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泓域咨询MACRO/ 热磨机投资项目立项申请报告热磨机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入2847.69万元,同比增长20.04%(475.34万元)。其中,主营业业务热磨机生产及销售收入为2574.09万元,占营业总收入的90.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额690.37万元,较去年同期相比增长74.08万元,增长率12.02%;实现净利润517.78万元,较去年同期相比增长93.48万元,增长率22.03%。二、项目概况(一)项目名称热磨机投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11098.88平方米(折合约16.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度184.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11098.88平方米,建筑物基底占地面积7134.36平方米,总建筑面积14872.50平方米,其中:规划建设主体工程10251.38平方米,项目规划绿化面积1026.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费853.40万元。(七)节能分析“热磨机投资项目建设项目”,年用电量832048.72千瓦时,年总用水量3548.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.56吨标准煤/年。达产年综合节能量41.89吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3654.51万元,其中:固定资产投资3069.41万元,占项目总投资的83.99%;流动资金585.10万元,占项目总投资的16.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4292.00万元,总成本费用3384.16万元,税金及附加59.42万元,利润总额907.84万元,利税总额1092.48万元,税后净利润680.88万元,达产年纳税总额411.60万元;达产年投资利润率24.84%,投资利税率29.89%,投资回报率18.63%,全部投资回收期6.87年,提供就业职位70个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园热磨机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园热磨机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“热磨机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位70个,达产年纳税总额411.60万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.84%,投资利税率29.89%,全部投资回报率18.63%,全部投资回收期6.87年,固定资产投资回收期6.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11098.8816.64亩1.1容积率1.341.2建筑系数64.28%1.3投资强度万元/亩184.461.4基底面积平方米7134.361.5总建筑面积平方米14872.501.6绿化面积平方米1026.72绿化率6.90%2总投资万元3654.512.1固定资产投资万元3069.412.1.1土建工程投资万元1289.732.1.1.1土建工程投资占比万元35.29%2.1.2设备投资万元853.402.1.2.1设备投资占比23.35%2.1.3其它投资万元926.282.1.3.1其它投资占比25.35%2.1.4固定资产投资占比83.99%2.2流动资金万元585.102.2.1流动资金占比16.01%3收入万元4292.004总成本万元3384.165利润总额万元907.846净利润万元680.887所得税万元1.348增值税万元125.229税金及附加万元59.4210纳税总额万元411.6011利税总额万元1092.4812投资利润率24.84%13投资利税率29.89%14投资回报率18.63%15回收期年6.8716设备数量台(套)8417年用电量千瓦时832048.7218年用水量立方米3548.3219总能耗吨标准煤102.5620节能率23.52%21节能量吨标准煤41.8922员工数量人70第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度184.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5043.995043.9910251.3810251.38977.891.1主要生产车间3026.393026.396150.836150.83606.291.2辅助生产车间1614.081614.083280.443280.44312.921.3其他生产车间403.52403.52594.58594.5858.672仓储工程1070.151070.153003.733003.73208.382.1成品贮存267.54267.54750.93750.9352.092.2原料仓储556.48556.481561.941561.94108.362.3辅助材料仓库246.13246.13690.86690.8647.933供配电工程57.0757.0757.0757.074.453.1供配电室57.0757.0757.0757.074.454给排水工程65.6465.6465.6465.643.984.1给排水65.6465.6465.6465.643.985服务性工程677.76677.76677.76677.7647.025.1办公用房331.23331.23331.23331.2321.895.2生活服务346.53346.53346.53346.5320.726消防及环保工程191.20191.20191.20191.2014.926.1消防环保工程191.20191.20191.20191.2014.927项目总图工程28.5428.5428.5428.5412.767.1场地及道路硬化1997.06289.26289.267.2场区围墙289.261997.061997.067.3安全保卫室28.5428.5428.5428.548绿化工程580.7720.33合计7134.3614872.5014872.501289.73六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2526.43万元,占计划投资的69.13%。其中:完成固定资产投资1573.03万元,占总投资的62.26%;完成流动资金投资953.40,占总投资的37.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2526.431.1完成比例69.13%2完成固定资产投资万元1573.032.1完成比例62.26%3完成流动资金投资万元953.403.1完成比例37.74%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员70人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元244.412工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元73.403企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元21.134品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元34.225其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元9.176职工工资总额万元2747.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3069.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1289.73853.40184.463069.411.1工程费用万元1289.73853.403332.181.1.1建筑工程费用万元1289.731289.7335.29%1.1.2设备购置及安装费万元853.40853.4023.35%1.2工程建设其他费用万元926.28926.2825.35%1.2.1无形资产万元420.99420.991.3预备费万元505.29505.291.3.1基本预备费万元297.48297.481.3.2涨价预备费万元207.81207.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元3069.413069.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金585.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3332.181301.022183.063332.183332.183332.181.1应收账款万元999.65449.84799.72999.65999.65999.651.2存货万元1499.48674.771199.581499.481499.481499.481.2.1原辅材料万元449.84202.43359.88449.84449.84449.841.2.2燃料动力万元22.4910.1217.9922.4922.4922.491.2.3在产品万元689.76310.39551.81689.76689.76689.761.2.4产成品万元337.38151.82269.91337.38337.38337.381.3现金万元833.04374.87666.44833.04833.04833.042流动负债万元2747.081236.192197.662747.082747.082747.082.1应付账款万元2747.081236.192197.662747.082747.082747.083流动资金万元585.10263.30468.08585.10585.10585.104铺底流动资金万元195.0387.76156.03195.03195.03195.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3654.51万元,其中:固定资产投资3069.41万元,占项目总投资的83.99%;流动资金585.10万元,占项目总投资的16.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1289.73万元,占项目总投资的35.29%;设备购置费853.40万元,占项目总投资的23.35%;其它投资926.28万元,占项目总投资的25.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3069.41+585.10=3654.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3069.4183.99%1.1项目建设投资万元3069.4183.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元585.1016.01%3总投资万元万元3654.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1931.40万元,总成本8730.90万元,利润总额-6799.50万元,净利润51.16万元,增值税56.35万元,税金及附加-5099.63万元,所得税-1699.88万元;第二年收入3433.60万元,总成本13369.80万元,利润总额-9936.20万元,净利润-7452.15万元,增值税100.18万元,税金及附加56.42万元,所得税-2484.05万元;第三年生产负荷100%,收入4292.00万元,总成本3384.16万元,利润总额907.84万元,净利润680.88万元,增值税125.22万元,税金及附加59.42万元,所得税226.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=125.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1931.403433.604292.004292.004292.001.1热磨机万元1931.403433.604292.004292.004292.002现价增加值万元618.051098.751373.44137

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