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文档简介

泓域咨询MACRO/ 活性炭投资项目立项申请报告活性炭投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11887.69万元,同比增长12.80%(1348.95万元)。其中,主营业业务活性炭生产及销售收入为9990.92万元,占营业总收入的84.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3507.00万元,较去年同期相比增长877.94万元,增长率33.39%;实现净利润2630.25万元,较去年同期相比增长569.93万元,增长率27.66%。二、项目概况(一)项目名称活性炭投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积54994.15平方米(折合约82.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.21%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度186.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54994.15平方米,建筑物基底占地面积30912.21平方米,总建筑面积67642.80平方米,其中:规划建设主体工程43418.84平方米,项目规划绿化面积4912.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4364.12万元。(七)节能分析“活性炭投资项目建设项目”,年用电量1253850.06千瓦时,年总用水量18068.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.64吨标准煤/年。达产年综合节能量54.68吨标准煤/年,项目总节能率20.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18382.17万元,其中:固定资产投资15341.47万元,占项目总投资的83.46%;流动资金3040.70万元,占项目总投资的16.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22526.00万元,总成本费用17008.82万元,税金及附加311.30万元,利润总额5517.18万元,利税总额6589.47万元,税后净利润4137.89万元,达产年纳税总额2451.59万元;达产年投资利润率30.01%,投资利税率35.85%,投资回报率22.51%,全部投资回收期5.94年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额2451.59万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.01%,投资利税率35.85%,全部投资回报率22.51%,全部投资回收期5.94年,固定资产投资回收期5.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54994.1582.45亩1.1容积率1.231.2建筑系数56.21%1.3投资强度万元/亩186.071.4基底面积平方米30912.211.5总建筑面积平方米67642.801.6绿化面积平方米4912.52绿化率7.26%2总投资万元18382.172.1固定资产投资万元15341.472.1.1土建工程投资万元5590.772.1.1.1土建工程投资占比万元30.41%2.1.2设备投资万元4364.122.1.2.1设备投资占比23.74%2.1.3其它投资万元5386.582.1.3.1其它投资占比29.30%2.1.4固定资产投资占比83.46%2.2流动资金万元3040.702.2.1流动资金占比16.54%3收入万元22526.004总成本万元17008.825利润总额万元5517.186净利润万元4137.897所得税万元1.238增值税万元760.999税金及附加万元311.3010纳税总额万元2451.5911利税总额万元6589.4712投资利润率30.01%13投资利税率35.85%14投资回报率22.51%15回收期年5.9416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1253850.0618年用水量立方米18068.2019总能耗吨标准煤155.6420节能率20.63%21节能量吨标准煤54.6822员工数量人357第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.21%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度186.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21854.9321854.9343418.8443418.843947.491.1主要生产车间13112.9613112.9626051.3026051.302447.441.2辅助生产车间6993.586993.5813894.0313894.031263.201.3其他生产车间1748.391748.392518.292518.29236.852仓储工程4636.834636.8315745.5715745.571041.112.1成品贮存1159.211159.213936.393936.39260.282.2原料仓储2411.152411.158187.708187.70541.382.3辅助材料仓库1066.471066.473621.483621.48239.463供配电工程247.30247.30247.30247.3018.403.1供配电室247.30247.30247.30247.3018.404给排水工程284.39284.39284.39284.3916.454.1给排水284.39284.39284.39284.3916.455服务性工程2936.662936.662936.662936.66194.185.1办公用房1426.261426.261426.261426.2681.485.2生活服务1510.401510.401510.401510.4095.666消防及环保工程828.45828.45828.45828.4561.636.1消防环保工程828.45828.45828.45828.4561.637项目总图工程123.65123.65123.65123.65185.177.1场地及道路硬化8618.201847.841847.847.2场区围墙1847.848618.208618.207.3安全保卫室123.65123.65123.65123.658绿化工程3609.69126.34合计30912.2167642.8067642.805590.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10622.41万元,占计划投资的57.79%。其中:完成固定资产投资6787.62万元,占总投资的63.90%;完成流动资金投资3834.79,占总投资的36.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10622.411.1完成比例57.79%2完成固定资产投资万元6787.622.1完成比例63.90%3完成流动资金投资万元3834.793.1完成比例36.10%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1317.112工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元337.173企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元109.194品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元157.485其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元112.166职工工资总额万元14841.60五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15341.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5590.774364.12186.0715341.471.1工程费用万元5590.774364.1217882.301.1.1建筑工程费用万元5590.775590.7730.41%1.1.2设备购置及安装费万元4364.124364.1223.74%1.2工程建设其他费用万元5386.585386.5829.30%1.2.1无形资产万元2349.292349.291.3预备费万元3037.293037.291.3.1基本预备费万元1528.071528.071.3.2涨价预备费万元1509.221509.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元15341.4715341.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3040.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17882.309515.7311517.8317882.3017882.3017882.301.1应收账款万元5364.693487.054023.525364.695364.695364.691.2存货万元8047.035230.576035.288047.038047.038047.031.2.1原辅材料万元2414.111569.171810.582414.112414.112414.111.2.2燃料动力万元120.7178.4690.53120.71120.71120.711.2.3在产品万元3701.632406.062776.233701.633701.633701.631.2.4产成品万元1810.581176.881357.941810.581810.581810.581.3现金万元4470.572905.873352.934470.574470.574470.572流动负债万元14841.609647.0411131.2014841.6014841.6014841.602.1应付账款万元14841.609647.0411131.2014841.6014841.6014841.603流动资金万元3040.701976.452280.523040.703040.703040.704铺底流动资金万元1013.56658.82760.171013.561013.561013.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18382.17万元,其中:固定资产投资15341.47万元,占项目总投资的83.46%;流动资金3040.70万元,占项目总投资的16.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5590.77万元,占项目总投资的30.41%;设备购置费4364.12万元,占项目总投资的23.74%;其它投资5386.58万元,占项目总投资的29.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15341.47+3040.70=18382.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15341.4783.46%1.1项目建设投资万元15341.4783.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3040.7016.54%3总投资万元万元18382.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14641.90万元,总成本4685.62万元,利润总额9956.28万元,净利润279.33万元,增值税494.64万元,税金及附加7467.21万元,所得税2489.07万元;第二年收入16894.50万元,总成本5257.68万元,利润总额11636.82万元,净利润8727.62万元,增值税570.74万元,税金及附加288.47万元,所得税2909.20万元;第三年生产负荷100%,收入22526.00万元,总成本17008.82万元,利润总额5517.18万元,净利润4137.89万元,增值税760.99万元,税金及附加311.30万元,所得税1379.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22526.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=760.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14641.9016894.5022526.0022526.0022526.001.1活性炭万元14641.9016894.5022526.0022526.0022526.002现价增加值万元4685.415406.24

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