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文档简介
泓域咨询MACRO/ 红根栲胶投资项目立项申请报告红根栲胶投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入23947.99万元,同比增长16.25%(3347.59万元)。其中,主营业业务红根栲胶生产及销售收入为21504.59万元,占营业总收入的89.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5645.17万元,较去年同期相比增长522.63万元,增长率10.20%;实现净利润4233.88万元,较去年同期相比增长403.58万元,增长率10.54%。二、项目概况(一)项目名称红根栲胶投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积49858.25平方米(折合约74.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.84%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度182.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49858.25平方米,建筑物基底占地面积30333.76平方米,总建筑面积77280.29平方米,其中:规划建设主体工程53196.93平方米,项目规划绿化面积4276.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4831.17万元。(七)节能分析“红根栲胶投资项目建设项目”,年用电量764677.67千瓦时,年总用水量16936.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.43吨标准煤/年。达产年综合节能量31.81吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17946.84万元,其中:固定资产投资13654.58万元,占项目总投资的76.08%;流动资金4292.26万元,占项目总投资的23.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30569.00万元,总成本费用23682.04万元,税金及附加313.42万元,利润总额6886.96万元,利税总额8150.31万元,税后净利润5165.22万元,达产年纳税总额2985.09万元;达产年投资利润率38.37%,投资利税率45.41%,投资回报率28.78%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位488个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地红根栲胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地红根栲胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“红根栲胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位488个,达产年纳税总额2985.09万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.37%,投资利税率45.41%,全部投资回报率28.78%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49858.2574.75亩1.1容积率1.551.2建筑系数60.84%1.3投资强度万元/亩182.671.4基底面积平方米30333.761.5总建筑面积平方米77280.291.6绿化面积平方米4276.96绿化率5.53%2总投资万元17946.842.1固定资产投资万元13654.582.1.1土建工程投资万元6142.102.1.1.1土建工程投资占比万元34.22%2.1.2设备投资万元4831.172.1.2.1设备投资占比26.92%2.1.3其它投资万元2681.312.1.3.1其它投资占比14.94%2.1.4固定资产投资占比76.08%2.2流动资金万元4292.262.2.1流动资金占比23.92%3收入万元30569.004总成本万元23682.045利润总额万元6886.966净利润万元5165.227所得税万元1.558增值税万元949.939税金及附加万元313.4210纳税总额万元2985.0911利税总额万元8150.3112投资利润率38.37%13投资利税率45.41%14投资回报率28.78%15回收期年4.9716设备数量台(套)12217年用电量千瓦时764677.6718年用水量立方米16936.9519总能耗吨标准煤95.4320节能率26.28%21节能量吨标准煤31.8122员工数量人488第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.84%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度182.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21445.9721445.9753196.9353196.934650.801.1主要生产车间12867.5812867.5831918.1631918.162883.501.2辅助生产车间6862.716862.7117023.0217023.021488.261.3其他生产车间1715.681715.683085.423085.42279.052仓储工程4550.064550.0615654.1815654.18995.332.1成品贮存1137.521137.523913.553913.55248.832.2原料仓储2366.032366.038140.178140.17517.572.3辅助材料仓库1046.511046.513600.463600.46228.933供配电工程242.67242.67242.67242.6717.363.1供配电室242.67242.67242.67242.6717.364给排水工程279.07279.07279.07279.0715.534.1给排水279.07279.07279.07279.0715.535服务性工程2881.712881.712881.712881.71183.235.1办公用房1382.231382.231382.231382.2395.815.2生活服务1499.481499.481499.481499.4891.426消防及环保工程812.94812.94812.94812.9458.156.1消防环保工程812.94812.94812.94812.9458.157项目总图工程121.34121.34121.34121.3499.357.1场地及道路硬化8146.851413.951413.957.2场区围墙1413.958146.858146.857.3安全保卫室121.34121.34121.34121.348绿化工程3495.71122.35合计30333.7677280.2977280.296142.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13373.49万元,占计划投资的74.52%。其中:完成固定资产投资10451.58万元,占总投资的78.15%;完成流动资金投资2921.91,占总投资的21.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13373.491.1完成比例74.52%2完成固定资产投资万元10451.582.1完成比例78.15%3完成流动资金投资万元2921.913.1完成比例21.85%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员488人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3321.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1952.752工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元505.883企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元141.544品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元208.115其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元176.476职工工资总额万元17391.90五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13654.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6142.104831.17182.6713654.581.1工程费用万元6142.104831.1721684.161.1.1建筑工程费用万元6142.106142.1034.22%1.1.2设备购置及安装费万元4831.174831.1726.92%1.2工程建设其他费用万元2681.312681.3114.94%1.2.1无形资产万元1190.711190.711.3预备费万元1490.601490.601.3.1基本预备费万元598.05598.051.3.2涨价预备费万元892.55892.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13654.5813654.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4292.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21684.1611988.4116605.0421684.1621684.1621684.161.1应收账款万元6505.253577.895204.206505.256505.256505.251.2存货万元9757.875366.837806.309757.879757.879757.871.2.1原辅材料万元2927.361610.052341.892927.362927.362927.361.2.2燃料动力万元146.3780.50117.09146.37146.37146.371.2.3在产品万元4488.622468.743590.904488.624488.624488.621.2.4产成品万元2195.521207.541756.422195.522195.522195.521.3现金万元5421.042981.574336.835421.045421.045421.042流动负债万元17391.909565.5513913.5217391.9017391.9017391.902.1应付账款万元17391.909565.5513913.5217391.9017391.9017391.903流动资金万元4292.262360.743433.814292.264292.264292.264铺底流动资金万元1430.74786.911144.601430.741430.741430.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17946.84万元,其中:固定资产投资13654.58万元,占项目总投资的76.08%;流动资金4292.26万元,占项目总投资的23.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6142.10万元,占项目总投资的34.22%;设备购置费4831.17万元,占项目总投资的26.92%;其它投资2681.31万元,占项目总投资的14.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13654.58+4292.26=17946.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13654.5876.08%1.1项目建设投资万元13654.5876.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4292.2623.92%3总投资万元万元17946.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16812.95万元,总成本10611.92万元,利润总额6201.03万元,净利润262.13万元,增值税522.46万元,税金及附加4650.77万元,所得税1550.26万元;第二年收入24455.20万元,总成本14195.67万元,利润总额10259.53万元,净利润7694.65万元,增值税759.94万元,税金及附加290.63万元,所得税2564.88万元;第三年生产负荷100%,收入30569.00万元,总成本23682.04万元,利润总额6886.96万元,净利润5165.22万元,增值税949.93万元,税金及附加313.42万元,所得税1721.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30569.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=949.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16812.9524455.2030569.0030569.0030569.001.1红根栲胶万元16812.9524455.2030569.0030569.0030569.002现价增加值万元5380.147825.669782.0897
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