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文档简介
泓域咨询MACRO/ 砂轮机投资项目立项申请报告砂轮机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10544.60万元,同比增长29.80%(2421.17万元)。其中,主营业业务砂轮机生产及销售收入为9107.42万元,占营业总收入的86.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2643.90万元,较去年同期相比增长225.61万元,增长率9.33%;实现净利润1982.93万元,较去年同期相比增长347.04万元,增长率21.21%。二、项目概况(一)项目名称砂轮机投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19769.88平方米(折合约29.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度178.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19769.88平方米,建筑物基底占地面积15264.32平方米,总建筑面积32422.60平方米,其中:规划建设主体工程23360.44平方米,项目规划绿化面积1839.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1873.84万元。(七)节能分析“砂轮机投资项目建设项目”,年用电量1227812.94千瓦时,年总用水量5527.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.37吨标准煤/年。达产年综合节能量53.18吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6666.23万元,其中:固定资产投资5299.34万元,占项目总投资的79.50%;流动资金1366.89万元,占项目总投资的20.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12883.00万元,总成本费用9734.60万元,税金及附加131.19万元,利润总额3148.40万元,利税总额3713.85万元,税后净利润2361.30万元,达产年纳税总额1352.55万元;达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.71%,投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区砂轮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区砂轮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“砂轮机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1352.55万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.23%,投资利税率55.71%,全部投资回报率35.42%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19769.8829.64亩1.1容积率1.641.2建筑系数77.21%1.3投资强度万元/亩178.791.4基底面积平方米15264.321.5总建筑面积平方米32422.601.6绿化面积平方米1839.64绿化率5.67%2总投资万元6666.232.1固定资产投资万元5299.342.1.1土建工程投资万元2500.622.1.1.1土建工程投资占比万元37.51%2.1.2设备投资万元1873.842.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元924.882.1.3.1其它投资占比13.87%2.1.4固定资产投资占比79.50%2.2流动资金万元1366.892.2.1流动资金占比20.50%3收入万元12883.004总成本万元9734.605利润总额万元3148.406净利润万元2361.307所得税万元1.648增值税万元434.269税金及附加万元131.1910纳税总额万元1352.5511利税总额万元3713.8512投资利润率47.23%13投资利税率55.71%14投资回报率35.42%15回收期年4.3216设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1227812.9418年用水量立方米5527.5119总能耗吨标准煤151.3720节能率26.24%21节能量吨标准煤53.1822员工数量人185第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度178.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10791.8710791.8723360.4423360.441981.861.1主要生产车间6475.126475.1214016.2614016.261228.751.2辅助生产车间3453.403453.407475.347475.34634.201.3其他生产车间863.35863.351354.911354.91118.912仓储工程2289.652289.655890.405890.40363.442.1成品贮存572.41572.411472.601472.6090.862.2原料仓储1190.621190.623063.013063.01188.992.3辅助材料仓库526.62526.621354.791354.7983.593供配电工程122.11122.11122.11122.118.483.1供配电室122.11122.11122.11122.118.484给排水工程140.43140.43140.43140.437.584.1给排水140.43140.43140.43140.437.585服务性工程1450.111450.111450.111450.1189.475.1办公用房801.55801.55801.55801.5542.245.2生活服务648.56648.56648.56648.5640.216消防及环保工程409.08409.08409.08409.0828.406.1消防环保工程409.08409.08409.08409.0828.407项目总图工程61.0661.0661.0661.06-32.337.1场地及道路硬化4081.13663.41663.417.2场区围墙663.414081.134081.137.3安全保卫室61.0661.0661.0661.068绿化工程1534.7353.72合计15264.3232422.6032422.602500.62六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5089.12万元,占计划投资的76.34%。其中:完成固定资产投资3919.18万元,占总投资的77.01%;完成流动资金投资1169.94,占总投资的22.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5089.121.1完成比例76.34%2完成固定资产投资万元3919.182.1完成比例77.01%3完成流动资金投资万元1169.943.1完成比例22.99%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元578.852工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元146.823企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元52.224品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元85.835其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元37.836职工工资总额万元7399.95五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5299.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2500.621873.84178.795299.341.1工程费用万元2500.621873.848766.841.1.1建筑工程费用万元2500.622500.6237.51%1.1.2设备购置及安装费万元1873.841873.8428.11%1.2工程建设其他费用万元924.88924.8813.87%1.2.1无形资产万元520.27520.271.3预备费万元404.61404.611.3.1基本预备费万元184.90184.901.3.2涨价预备费万元219.71219.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5299.345299.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1366.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8766.844111.636138.098766.848766.848766.841.1应收账款万元2630.051052.021841.042630.052630.052630.051.2存货万元3945.081578.032761.553945.083945.083945.081.2.1原辅材料万元1183.52473.41828.471183.521183.521183.521.2.2燃料动力万元59.1823.6741.4259.1859.1859.181.2.3在产品万元1814.74725.891270.321814.741814.741814.741.2.4产成品万元887.64355.06621.35887.64887.64887.641.3现金万元2191.71876.681534.202191.712191.712191.712流动负债万元7399.952959.985179.967399.957399.957399.952.1应付账款万元7399.952959.985179.967399.957399.957399.953流动资金万元1366.89546.76956.821366.891366.891366.894铺底流动资金万元455.63182.25318.94455.63455.63455.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6666.23万元,其中:固定资产投资5299.34万元,占项目总投资的79.50%;流动资金1366.89万元,占项目总投资的20.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2500.62万元,占项目总投资的37.51%;设备购置费1873.84万元,占项目总投资的28.11%;其它投资924.88万元,占项目总投资的13.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5299.34+1366.89=6666.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5299.3479.50%1.1项目建设投资万元5299.3479.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1366.8920.50%3总投资万元万元6666.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5153.20万元,总成本4788.29万元,利润总额364.91万元,净利润99.92万元,增值税173.70万元,税金及附加273.68万元,所得税91.23万元;第二年收入9018.10万元,总成本7194.57万元,利润总额1823.53万元,净利润1367.65万元,增值税303.98万元,税金及附加115.56万元,所得税455.88万元;第三年生产负荷100%,收入12883.00万元,总成本9734.60万元,利润总额3148.40万元,净利润2361.30万元,增值税434.26万元,税金及附加131.19万元,所得税787.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12883.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=434.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5153.209018.1012883.0012883.0012883.001.1砂轮机万元5153.209018.1012883.0012883.0012883.002现价增加值万元1649.022885.794122.564122.564122.563增值税万元173.70303.
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