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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电位器投资项目立项申请报告电位器投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19227.27万元,同比增长25.04%(3850.67万元)。其中,主营业业务电位器生产及销售收入为17547.10万元,占营业总收入的91.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4742.25万元,较去年同期相比增长700.50万元,增长率17.33%;实现净利润3556.69万元,较去年同期相比增长750.44万元,增长率26.74%。二、项目概况(一)项目名称电位器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30015.00平方米(折合约45.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.40%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度165.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30015.00平方米,建筑物基底占地面积16028.01平方米,总建筑面积46523.25平方米,其中:规划建设主体工程27962.30平方米,项目规划绿化面积2612.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2720.82万元。(七)节能分析“电位器投资项目建设项目”,年用电量1242540.19千瓦时,年总用水量16944.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.16吨标准煤/年。达产年综合节能量51.39吨标准煤/年,项目总节能率25.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10558.96万元,其中:固定资产投资7425.00万元,占项目总投资的70.32%;流动资金3133.96万元,占项目总投资的29.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26299.00万元,总成本费用20696.83万元,税金及附加212.79万元,利润总额5602.17万元,利税总额6587.67万元,税后净利润4201.63万元,达产年纳税总额2386.04万元;达产年投资利润率53.06%,投资利税率62.39%,投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地电位器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地电位器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电位器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额2386.04万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.06%,投资利税率62.39%,全部投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30015.0045.00亩1.1容积率1.551.2建筑系数53.40%1.3投资强度万元/亩165.001.4基底面积平方米16028.011.5总建筑面积平方米46523.251.6绿化面积平方米2612.46绿化率5.62%2总投资万元10558.962.1固定资产投资万元7425.002.1.1土建工程投资万元3311.952.1.1.1土建工程投资占比万元31.37%2.1.2设备投资万元2720.822.1.2.1设备投资占比25.77%2.1.3其它投资万元1392.232.1.3.1其它投资占比13.19%2.1.4固定资产投资占比70.32%2.2流动资金万元3133.962.2.1流动资金占比29.68%3收入万元26299.004总成本万元20696.835利润总额万元5602.176净利润万元4201.637所得税万元1.558增值税万元772.719税金及附加万元212.7910纳税总额万元2386.0411利税总额万元6587.6712投资利润率53.06%13投资利税率62.39%14投资回报率39.79%15回收期年4.0116设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1242540.1918年用水量立方米16944.2719总能耗吨标准煤154.1620节能率25.12%21节能量吨标准煤51.3922员工数量人360第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.40%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度165.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11331.8011331.8027962.3027962.302189.671.1主要生产车间6799.086799.0816777.3816777.381357.601.2辅助生产车间3626.183626.188947.948947.94700.691.3其他生产车间906.54906.541621.811621.81131.382仓储工程2404.202404.2012064.6212064.62687.102.1成品贮存601.05601.053016.163016.16171.782.2原料仓储1250.181250.186273.606273.60357.292.3辅助材料仓库552.97552.972774.862774.86158.033供配电工程128.22128.22128.22128.228.223.1供配电室128.22128.22128.22128.228.224给排水工程147.46147.46147.46147.467.354.1给排水147.46147.46147.46147.467.355服务性工程1522.661522.661522.661522.6686.725.1办公用房761.04761.04761.04761.0441.485.2生活服务761.62761.62761.62761.6237.586消防及环保工程429.55429.55429.55429.5527.526.1消防环保工程429.55429.55429.55429.5527.527项目总图工程64.1164.1164.1164.11240.227.1场地及道路硬化4387.84700.66700.667.2场区围墙700.664387.844387.847.3安全保卫室64.1164.1164.1164.118绿化工程1861.5765.15合计16028.0146523.2546523.253311.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8125.63万元,占计划投资的76.95%。其中:完成固定资产投资6035.99万元,占总投资的74.28%;完成流动资金投资2089.64,占总投资的25.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8125.631.1完成比例76.95%2完成固定资产投资万元6035.992.1完成比例74.28%3完成流动资金投资万元2089.643.1完成比例25.72%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1397.432工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元283.483企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元99.964品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元145.435其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元121.236职工工资总额万元15223.83五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7425.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3311.952720.82165.007425.001.1工程费用万元3311.952720.8218357.791.1.1建筑工程费用万元3311.953311.9531.37%1.1.2设备购置及安装费万元2720.822720.8225.77%1.2工程建设其他费用万元1392.231392.2313.19%1.2.1无形资产万元713.46713.461.3预备费万元678.77678.771.3.1基本预备费万元398.19398.191.3.2涨价预备费万元280.58280.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7425.007425.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3133.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18357.7911845.1812445.0718357.7918357.7918357.791.1应收账款万元5507.343304.404130.505507.345507.345507.341.2存货万元8261.014956.606195.758261.018261.018261.011.2.1原辅材料万元2478.301486.981858.732478.302478.302478.301.2.2燃料动力万元123.9274.3592.94123.92123.92123.921.2.3在产品万元3800.062280.042850.053800.063800.063800.061.2.4产成品万元1858.731115.241394.051858.731858.731858.731.3现金万元4589.452753.673442.094589.454589.454589.452流动负债万元15223.839134.3011417.8715223.8315223.8315223.832.1应付账款万元15223.839134.3011417.8715223.8315223.8315223.833流动资金万元3133.961880.382350.473133.963133.963133.964铺底流动资金万元1044.64626.79783.491044.641044.641044.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10558.96万元,其中:固定资产投资7425.00万元,占项目总投资的70.32%;流动资金3133.96万元,占项目总投资的29.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3311.95万元,占项目总投资的31.37%;设备购置费2720.82万元,占项目总投资的25.77%;其它投资1392.23万元,占项目总投资的13.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7425.00+3133.96=10558.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7425.0070.32%1.1项目建设投资万元7425.0070.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3133.9629.68%3总投资万元万元10558.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15779.40万元,总成本3723.75万元,利润总额12055.65万元,净利润175.70万元,增值税463.63万元,税金及附加9041.74万元,所得税3013.91万元;第二年收入19724.25万元,总成本4460.22万元,利润总额15264.03万元,净利润11448.02万元,增值税579.53万元,税金及附加189.60万元,所得税3816.01万元;第三年生产负荷100%,收入26299.00万元,总成本20696.83万元,利润总额5602.17万元,净利润4201.63万元,增值税772.71万元,税金及附加212.79万元,所得税1400.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26299.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=772.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15779.4019724.2526299.0026299.0026299.001.1电位器万元15779.4019724.2526299.0026299.0026299.002现价增加值万元5049.416311.768415.688415.6
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