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文档简介
泓域咨询MACRO/ 燃料油合成投资项目立项申请报告燃料油合成投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21026.90万元,同比增长20.60%(3592.27万元)。其中,主营业业务燃料油合成生产及销售收入为19624.16万元,占营业总收入的93.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5937.38万元,较去年同期相比增长1315.14万元,增长率28.45%;实现净利润4453.03万元,较去年同期相比增长572.17万元,增长率14.74%。二、项目概况(一)项目名称燃料油合成投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积32869.76平方米(折合约49.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度197.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32869.76平方米,建筑物基底占地面积18995.43平方米,总建筑面积54892.50平方米,其中:规划建设主体工程43375.86平方米,项目规划绿化面积3607.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3234.29万元。(七)节能分析“燃料油合成投资项目建设项目”,年用电量1322767.06千瓦时,年总用水量12416.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.63吨标准煤/年。达产年综合节能量43.50吨标准煤/年,项目总节能率27.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12834.96万元,其中:固定资产投资9726.39万元,占项目总投资的75.78%;流动资金3108.57万元,占项目总投资的24.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27846.00万元,总成本费用21402.84万元,税金及附加238.12万元,利润总额6443.16万元,利税总额7569.99万元,税后净利润4832.37万元,达产年纳税总额2737.62万元;达产年投资利润率50.20%,投资利税率58.98%,投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位416个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心燃料油合成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心燃料油合成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“燃料油合成投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位416个,达产年纳税总额2737.62万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.20%,投资利税率58.98%,全部投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32869.7649.28亩1.1容积率1.671.2建筑系数57.79%1.3投资强度万元/亩197.371.4基底面积平方米18995.431.5总建筑面积平方米54892.501.6绿化面积平方米3607.42绿化率6.57%2总投资万元12834.962.1固定资产投资万元9726.392.1.1土建工程投资万元4013.702.1.1.1土建工程投资占比万元31.27%2.1.2设备投资万元3234.292.1.2.1设备投资占比25.20%2.1.3其它投资万元2478.402.1.3.1其它投资占比19.31%2.1.4固定资产投资占比75.78%2.2流动资金万元3108.572.2.1流动资金占比24.22%3收入万元27846.004总成本万元21402.845利润总额万元6443.166净利润万元4832.377所得税万元1.678增值税万元888.719税金及附加万元238.1210纳税总额万元2737.6211利税总额万元7569.9912投资利润率50.20%13投资利税率58.98%14投资回报率37.65%15回收期年4.1616设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1322767.0618年用水量立方米12416.8019总能耗吨标准煤163.6320节能率27.59%21节能量吨标准煤43.5022员工数量人416第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度197.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13429.7713429.7743375.8643375.863488.771.1主要生产车间8057.868057.8626025.5226025.522163.041.2辅助生产车间4297.534297.5313880.2813880.281116.411.3其他生产车间1074.381074.382515.802515.80209.332仓储工程2849.312849.317485.827485.82437.892.1成品贮存712.33712.331871.451871.45109.472.2原料仓储1481.641481.643892.633892.63227.702.3辅助材料仓库655.34655.341721.741721.74100.713供配电工程151.96151.96151.96151.9610.003.1供配电室151.96151.96151.96151.9610.004给排水工程174.76174.76174.76174.768.944.1给排水174.76174.76174.76174.768.945服务性工程1804.571804.571804.571804.57105.565.1办公用房1048.411048.411048.411048.4159.555.2生活服务756.16756.16756.16756.1663.286消防及环保工程509.08509.08509.08509.0833.506.1消防环保工程509.08509.08509.08509.0833.507项目总图工程75.9875.9875.9875.98-128.227.1场地及道路硬化5202.98795.77795.777.2场区围墙795.775202.985202.987.3安全保卫室75.9875.9875.9875.988绿化工程1635.8957.26合计18995.4354892.5054892.504013.70六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10752.21万元,占计划投资的83.77%。其中:完成固定资产投资8482.13万元,占总投资的78.89%;完成流动资金投资2270.08,占总投资的21.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10752.211.1完成比例83.77%2完成固定资产投资万元8482.132.1完成比例78.89%3完成流动资金投资万元2270.083.1完成比例21.11%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1462.832工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元415.143企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元123.874品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元184.575其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元107.966职工工资总额万元17598.77五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9726.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4013.703234.29197.379726.391.1工程费用万元4013.703234.2920707.341.1.1建筑工程费用万元4013.704013.7031.27%1.1.2设备购置及安装费万元3234.293234.2925.20%1.2工程建设其他费用万元2478.402478.4019.31%1.2.1无形资产万元1339.141339.141.3预备费万元1139.261139.261.3.1基本预备费万元563.43563.431.3.2涨价预备费万元575.83575.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元9726.399726.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3108.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20707.3411941.9214696.9720707.3420707.3420707.341.1应收账款万元6212.203416.714659.156212.206212.206212.201.2存货万元9318.305125.076988.739318.309318.309318.301.2.1原辅材料万元2795.491537.522096.622795.492795.492795.491.2.2燃料动力万元139.7776.88104.83139.77139.77139.771.2.3在产品万元4286.422357.533214.814286.424286.424286.421.2.4产成品万元2096.621153.141572.462096.622096.622096.621.3现金万元5176.842847.263882.635176.845176.845176.842流动负债万元17598.779679.3213199.0817598.7717598.7717598.772.1应付账款万元17598.779679.3213199.0817598.7717598.7717598.773流动资金万元3108.571709.712331.433108.573108.573108.574铺底流动资金万元1036.18569.90777.141036.181036.181036.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12834.96万元,其中:固定资产投资9726.39万元,占项目总投资的75.78%;流动资金3108.57万元,占项目总投资的24.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4013.70万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费3234.29万元,占项目总投资的25.20%;其它投资2478.40万元,占项目总投资的19.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9726.39+3108.57=12834.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9726.3975.78%1.1项目建设投资万元9726.3975.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3108.5724.22%3总投资万元万元12834.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15315.30万元,总成本18791.66万元,利润总额-3476.36万元,净利润190.13万元,增值税488.79万元,税金及附加-2607.27万元,所得税-869.09万元;第二年收入20884.50万元,总成本24020.17万元,利润总额-3135.67万元,净利润-2351.75万元,增值税666.53万元,税金及附加211.46万元,所得税-783.92万元;第三年生产负荷100%,收入27846.00万元,总成本21402.84万元,利润总额6443.16万元,净利润4832.37万元,增值税888.71万元,税金及附加238.12万元,所得税1610.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27846.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=888.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15315.3020884.5027846.0027846.0027846.001.1燃料油合成万元15315.3020884.5027846.0027846.0027846.002现价增加值万元4900.906683.048910.728910.7289
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