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泓域咨询MACRO/ 热收缩材料工业品辐射加工投资项目立项申请报告热收缩材料工业品辐射加工投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5569.95万元,同比增长23.30%(1052.66万元)。其中,主营业业务热收缩材料工业品辐射加工生产及销售收入为4741.45万元,占营业总收入的85.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1280.67万元,较去年同期相比增长238.02万元,增长率22.83%;实现净利润960.50万元,较去年同期相比增长174.35万元,增长率22.18%。二、项目概况(一)项目名称热收缩材料工业品辐射加工投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积27653.82平方米(折合约41.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度177.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27653.82平方米,建筑物基底占地面积17087.30平方米,总建筑面积46458.42平方米,其中:规划建设主体工程28752.27平方米,项目规划绿化面积2440.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3094.36万元。(七)节能分析“热收缩材料工业品辐射加工投资项目建设项目”,年用电量1178993.34千瓦时,年总用水量6402.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.45吨标准煤/年。达产年综合节能量59.41吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8540.81万元,其中:固定资产投资7367.44万元,占项目总投资的86.26%;流动资金1173.37万元,占项目总投资的13.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10049.00万元,总成本费用7811.39万元,税金及附加147.65万元,利润总额2237.61万元,利税总额2693.90万元,税后净利润1678.21万元,达产年纳税总额1015.69万元;达产年投资利润率26.20%,投资利税率31.54%,投资回报率19.65%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位186个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区热收缩材料工业品辐射加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区热收缩材料工业品辐射加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“热收缩材料工业品辐射加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位186个,达产年纳税总额1015.69万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.20%,投资利税率31.54%,全部投资回报率19.65%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27653.8241.46亩1.1容积率1.681.2建筑系数61.79%1.3投资强度万元/亩177.701.4基底面积平方米17087.301.5总建筑面积平方米46458.421.6绿化面积平方米2440.47绿化率5.25%2总投资万元8540.812.1固定资产投资万元7367.442.1.1土建工程投资万元4008.382.1.1.1土建工程投资占比万元46.93%2.1.2设备投资万元3094.362.1.2.1设备投资占比36.23%2.1.3其它投资万元264.702.1.3.1其它投资占比3.10%2.1.4固定资产投资占比86.26%2.2流动资金万元1173.372.2.1流动资金占比13.74%3收入万元10049.004总成本万元7811.395利润总额万元2237.616净利润万元1678.217所得税万元1.688增值税万元308.649税金及附加万元147.6510纳税总额万元1015.6911利税总额万元2693.9012投资利润率26.20%13投资利税率31.54%14投资回报率19.65%15回收期年6.5916设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1178993.3418年用水量立方米6402.3919总能耗吨标准煤145.4520节能率27.63%21节能量吨标准煤59.4122员工数量人186第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度177.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12080.7212080.7228752.2728752.272728.781.1主要生产车间7248.437248.4317251.3617251.361691.841.2辅助生产车间3865.833865.839200.739200.73873.211.3其他生产车间966.46966.461667.631667.63163.732仓储工程2563.092563.0911509.0011509.00794.392.1成品贮存640.77640.772877.252877.25198.602.2原料仓储1332.811332.815984.685984.68413.082.3辅助材料仓库589.51589.512647.072647.07182.713供配电工程136.70136.70136.70136.7010.613.1供配电室136.70136.70136.70136.7010.614给排水工程157.20157.20157.20157.209.494.1给排水157.20157.20157.20157.209.495服务性工程1623.291623.291623.291623.29112.045.1办公用房652.77652.77652.77652.7752.215.2生活服务970.52970.52970.52970.5255.166消防及环保工程457.94457.94457.94457.9435.566.1消防环保工程457.94457.94457.94457.9435.567项目总图工程68.3568.3568.3568.35264.767.1场地及道路硬化4477.76848.21848.217.2场区围墙848.214477.764477.767.3安全保卫室68.3568.3568.3568.358绿化工程1507.0652.75合计17087.3046458.4246458.424008.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4443.85万元,占计划投资的52.03%。其中:完成固定资产投资2896.59万元,占总投资的65.18%;完成流动资金投资1547.26,占总投资的34.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4443.851.1完成比例52.03%2完成固定资产投资万元2896.592.1完成比例65.18%3完成流动资金投资万元1547.263.1完成比例34.82%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员186人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元538.302工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元163.823企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元55.564品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元81.755其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元56.056职工工资总额万元6412.34五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7367.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4008.383094.36177.707367.441.1工程费用万元4008.383094.367585.711.1.1建筑工程费用万元4008.384008.3846.93%1.1.2设备购置及安装费万元3094.363094.3636.23%1.2工程建设其他费用万元264.70264.703.10%1.2.1无形资产万元112.22112.221.3预备费万元152.48152.481.3.1基本预备费万元75.2375.231.3.2涨价预备费万元77.2577.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元7367.447367.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1173.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7585.712489.634841.667585.717585.717585.711.1应收账款万元2275.71910.291593.002275.712275.712275.711.2存货万元3413.571365.432389.503413.573413.573413.571.2.1原辅材料万元1024.07409.63716.851024.071024.071024.071.2.2燃料动力万元51.2020.4835.8451.2051.2051.201.2.3在产品万元1570.24628.101099.171570.241570.241570.241.2.4产成品万元768.05307.22537.64768.05768.05768.051.3现金万元1896.43758.571327.501896.431896.431896.432流动负债万元6412.342564.944488.646412.346412.346412.342.1应付账款万元6412.342564.944488.646412.346412.346412.343流动资金万元1173.37469.35821.361173.371173.371173.374铺底流动资金万元391.12156.45273.79391.12391.12391.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8540.81万元,其中:固定资产投资7367.44万元,占项目总投资的86.26%;流动资金1173.37万元,占项目总投资的13.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4008.38万元,占项目总投资的46.93%;设备购置费3094.36万元,占项目总投资的36.23%;其它投资264.70万元,占项目总投资的3.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7367.44+1173.37=8540.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7367.4486.26%1.1项目建设投资万元7367.4486.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1173.3713.74%3总投资万元万元8540.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4019.60万元,总成本3961.23万元,利润总额58.37万元,净利润125.43万元,增值税123.46万元,税金及附加43.78万元,所得税14.59万元;第二年收入7034.30万元,总成本6000.76万元,利润总额1033.54万元,净利润775.16万元,增值税216.05万元,税金及附加136.54万元,所得税258.38万元;第三年生产负荷100%,收入10049.00万元,总成本7811.39万元,利润总额2237.61万元,净利润1678.21万元,增值税308.64万元,税金及附加147.65万元,所得税559.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10049.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=308.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4019.607034.3010049.0010049.0010049.001.1热收缩材料工业品辐射加工万元4019.607034.3010049.0010049.0010049.002现价增加值万元1286.272250.983215.68321
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