442.1.1土建工程投资万元3707.892.1.1.1土建工程投资占比万元26.77%2.1.2设备投资万元4793.322.1.2.1设备投资占比34.61%2.1.3其它投资万元1475.232.1.3.1其它投资占比10.65%2.1.4固定资产投资占比72.03%2.2流动资金万元3873.382.2.1流动资金占比27.97%3收入万元26681.004总成本万元20354.755利润总额万元6326.256净利润万元4744.697所得税万元1.178增值税万元872.599税金及附加万元255.1310纳税总额万元2709.2811利税总额万元7453.9712投资利润率45.68%13投资利税率53.82%14投资回报率34.26%15回收期年4.4216设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1202589.4818年用水量立方米14434.0119总能耗吨标准煤149.0320节能率27.21%21节能量吨标准煤39.6222员工数量人436第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.35%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度176.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14981.8114981.8127773.8427773.842574.651.1主要生产车间8989.098989.0916664.3016664.301596.281.2辅助生产车间4794.184794.188887.638887.63823.891.3其他生产车间1198.541198.541610.881610.88154.482仓储工程3178.603178.6010545.9610545.96710.992.1成品贮存794.65794.652636.492636.49177.752.2原料仓储1652.871652.875483.905483.90369.712.3辅助材料仓库731.08731.082425.572425.57163.533供配电工程169.53169.53169.53169.5312.863.1供配电室169.53169.53169.53169.5312.864给排水工程194.95194.95194.95194.9511.504.1给排水194.95194.95194.95194.9511.505服务性工程2013.112013.112013.112013.11135.725.1办公用房902.07902.07902.07902.0771.955.2生活服务1111.041111.041111.041111.0460.676消防及环保工程567.91567.91567.91567.9143.076.1消防环保工程567.91567.91567.91567.9143.077项目总图工程84.7684.7684.7684.76146.107.1场地及道路硬化5486.21914.07914.077.2场区围墙914.075486.215486.217.3安全保卫室84.7684.7684.7684.768绿化工程2085.7373.00合计21190.6843998.3943998.393707.89六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7415.28万元,占计划投资的53.54%。其中:完成固定资产投资4637.99万元,占总投资的62.55%;完成流动资金投资2777.29,占总投资的37.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7415.281.1完成比例53.54%2完成固定资产投资万元4637.992.1完成比例62.55%3完成流动资金投资万元2777.293.1完成比例37.45%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员436人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2961.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1349.682工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元392.743企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元111.084品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元189.405其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元109.546职工工资总额万元16351.07五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9976.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3707.894793.32176.959976.441.1工程费用万元3707.894793.3220224.451.1.1建筑工程费用万元3707.893707.8926.77%1.1.2设备购置及安装费万元4793.324793.3234.61%1.2工程建设其他费用万元1475.231475.2310.65%1.2.1无形资产万元655.37655.371.3预备费万元819.86819.861.3.1基本预备费万元467.91467.911.3.2涨价预备费万元351.95351.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元9976.449976.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3873.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20224.458803.9412821.6120224.4520224.4520224.451.1应收账款万元6067.342730.304247.136067.346067.346067.341.2存货万元9101.004095.456370.709101.009101.009101.001.2.1原辅材料万元2730.301228.631911.212730.302730.302730.301.2.2燃料动力万元136.5161.4395.56136.51136.51136.511.2.3在产品万元4186.461883.912930.524186.464186.464186.461.2.4产成品万元2047.73921.481433.412047.732047.732047.731.3现金万元5056.112275.253539.285056.115056.115056.112流动负债万元16351.077357.9811445.7516351.0716351.0716351.072.1应付账款万元16351.077357.9811445.7516351.0716351.0716351.073流动资金万元3873.381743.022711.373873.383873.383873.384铺底流动资金万元1291.11581.01903.791291.111291.111291.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13849.82万元,其中:固定资产投资9976.44万元,占项目总投资的72.03%;流动资金3873.38万元,占项目总投资的27.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3707.89万元,占项目总投资的26.77%;设备购置费4793.32万元,占项目总投资的34.61%;其它投资1475.23万元,占项目总投资的10.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9976.44+3873.38=13849.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9976.4472.03%1.1项目建设投资万元9976.4472.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3873.3827.97%3总投资万元万元13849.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12006.45万元,总成本1535.61万元,利润总额10470.84万元,净利润197.54万元,增值税392.67万元,税金及附加7853.13万元,所得税2617.71万元;第二年收入18676.70万元,总成本2163.05万元,利润总额16513.65万元,净利润12385.24万元,增值税610.81万元,税金及附加223.72万元,所得税4128.41万元;第三年生产负荷100%,收入26681.00万元,总成本20354.75万元,利润总额6326.25万元,净利润4744.69万元,增值税872.59万元,税金及附加255.13万元,所得税1581.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26681.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=872.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12006.4518676.7026681.0026681.0026681.001.1模拟功能组件万元12006.4518676.7026681.0026681.0026681.002现价增加值万元3842.065976.548537.928537.928537.923增值税万元392.6

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